Consultazione gare anno 2023

(Creato il 30 Novembre 2023, aggiornato il 3 Dicembre 2024)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.A. COLOZZA" - FROSOLONE
Aggiornato al 30.01.2024
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Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.22/PA/2023 del 04/11/2023 - Spese x manutenzione fotocopiatrici 315,00 315,00 07/11/2023
07/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.12/PV/2023 del 15/06/2023 - Spese x toner 369,00 369,00 26/06/2023
26/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.13 del 15/11/2023 - Spese x acquisto pianoforti - PON Avviso 9707- Secondaria Frosolone. 582,79 582,79 11/12/2023
11/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AMERINO SALERNO (04349700619)
Aggiudicatari:
AMERINO SALERNO (04349700619)
Pagamento Fattura n.V3-22909 del 19/07/2023 - Spese x racchette da tennis. 855,51 855,51 08/08/2023
08/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.47628 del 29/07/2023 - Spese x Geopiano. 214,80 214,80 08/08/2023
08/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.631/2023 del 20/11/2023 - Spese x acquisto monitor segreteria 193,06 193,06 22/11/2023
22/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.33/23/N del 27/05/2023 - Spese x autobus uscita didattica a Caivano il 26/05/2023 - Primaria Cantalupo 600,00 600,00 01/06/2023
01/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Pagamento Fattura n.5586/FVIFO del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022 - Spese x corso formazione " Valutazione titoli personale " 84,00 84,00 26/01/2023
26/01/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Pagamento Fattura n.02/PV/2023 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023 - Spese x acquisto toner. 65,00 65,00 06/02/2023
06/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.441/2023 del 22/09/2023 - Spese x contratto assistenza FULL servizi di segreteria - periodo dal 14/09/23 al 13/09/24. 1.107,25 1.107,25 26/09/2023
26/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. FATTPA 46_23 del 05/06/2023 -. Spese x uscita didattica a Pesco Sannita ( Zoo delle Maitine ) il 05/06/2023 - Primaria Bagnoli. 506,36 506,36 12/06/2023
12/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Pagamento Fattura n.2/115 del 21/02/2023 - Spese x acquisto rotoloni. 800,00 800,00 24/02/2023
24/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.E.P. SRL (04328350824)
Aggiudicatari:
C.E.P. SRL (04328350824)
Pagamento Fattura n.17/PA/2023 del 15/06/2023 - Spese x manutenzione fotocopiatrici Castelpetroso. 185,00 185,00 26/06/2023
26/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.V3-22908 del 19/07/2023 - Spese x tavoli da ping pong. 768,39 768,39 08/08/2023
11/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.29/PA del 03/08/2023 - Spese x cassette di pronto soccorso. 267,50 267,50 08/08/2023
08/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Pagamento Fattura n.FPA 46/23 del 14/11/2023 - Spese x acquisto Tablet - PON Avviso 9707 - Primaria Frosolone 570,00 570,00 22/11/2023
22/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MP INFORMATICA & DISTRIBUZIONI SAS DI MASCOLO PASQUALE & C. (01765830623)
Aggiudicatari:
MP INFORMATICA & DISTRIBUZIONI SAS DI MASCOLO PASQUALE & C. (01765830623)
Pagamento Fattura n.143/C9 del 12/04/2023 - Spese x n. 4 laboratori c/o Museo civico di Zoologia il 03/05/2023 - ROMA - Classi I e II secondaria 1.040,00 1.040,00 17/04/2023
17/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L. (05625051007)
Aggiudicatari:
ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L. (05625051007)
Pagamento Fattura n.1132A del 19/12/2023 Fornitura del 19/12/2023- Spese x attivazione assistenza defibrillatori 161,00 0,00 22/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Aggiudicatari:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Pagamento Fattura n./PA15 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 307,00 307,00 31/05/2023
01/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
Aggiudicatari:
DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
Pagamento Fattura n.07/PA/2023 del 21/02/2023 - Spese x manutenzione fotocopiatrici. 320,00 320,00 24/02/2023
24/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.FATTPA 28_23 del 27/04/2023 - Spese x autobus viaggio d'istruzione a Salerno il 27/04/23 - classi V primaria Frosolone/Macchiagodena. 579,09 579,09 11/05/2023
11/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Pagamento Fattura n.630/2023 del 20/11/2023 - Spese x acquisto monitor segreteria 193,06 193,06 22/11/2023
22/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.42248 del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023 5.993,16 5.993,16 31/05/2023
25/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.37/B del 21/03/2023 Fornitura del 21/03/2023 15.760,00 15.760,00 31/05/2023
25/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDUTECH S.R.L. (02160210221)
Aggiudicatari:
EDUTECH S.R.L. (02160210221)
Pagamento Fattura n.43/PA del 08/11/2023 Fornitura del 08/11/2023 - Spese x acquisto materiale x cassette di pronto soccorso. 685,77 685,77 14/11/2023
14/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Pagamento Fattura n.913/PA del 11/01/2023 Fornitura del 11/01/2023 - Spese x contratto manutenzione e assistenza software segreteria anno 2023 1.603,00 1.603,00 26/01/2023
26/01/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.42276 del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023 32.900,00 32.900,00 31/05/2023
25/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.1023288377 del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023 - Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 31/08/2023 - 84,53 66,44 14/11/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Pagamento Fattura n.26 del 29/04/2023 - Spese x autobus uscita didattica a Campobasso il 20/04/23 - classi primaria Castelpetroso. 295,45 295,45 11/05/2023
11/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI (00353740947)
Pagamento Fattura n.8/PA del 31/03/2023 - Spese x viagio d'istruzione in Campania 28-30 marzo 2023 - secondaria III medie. 13.395,00 13.395,00 11/04/2023
11/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL di Carmen PASSARELLI (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL di Carmen PASSARELLI (01749110704)
Pagamento Fattura n.V3-28190 del 25/09/2023 - Spese x acquisto bacheche. 119,44 119,44 04/10/2023
04/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.30/23/N del 13/05/2023 - Spese x uscita didattica a Roma il 12/05/2023 - Primaria Cantalupo - Senato della Repubblica 636,36 636,36 18/05/2023
18/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Pagamento Fattura n.V3-15596 del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023 1.526,80 1.526,80 31/05/2023
26/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.355 del 08/05/2023 - Spese x acquisto programma Adozione testi scolastici web 120,00 120,00 17/05/2023
17/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Pagamento Fattura n.FATTPA 55_23 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 - Spese x uscita didattica Castello di Lunghezza il 12/12/23 - Primaria castelpetroso. 579,09 579,09 19/12/2023
19/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Pagamento Fattura n.V3-22911 del 19/07/2023 - Spese x palloni da pallavolo. 770,82 770,82 08/08/2023
08/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.FPA 37/23 del 08/10/2023 - Spese x fornitura Tablet - PON Avviso 9707 - Primaria Castelpetroso 760,00 760,00 06/11/2023
06/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MP INFORMATICA & DISTRIBUZIONI SAS DI MASCOLO PASQUALE & C. (01765830623)
Aggiudicatari:
MP INFORMATICA & DISTRIBUZIONI SAS DI MASCOLO PASQUALE & C. (01765830623)
Pagamento Fattura n.17/PV/2023 del 03/11/2023 - Spese x fornitura toner 779,00 779,00 06/11/2023
06/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.31/02 del 28/08/2023 - Spese x acquisto materiale musicale - PON avviso 9707 805,00 805,00 11/09/2023
11/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Pagamento Fattura n.24/01 del 11/02/2023 - Spese x acquisto rotoloni. 280,80 280,80 14/02/2023
14/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Pagamento Fattura n.7580/P del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 - Spese x acquisto materiale di facile consumo 502,53 502,53 06/12/2023
06/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.23/FPA del 11/05/2023 - Spese x corso di formazione sulla sicerezza personale docente/Ata. 2.330,00 2.330,00 05/06/2023
05/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SLALOM CONSULTING SRL (01757120629)
Aggiudicatari:
SLALOM CONSULTING SRL (01757120629)
Pagamento Fattura n.V3-12980 del 19/04/2023 - Spese x fogli protocollo, cancelleria. 340,23 340,23 28/04/2023
28/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.2266/P del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 401,03 401,03 31/05/2023
25/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.655/2023 del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023 - Spese x rinnovo antivirus AVAST x uffici di segreteria. 160,00 160,00 28/11/2023
28/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.7579/P del 30/11/2023 - Spese x acquisto materiale di facile consumo - PON Avviso 9707 - Primaria Frosolone 60,63 60,63 06/12/2023
06/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.B120 del 06/10/2023 - Spese x acquisto Scacchiere. 770,54 770,54 23/10/2023
23/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LE DUE TORRI srl (03972370377)
Aggiudicatari:
LE DUE TORRI srl (03972370377)
Pagamento Fattura n.02/PA/2023 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023- Manutenzione fotocopiatrici Castelpetroso. 195,00 195,00 06/02/2023
06/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.FATTPA 34_23 del 03/05/2023 - Spese x autobus viaggio d'istruzione a Roma il 03/05/23 - classi I, II secondaria. 1.812,73 1.812,73 11/05/2023
11/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Pagamento Fattura n.3966/FVIAC del 05/05/2023 - Spese x acquisto carta a4 - FATTURA 3966/FVIAC DEL 05-05-2023 - ISME0015 e il CIG Z803AFEF7E 912,00 912,00 17/05/2023
17/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Pagamento Fattura n.37/02 del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023 - Spese x acquisto materiale musicale - PON Avviso 9707 770,49 770,49 28/11/2023
28/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Pagamento Fattura n.3/PA del 13/06/2023 - Spese x noleggio service audio x manifestazione fine anno scolastico il 08/06/2023 600,00 600,00 15/06/2023
15/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TORTOLA MICHELINO (TRTMHL68R20F239X)
Aggiudicatari:
TORTOLA MICHELINO (TRTMHL68R20F239X)
Pagamento Fattura n.575/2023 del 20/10/2023 - - Spese x rinnovo contratto assistenza laboratori - periodo 29/10/23 - 29/10/24 600,00 600,00 24/10/2023
24/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.262/PA del 06/10/2023 - Spese x corso di formazione " Ricostruzione carriera " 63,20 63,20 23/10/2023
23/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AIDEM SRL (02386580209)
Aggiudicatari:
AIDEM SRL (02386580209)
Pagamento Fattura n.FATTPA 25_23 del 21/04/2023 - Spese x autobus viaggio d'istruzione a Napoli il 21/04/23 - classi primaria Cantalupo. 488,18 488,18 11/05/2023
11/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Pagamento Fattura n.8202000145 del 21/04/2023 - Spese x visita presso Museo Nazionale Ferroviario di Piertrarsa il 21/04/2023 - Primaria Cantalupo. 152,00 152,00 28/04/2023
28/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDAZIONE FS ITALIANE (12518491001)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE FS ITALIANE (12518491001)
Pagamento Fattura n.5 del 16/05/2023 - Spese x guida turistica uscita didattica a Roma il 03/05/2023 452,00 452,00 25/05/2023
25/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CONCETTA MANGANO (13632941004)
Aggiudicatari:
CONCETTA MANGANO (13632941004)
Pagamento Fattura n.520paA del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 - Saldo per copertuta assicurativa alunni e personale docente/Ata a.s. 2023/24. 4.277,00 4.277,00 15/12/2023
15/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Generali Italia S.p.A (01333550323)
Aggiudicatari:
Generali Italia S.p.A (01333550323)
Pagamento Fattura n.3256/P del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 1.304,65 1.304,65 11/07/2023
13/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.FATTPA 39_23 del 15/05/2023 - Spese x uscita didattica a Roma - Primaria Castelpetroso - gemellaggio 670,00 670,00 18/05/2023
18/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Pagamento Fattura n.FATTPA 36_23 del 05/05/2023 - Spese x autobus viaggio d'istruzione a Formia il 05/05/23 - classi III secondaria. 994,54 994,54 11/05/2023
11/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Pagamento Fattura n.4 del 08/09/2023 - Spese x pernottamento formatore corso " Nuovo modello PEI " dal 06/09/23 al 07/09/23. 100,00 100,00 26/09/2023
26/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA CASA VECCHIA DI RUSSO FELICE (01002780946)
Aggiudicatari:
LA CASA VECCHIA DI RUSSO FELICE (01002780946)
Pagamento Fattura n.47901 del 31/07/2023 - Spese x Lego Education. 524,29 524,29 08/08/2023
08/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.263/2023 del 12/05/2023 - Spese x rinnovo licenza albo online. 90,00 90,00 17/05/2023
17/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.78/FPA del 13/12/2023 - Spese x assistenza ex D.lgs 81/200/ e incarico RSPP - a.s. 2022/23 2.000,00 2.000,00 18/12/2023
18/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SLALOM CONSULTING SRL (01757120629)
Aggiudicatari:
SLALOM CONSULTING SRL (01757120629)
Pagamento Fattura n.V3-36450 del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023 - Spese x materiale di facile consumo - Puzzle 565,84 565,84 14/12/2023
14/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.262/2023 del 12/05/2023 Spese x rinnovo Access Log 200,00 200,00 17/05/2023
17/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.270/2023 del 12/05/2023- Spese x acquisto gruppi di continuità x uffici segreteria. 540,00 540,00 17/05/2023
17/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.86/2023 del 17/02/2023 - - Spese x acquisto pack segreteria cloud, Conservazione a norma. 950,00 950,00 24/02/2023
24/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.24 dell' 11/05/2023 - Spese x uscita didattica Monte di Mezzo il 08/5/2023 - primaria Frosolone e Castelpetroso. 490,00 490,00 17/05/2023
17/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CROLLA ARNALDO & C. SNC (00408180941)
Aggiudicatari:
CROLLA ARNALDO & C. SNC (00408180941)
Pagamento Fattura n.77/FPA del 13/12/2023 - Spese x sorveglianza sanitaria emedico competente - a.s. 2022/23 2.000,00 2.000,00 18/12/2023
18/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SLALOM CONSULTING SRL (01757120629)
Aggiudicatari:
SLALOM CONSULTING SRL (01757120629)
Pagamento Fattura n.004/23/E del 27/04/2023 - Spese x laboratori didattici presso Museo Nazionale di Pietrarsa - viaggio d'istruzione a Napoli il 21/04/23 - classi primaria Cantalupo. 266,00 266,00 11/05/2023
11/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BEMOTION S.R.L. (08859971213)
Aggiudicatari:
BEMOTION S.R.L. (08859971213)
Pagamento Fattura n.V3-22910 del 19/07/2023 - Spese x coni percorso. 557,54 557,54 08/08/2023
08/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.576/2023 del 20/10/2023 - Spese x rinnovo Piattaforma Google Meet - periodo 23/10/23 - 23/10/24 90,00 90,00 24/10/2023
24/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.271/01 del 11/10/2023 - Spese x acquisto materiale per le pulizie. 1.189,95 1.189,95 23/10/2023
23/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Pagamento Fattura n.5864/FVIAC del 08/06/2023 - Spese x acquisto registri x esami di stato 153,00 153,00 11/07/2023
11/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Pagamento Fattura n.440/2023 del 22/09/2023 Spese x rinnovo dominio Internet - periodo dal 26/09/23 al 25/09/24. 90,00 90,00 26/09/2023
26/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.1/02 del 18/07/2023 - Spampa opuscolo su Frosolone. 400,00 400,00 03/08/2023
03/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAINELLA ASSICART di Margherita MAINELLA (00944300946)
Aggiudicatari:
MAINELLA ASSICART di Margherita MAINELLA (00944300946)
Pagamento Fattura n.V3-36818 del 07/12/2023 Fornitura del 07/12/2023 - Spese x acquisto materiale di facile consumo - PON Avviso 4395 - Primaria 170,07 170,07 15/12/2023
15/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.192/2023 del 12/06/2023 - Spese x formazione, consulenza e supporto DPO a.s. 2022/23. 500,00 500,00 15/06/2023
15/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ifep s.r.l. (05887401213)
Aggiudicatari:
Ifep s.r.l. (05887401213)
Pagamento Fattura n.38/B del 21/03/2023 Fornitura del 21/03/2023 495,00 495,00 31/05/2023
25/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDUTECH S.R.L. (02160210221)
Aggiudicatari:
EDUTECH S.R.L. (02160210221)
Pagamento Fattura n.22 del 05/05/2023 - Spese x uscita didattica a Napoli il 26/04/2023 - Teatro San Carlo " Europa in canto " 1.600,00 1.600,00 26/05/2023
26/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CROLLA ARNALDO & C. SNC (00408180941)
Aggiudicatari:
CROLLA ARNALDO & C. SNC (00408180941)
Pagamento Fattura n.V3-30850 del 23/10/2023 - Spese x acquisto materiale di facile consumo - PON Avviso 4395 - primaria Castelpetroso 181,54 181,54 06/11/2023
06/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.35 del 31/01/2023 - Spese x consulenza sicurezza sul lavoro - a.s. 2021/22 3.278,69 3.278,69 14/02/2023
14/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OMNIACARE s.r.l.s. (02140810686)
Aggiudicatari:
OMNIACARE s.r.l.s. (02140810686)
Pagamento Fattura n.FPA 17/23 del 07/03/2023 - Spesa x spettacolo teatrale sulla legalità " Martiri della legalità " - Classi V primaria e secondaria Frosolone - 07/03/2023. 736,36 736,36 13/03/2023
13/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOUND POWER SERVICE DI COLOMBA ANTONIO SALVATORE (02097330811)
Aggiudicatari:
SOUND POWER SERVICE DI COLOMBA ANTONIO SALVATORE (02097330811)
Pagamento Fattura n.P0026494 del 23/03/2023 - Spese x l'acquisto di sedie x uffici di segreteria. 737,94 737,94 11/04/2023
11/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MONDOFFICE srl (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE srl (07491520156)
Pagamento Fattura n.V3-36555 del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023 - Spese x acquisto materiale di facile consumo - pastelli 460,32 460,32 12/12/2023
12/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.47 del 08/02/2023 - Spese x adesione Progetto " Il flauto Magico " Teatro San Carlo di Napoli 1.584,00 1.584,00 14/02/2023
14/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Fondazione Teatro di San Carlo (00299840637)
Aggiudicatari:
Fondazione Teatro di San Carlo (00299840637)
Pagamento Fattura n.06/PV/2023 del 21/02/2023 - - Spese x acquisto toner. 380,00 380,00 24/02/2023
24/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.15/2022 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 - Spese x pubblicità 375,00 375,00 20/09/2022
17/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
Aggiudicatari:
DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
Pagamento Fattura n.2022000802 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022 - Gestione e tenuta conto servizi tesoreria anno 2020. 375,00 125,00 17/02/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Compenso psicologa a.s. 2022/23 4.000,00 4.000,00 31/08/2022
08/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARLA CIAMARRA (01667250706)
Aggiudicatari:
CARLA CIAMARRA (01667250706)
Pagamento Fattura n.8717181257 del 15/06/2017 - Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/04/2017 - 513,63 25,89 17/06/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Totali Numero Lotti: 93 130.628,95 129.712,12
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