Consultazione gare anno 2022

(Creato il 27 Gennaio 2023, aggiornato il 27 Gennaio 2023)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.A. COLOZZA" - FROSOLONE
Aggiornato al 25.01.2023
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Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.17/02 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022 - Spese x acquisto alimentatore primaria Castelpetroso. 49,18 49,18 30/05/2022
30/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Pagamento Fattura n.14/PA del 25/03/2022 Fornitura del 25/03/2022 - Spese x Fornitura mascherine FFP2 - 550,00 550,00 08/09/2022
08/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Pagamento Fattura n.226/PA del 26/10/2022 - Spese x corso di formazione sulla sicurezza - Dlgs 81/08 1.200,00 1.200,00 01/12/2022
01/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Trend Management Srls (06885770823)
Aggiudicatari:
Trend Management Srls (06885770823)
Pagamento Fattura n.82/01 del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022 - Spese x l'acquisto di materiale x le pulizie. 2.331,48 2.331,48 25/02/2022
25/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Pagamento Fattura n.06/PA/2022 del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022 - Manutenzione fotocopiatrice Castelpetroso 90,00 90,00 11/04/2022
11/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.01/PA/2022 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022 - - Spese x manutenzione fotocopiatici. 180,00 180,00 17/02/2022
17/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.287/2022 del 28/06/2022 Fornitura del 28/06/2022 - Spese x contratto di formazione, consulenza e supporto DPO a.s. 2021/22. 500,00 500,00 30/06/2022
30/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ifep s.r.l. (05887401213)
Aggiudicatari:
Ifep s.r.l. (05887401213)
Pagamento Fattura n.45/PA del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022 - Spesa x carrello x monitor interattivo 160,00 160,00 20/09/2022
19/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Pagamento Fattura n.20/PV/2022 del 14/09/2022 Fornitura del 14/09/2022 - Spese x fornitura toner stampante a colori. 209,00 209,00 23/09/2022
23/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.680/2022 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022 - Spese x alimentatore monitor 14,90 14,90 19/10/2022
19/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.44/PA del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022 - Spese x acquisto Monitor interattivi 34.218,60 34.218,60 20/09/2022
19/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Pagamento Fattura n.14 del 21/05/2022 Fornitura del 21/05/2022 - Spese x autobus uscita Paleolitico il 18/05/2022 - Primaria Cantalupo 153,64 153,64 25/05/2022
25/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI (00353740947)
Spese x materiale igienico 2.338,56 2.338,56 31/08/2022
25/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLU MAPUL S.R.L. (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL S.R.L. (03178310755)
Pagamento Fattura n.15/2022 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 - Spese x pubblicitĂ  375,00 0,00 20/09/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
Aggiudicatari:
DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
Pagamento Fattura n.7/B del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022 - Saldo uscita Paleolitico Isernia - primaria Castelpetroso. 200,00 200,00 31/05/2022
31/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Pagamento Fattura n.5/PA del 01/02/2022 Fornitura del 01/02/2022 - Spese x l'acquisto di mascherine FFP2 114,29 114,29 25/02/2022
25/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Pagamento Fattura n.2599 del 27/01/2022 Fornitura del 27/01/2022 - Canone x software corsi di formazione anno 2022. 19,00 19,00 16/02/2022
16/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLUMATICA S.r.l. (03965190659)
Aggiudicatari:
BLUMATICA S.r.l. (03965190659)
Pagamento Fattura n.21/PA del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022 - Saldo corso di formazione addetti e aggiornamento antincendio 2.100,00 2.100,00 04/05/2022
04/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Trend Management Srls (06885770823)
Aggiudicatari:
Trend Management Srls (06885770823)
Pagamento Fattura n.08/PA/2022 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022 - Manutenzione fotocopiatrici primaria. 80,00 80,00 05/05/2022
05/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.184/2022 del 08/03/2022 Fornitura del 08/03/2022 - Spese x rinnovo segreteria cloud. 950,00 950,00 30/03/2022
30/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.2/02 del 02/02/2022 Fornitura del 02/02/2022 - Spese x l'acquisto di Glockenspiel. 73,77 73,77 16/02/2022
16/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Pagamento Fattura n.564/2022 del 16/09/2022 Fornitura del 16/09/2022 - Spese x rinnovo dominio Internet 90,00 90,00 23/09/2022
23/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.V3-28159 del 17/10/2022 Fornitura del 17/10/2022 - Spese x materiale di facile consumo - Cartoncini 1.100,85 1.100,85 24/10/2022
24/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.17/PA/2022 del 06/12/2022 -Spese x manutenzione fotocopiatrici. 105,00 105,00 15/12/2022
15/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.2 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 .- Spese x riparazione tastiera Civitanova. 70,00 70,00 16/02/2022
16/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VALERIO DI PILLA (00332450949)
Aggiudicatari:
VALERIO DI PILLA (00332450949)
Pagamento Fattura n.102/2022 del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022 - Spese x fornitura PC segreteria 2.584,00 2.584,00 20/09/2022
19/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Bgtech Soluzioni Innovative srl (10221740961)
Aggiudicatari:
Bgtech Soluzioni Innovative srl (10221740961)
Spese x materiale di facile consumo 664,10 664,10 31/08/2022
23/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.6 del 08/03/2022 Fornitura del 08/03/2022 - Spese x acquisto alimentatore tastiera. 50,00 50,00 30/03/2022
30/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VALERIO DI PILLA (00332450949)
Aggiudicatari:
VALERIO DI PILLA (00332450949)
Pagamento Fattura n.1419/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022 - Contratto , manutenzione e assistenza segreteria anno 2022. 1.447,00 1.447,00 16/02/2022
16/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.227/PA del 26/10/2022 - Spese x corso di formazione sulla sicurezza D.Lgs 81/08 400,00 400,00 01/12/2022
01/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Trend Management Srls (06885770823)
Aggiudicatari:
Trend Management Srls (06885770823)
Pagamento Fattura n.424/2022 del 29/06/2022 Fornitura del 29/06/2022 - Spese x rinnovo licenza Albo pretorio 90,00 90,00 01/07/2022
01/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.50/PA del 30/11/2022 - Spese x materiale cassette pronto soccorso. 612,45 612,45 06/12/2022
06/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Pagamento Fattura n.114 del 19/04/2022 Fornitura del 19/04/2022 - Saldo contratto RSPP a.s. 2020/21 3.278,69 3.278,69 29/04/2022
29/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OMNIACARE s.r.l.s. (02140810686)
Aggiudicatari:
OMNIACARE s.r.l.s. (02140810686)
Pagamento Fattura n.22/PV/2022 del 03/10/2022 Fornitura del 03/10/2022 - Spese x acquisto toner. 455,00 455,00 10/10/2022
10/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Spese x acquisto fotocopiatrice + stampante 1.550,00 1.550,00 30/08/2022
23/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.16/PV/2022 del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022 - TONER 95,00 95,00 22/06/2022
22/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Spese x fornitura materiale di pulizia 2.894,07 2.894,07 29/08/2022
23/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Pagamento Fattura n.571/2022 del 19/09/2022 Fornitura del 19/09/2022 - Spese x rinnovo contratto assistenza segreteria dal 13/09/2022 al 13/09/2023. 1.107,24 1.107,24 23/09/2022
23/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.09/PV/2022 del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022 - TONER 280,00 280,00 11/04/2022
11/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.699/2022 del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022 - Spese x rinnovo piattaforma Megameet 90,00 90,00 25/10/2022
25/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.02-PV-2022 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022 - Spese x toner. 221,00 221,00 23/02/2022
23/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.45/2022 del 30/11/2022 - Spese x targhette rinnovo inventario beni mobili. 616,00 616,00 06/12/2022
06/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
Aggiudicatari:
DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
Pagamento Fattura n.27/PV/2022 del 06/12/2022 - Spese x acquisto multifunzione. 300,00 300,00 15/12/2022
15/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.2022000802 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022 - Gestione e tenuta conto servizi tesoreria anno 2020. 250,00 250,00 17/02/2022
17/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Pagamento Fattura n.4/B del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022 - Spese x autobus uscita Parco della Maiella il 05-06/05/2022 - Scuole secondarie. 2.240,91 2.240,91 25/05/2022
25/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Pagamento Fattura n.13/PA/2022 del 03/10/2022 Fornitura del 03/10/2022 - Spese x manutenzione fotocopiatrici. 210,00 210,00 10/10/2022
10/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.712/2022 del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022 - Spese x rinnovo contratto assistenza laboratori. 600,00 600,00 25/10/2022
25/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.28/PV/2022 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022 - Spese x acquisto toner. 460,00 460,00 15/12/2022
15/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.360/22 del 16/10/2021 Fornitura del 16/10/2021 - Spese x registri sicurezza e antincendio. 56,56 56,56 22/06/2022
22/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
Pagamento Fattura n.3 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022 - Spese x visita guidata Parco della Maiella il 05-06/05/2022 - Scuole secondarie. 1.880,00 1.880,00 25/05/2022
25/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAJELLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN BREVE "MAJELLA SOC. COOP. A R.L." (01476020696)
Aggiudicatari:
MAJELLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN BREVE "MAJELLA SOC. COOP. A R.L." (01476020696)
Spese per l'acquisto di n. 10 Notebook + n. 1 carrello ricarica PC. 7.044,60 7.044,60 29/06/2022
22/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
L.P. DISTRIBUZIONE di Luciano P. (01464440708)
Aggiudicatari:
L.P. DISTRIBUZIONE di Luciano P. (01464440708)
Pagamento Fattura n.FPA 9/22 del 09/04/2022 Fornitura del 09/04/2022 - Spese x l'acquisto di Notebook. 8.260,00 8.260,00 27/06/2022
27/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MP INFORMATICA & DISTRIBUZIONI SAS DI MASCOLO PASQUALE & C. (01765830623)
Aggiudicatari:
MP INFORMATICA & DISTRIBUZIONI SAS DI MASCOLO PASQUALE & C. (01765830623)
Pagamento Fattura n.V3-26524 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022 - Spese x acquisto materiale di facile cosumo - Palloni 881,05 881,05 13/10/2022
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.20/PA del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022 - Saldo corso formazione preposti ( 8H ) Dlgs 81/08 - Integrazione 4H 500,00 500,00 04/05/2022
04/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Trend Management Srls (06885770823)
Aggiudicatari:
Trend Management Srls (06885770823)
Pagamento Fattura n.181/01 del 07/05/2022 Fornitura del 07/05/2022 - Spese x materiale di pulizia - rotoloni 2.050,48 2.050,48 25/05/2022
25/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Pagamento Fattura n.FATTPA 14_22 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 - Spese x autobus uscita Capracotta il 17/05/2022 - Primaria Cantalupo 261,82 261,82 25/05/2022
25/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Pagamento Fattura n.11/PV/2022 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022 - TONER 165,00 165,00 05/05/2022
05/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.V3-3930 del 01/02/2022 Fornitura del 01/02/2022 - Materiale facile consumo alunni H. 256,12 256,12 18/03/2022
18/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.19/PA del 06/07/2022 Fornitura del 06/07/2022 - Spese x acquisto tshirt - PON Avviso 9707 - Modulo Body percussion. 400,00 400,00 19/07/2022
19/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE SRL (00952510949)
Aggiudicatari:
CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE SRL (00952510949)
Pagamento Fattura n.V3-32232 del 21/11/2022 Fornitura del 21/11/2022 - Spese x pennarelli 1.053,45 1.053,45 25/11/2022
25/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.181/2022 del 08/03/2022 Fornitura del 08/03/2022 - Spese x software Access Log. 200,00 200,00 30/03/2022
30/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.9/PA del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022 - Spese x fornitura mascherine FFP. 401,50 401,50 08/09/2022
08/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Pagamento Fattura n.15/PV/2022 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 - TONER 290,00 290,00 06/06/2022
06/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.3339/FVIAC del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022- Spse x pannelli di avviso. 236,08 236,08 20/04/2022
20/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Pagamento Fattura n.46 del 01/12/2022 - Spese x noleggio autobus uscita didattica a Campobasso il 30/11/2022 220,00 220,00 06/12/2022
06/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI (00353740947)
Pagamento Fattura n.4/PA del 13/06/2022 Fornitura del 13/06/2022 - Spese x fornitura service audio per la manifestazione di fine anno. 500,00 500,00 20/06/2022
20/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TORTOLA MICHELINO (TRTMHL68R20F239X)
Aggiudicatari:
TORTOLA MICHELINO (TRTMHL68R20F239X)
Pagamento Fattura n.30/FE del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 - Saldo uscita a Caserta il 20/05/2022 - primaria Cantalupo 454,55 454,55 06/06/2022
06/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAURIZIO ARMENTI (00903940948)
Aggiudicatari:
MAURIZIO ARMENTI (00903940948)
Pagamento Fattura n.5527/FVIAC del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022 -Spese x acquisto carta A4. 837,50 837,50 30/05/2022
30/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Pagamento Fattura n.3Pa del 09/11/2022 Fornitura del 09/11/2022- Spese x toner 16,39 16,39 25/11/2022
25/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZAMPINI SUSANNA (00863500948)
Aggiudicatari:
ZAMPINI SUSANNA (00863500948)
Pagamento Fattura n.794/2022 del 24/11/2022 - Spese x rinnovo antivirus AVAST 160,00 160,00 29/11/2022
29/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.19/PA del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022 - Saldo corso di formazione PREPOSTI art. 37 Dlgs 81/08 900,00 900,00 04/05/2022
04/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Trend Management Srls (06885770823)
Aggiudicatari:
Trend Management Srls (06885770823)
Pagamento Fattura n.11/PA/2022 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 - 410,00 410,00 06/06/2022
06/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Spese x fornitura n. 2 PC + Proiettore 1.618,00 1.618,00 29/08/2022
01/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.5610/P del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 - Spese x acquisto materiale di facile consumo -acquerelli 977,45 977,45 07/11/2022
07/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.300/E del 24/03/2022 Fornitura del 24/03/2022 - Spese x l'acquisto di materiale x le pulizie. 1.093,14 1.093,14 30/03/2022
30/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLU MAPUL S.R.L. (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL S.R.L. (03178310755)
Pagamento Fattura n.24052 del 17/10/2022 Fornitura del 17/10/2022 - Spese x aggiornamento licenza software formazione 29,00 29,00 24/10/2022
24/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLUMATICA S.r.l. (03965190659)
Aggiudicatari:
BLUMATICA S.r.l. (03965190659)
Pagamento Fattura n.28 del 03/06/2022 Fornitura del 03/06/2022 - Saldo per progetto di ascolto psicologico per genitori a.s. 2021/22. 804,31 804,31 16/06/2022
16/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARLA CIAMARRA (01667250706)
Aggiudicatari:
CARLA CIAMARRA (01667250706)
Pagamento Fattura n.16 del 20/05/2022 Fornitura del 20/05/2022 - Spese x autobus uscita Auditorium il 18/05/2022 - Primaria Castelpetroso 100,00 100,00 25/05/2022
25/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CROLLA ARNALDO & C. SNC (00408180941)
Aggiudicatari:
CROLLA ARNALDO & C. SNC (00408180941)
Compenso per sportello psicologico a.s. 2021/22. 5.000,00 4.020,00 30/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CIAMARRA CARLA (CMRCRL80B56B519R)
Aggiudicatari:
CIAMARRA CARLA (CMRCRL80B56B519R)
Pagamento Fattura n.750 del 12/12/2020 - Assicurazione infortuni alunni a.s. 2020/21 13.403,00 4.465,50 17/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DARAG Italia S.p.A. (10042300151)
NOBIS S.P.A. (02230970960)
Aggiudicatari:
DARAG Italia S.p.A. (10042300151)
NOBIS S.P.A. (02230970960)
Pagamento Fattura n.8717181257 del 15/06/2017 - Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/04/2017 - 487,74 86,04 17/06/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Totali Numero Lotti: 81 118.716,47 108.022,27
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