Consultazione gare anno 2015

(Creato il 27 Gennaio 2023, aggiornato il 27 Gennaio 2023)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.A. COLOZZA" - FROSOLONE
Aggiornato al 29.01.2016
URL originale: https://frosolone.serviziperlapa.it/avcp/gare2015.xml

Bandi di gara - 2015
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/04/2015 - 27,95 27,95 30/07/2015
30/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Saldo fattura n. V5/0019348 del 30/06/2015 - Progetto " Scuole belle " 2015 - Primar. Frosolone capoluogo, San Pietro in Valle, Civitanova del Sannio. 60.362,64 60.362,64 24/08/2015
24/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Saldo fattura n. 1243 del 26/02/2015 ( materiale alunni H ). 91,22 91,22 16/03/2015
16/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Saldo fattura n. 44/FE/2015 del 23/10/2015 ( toner ). 990,00 990,00 06/11/2015
06/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EB UFFICIO DI DEL MATTO NICOLINO (DLMNLN56R29G495X)
Aggiudicatari:
EB UFFICIO DI DEL MATTO NICOLINO (DLMNLN56R29G495X)
Saldo fattura n. 1/PA del 01/04/2015 ( materiale vario di cancelleria ). 335,70 335,70 28/04/2015
28/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COLANIERI ANGELINA (CLNNLN57P61D811O)
Aggiudicatari:
COLANIERI ANGELINA (CLNNLN57P61D811O)
Saldo fattura n. TD01 del 17/11/2015 ( Progetto " Educazione al suono " ) 1.201,92 1.201,92 20/11/2015
20/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LA STRADA " Cooperativa sociale a.r.l. (01410740706)
Aggiudicatari:
LA STRADA " Cooperativa sociale a.r.l. (01410740706)
Saldo fattura n.15/002124 del 27/02/2015 ( Carta x fotocopie ). 215,00 215,00 19/05/2015
19/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GECAL Spa (00913110961)
Aggiudicatari:
GECAL Spa (00913110961)
Saldo fattura n. V3-12962 DEL 13/08/2015 ( MATERIALE DI FACILE CONSUMO ). 401,61 401,61 25/09/2015
25/09/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n. 15/DRM/2015 ( MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI ). 225,00 225,00 20/04/2015
20/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Saldo fattura n. 146 del 27/02/2015 ( PC Intel Pentium ). 600,00 600,00 16/03/2015
16/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 30/01 del 04/05/15 ( viaggio d'istruzione a Torvaianica il 30/04/15 ). 1.036,36 1.036,36 13/05/2015
13/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Saldo fattura n. 33/01 del 16/05/2015 ( viaggio d'istruzione a Piana dei Mulini il 08/05/2015 ). 127,27 127,27 20/05/2015
20/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Saldo fattura n. 12 del 29/05/2015 ( Stampa giornalini scolastici ). 1.516,39 1.516,39 18/06/2015
18/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Agenzia DUEEMME di Marta Mancino (MNCMRT82A61D872H)
Aggiudicatari:
Agenzia DUEEMME di Marta Mancino (MNCMRT82A61D872H)
Saldo fattura n. 7/FE/2015 del 22/02/2015 ( Toner ). 464,00 464,00 16/03/2015
16/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EB UFFICIO DI DEL MATTO NICOLINO (DLMNLN56R29G495X)
Aggiudicatari:
EB UFFICIO DI DEL MATTO NICOLINO (DLMNLN56R29G495X)
Saldo fattura n. V3-12963 del 13/08/2015 ( materiale di facile consumo ). 393,01 393,01 25/09/2015
25/09/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n. 21/DRM/2015 del 21/05/2015 ( manutenzione fotocopiatrici ). 205,00 205,00 28/05/2015
28/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Saldo fattura n. 208 del 20/03/2015 ( Licenza Albo Pretorio - canone annuale ) 115,00 115,00 20/04/2015
20/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Rinnovo abbonamento " Notizie della scuola - Esperienze amministrative " a.s. 2014/15. 131,15 131,15 30/06/2015
30/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLLA SCUOLA (00659430631)
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLLA SCUOLA (00659430631)
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 2 del 14/12/2014 ( viaggio d'istruzione a Trivento il 24/10/2014 ). 119,02 119,02 20/04/2015
20/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Saldo fattura n. 406/07 del 22/10/2015 ( toner ). 30,00 30,00 06/11/2015
06/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Saldo fattura n. FATTPA 10-15 del 02/07/2015 - Spese per service recite fine anno scolastico Primaria/Media Macchiagodena 286,89 286,89 06/07/2015
06/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
STAGE EVO SRL (00933770943)
Aggiudicatari:
STAGE EVO SRL (00933770943)
Saldo fattura n. 4/E del 23/11/2015 ( service x recite fine anno scolastico Castelpetroso a.s. 2014/15 ). 125,00 125,00 25/11/2015
25/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TORTOLA MICHELINO (TRTMHL68R20F239X)
Aggiudicatari:
TORTOLA MICHELINO (TRTMHL68R20F239X)
Saldo fattura n. TD01 del 06/11/2015 ( migrazione dati archivi Castelpetroso ). 300,00 300,00 20/11/2015
20/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE SAS di L. Direttore (04612511214)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE SAS di L. Direttore (04612511214)
Saldo fattura n. 2015-SE402-0000155 del 29/05/2015 ( spese x l'acquisto di bandiere ). 148,00 148,00 05/06/2015
05/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Aggiudicatari:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Saldo fattura n. 36/DRM/2015 del 23/10/2015 ( manutenzione fotocopiatrici ). 791,00 791,00 06/11/2015
06/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Saldo fattura n. V3-3721 del 06/03/2015 ( materiale di facile consumo ). 389,30 389,30 29/04/2015
29/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n. 1/PA del 16/01/2015 ( materiale sanitario ). 621,11 621,11 02/03/2015
02/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Saldo fattura n. 01/01 del 31/05/2015 ( stampa locandine x recite scolastiche ). 34,00 34,00 25/09/2015
25/09/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RICCIO CARLA (RCCCRL84L60G596J)
Aggiudicatari:
RICCIO CARLA (RCCCRL84L60G596J)
Saldo fattura n. V3- 3720 del 06/03/2015 ( materiale di facile consumo ). 342,24 342,24 29/04/2015
29/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n. 376 del 15/10/2015 ( contratto assistenza uffici segreteria dal 14/09/15 al 15/09/16 ). 1.107,25 1.107,25 06/11/2015
06/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n.45/FE/2015 del 23/10/2015 ( toner ). 100,00 100,00 06/11/2015
06/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EB UFFICIO DI DEL MATTO NICOLINO (DLMNLN56R29G495X)
Aggiudicatari:
EB UFFICIO DI DEL MATTO NICOLINO (DLMNLN56R29G495X)
Saldo fattura n. 71 dell'11/02/2015 ( software Amministrazione trasparente ). 150,00 150,00 02/03/2015
02/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 264 del 24/04/15 ( sostituzione scheda elettrica proiettore Epson - primaria Frosolone ). 50,00 50,00 13/05/2015
13/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 20/DRM/2015 del 21/05/15 ( fotocopiatrice ). 350,00 350,00 28/05/2015
28/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Saldo fattura n. 4 del 06/08/2015 - Corso di nuoto primaria Frosolone. 1.650,82 1.650,82 25/08/2015
25/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
Aggiudicatari:
HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
Saldo fattura n. 198 del 10/03/2015 ( Software area magazzino ). 200,00 200,00 16/03/2015
16/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 1505 del 09/03/2015 ( materiale di facile consumo ). 337,71 337,71 29/04/2015
29/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Saldo fattura n. 21 del 04/06/2015( viaggio d'istruzione a Paestum ) 477,27 477,27 05/06/2015
05/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Saldo fattura n. V3 - 3722 del 06/03/2015 ( materiale di facile consumo ). 406,62 406,62 28/04/2015
28/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n. 27/01 del 28/04/2015 ( viaggio d'istruzione a Napoli il 28/04/15 ). 390,91 390,91 13/05/2015
13/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Saldo fattura n. 17/01 del 27/04/15 ( viaggio d'istruzione a Benevento il 10/04/15 - primaria SPV ). 272,73 272,73 13/05/2015
13/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Saldo fattura n. 263 del 24/04/15 ( riparazione videoproiettore Epson - primaria Frosolone ). 322,00 322,00 13/05/2015
13/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 34/FE/2015 del 01/07/2015 - Toner 190,00 190,00 06/07/2015
06/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EB UFFICIO DI DEL MATTO NICOLINO (DLMNLN56R29G495X)
Aggiudicatari:
EB UFFICIO DI DEL MATTO NICOLINO (DLMNLN56R29G495X)
Saldo fattura n. 39/01 del 16/05/2015 ( viaggio d'istruzione a Boiano ). 254,54 254,54 28/05/2015
28/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Saldo fattura n. 20154E34464 del 08/10/15 - ( registri vari ). 252,00 252,00 06/11/2015
06/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Saldo fattura 20154E12106 del 13/04/15 / Bergantini anno 2015 ). 40,98 40,98 13/05/2015
13/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Saldo fattura n. 1504 del 09/03/2015 ( materiale di facile consumo ). 392,90 392,90 29/04/2015
29/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Saldo fattura n. 20154E21356 del 08/06/15 - ( registri e materiale per esami secondaria I grado ). 83,40 83,40 18/06/2015
18/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Saldo fattura n. 43/01 del 21/05/2015 ( viaggio d'istruzione a Roma il 13/05/2015 ). 681,82 681,82 28/05/2015
28/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Saldo fattura n. 15 del 03/06/2015 ( viaggio d'istruzione a Sepino il 24/04/2015 ). 181,82 181,82 05/06/2015
05/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Saldo fattura n. 9/FE/2015 del 02/03/2015 ( Toner , fax multifunzione ). 305,00 305,00 16/03/2015
16/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EB UFFICIO DI DEL MATTO NICOLINO (DLMNLN56R29G495X)
Aggiudicatari:
EB UFFICIO DI DEL MATTO NICOLINO (DLMNLN56R29G495X)
Rinnovo abbonamenti " Amministrare/dirigere la scuola " anno 2015. 114,75 114,75 19/05/2015
19/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Saldo fattura n. 9/01 del 23/03/2015 ( viaggio d'istruzione a Monteroduni il 23/03/2015 ). 127,27 127,27 20/04/2015
20/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Saldo fattura n. 18 del 03/06/2015 ( viaggio d'istruzione a Caserta ) 363,64 363,64 05/06/2015
05/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Saldo fattura N. 1803 DEL 29/01/2015 ( Contratto manutenzione e assistenza 2015 ). 1.478,00 1.478,00 02/03/2015
02/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Saldo fattura n. 44 del 27/05/2015 ( Corso di nuoto primaria SPV ). 996,72 996,72 05/06/2015
05/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
Aggiudicatari:
HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
Saldo fattura n. 4318 del 08/09/2015 ( materiale di facile consumo ). 437,21 437,21 25/09/2015
25/09/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Saldo fattura n. FATTPA 1_15 del 26/06/2015 ( laboratorio in classe di preistoria ). 245,90 245,90 30/06/2015
30/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709)
Aggiudicatari:
Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709)
Saldo fattura n. V3-12964 del 13/08/2015 ( materiale di facile consumo ). 411,09 411,09 25/09/2015
25/09/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n. 260 del 24/04/15 ( contratto assistenza laboratori ). 552,00 552,00 13/05/2015
13/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 01/01/2015 del 28/07/2015 ( carta x fotocopie ). 348,75 348,75 30/07/2015
30/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CARRINO GIULIO (CRRGLI64E30H501W)
Aggiudicatari:
CARRINO GIULIO (CRRGLI64E30H501W)
Saldo fattura n. 351 del 07/08/2015 - ( Rinnovo antivirus ). 95,00 95,00 25/08/2015
25/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. V1/0015028 del 25/03/2014 ( Servizi di pulizia -Lotto 10 - periodo di competenza marzo 2014 ). 146.848,38 146.848,38 21/05/2014
28/01/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Mandato emesso per regolarizzare il provvisorio in uscita N. 1 del 20/01/2014 - Servizio OIL - Compenso tesoreria 2013. 3.075,00 3.075,00 19/02/2014
30/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BANCA DELL'ADRIATICO (00097670442)
Aggiudicatari:
BANCA DELL'ADRIATICO (00097670442)
Saldo assicurazione alunni, docenti e ata a.s. 2014/15. 6.789,13 6.789,13 16/12/2014
25/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DL ASSISERVICE SNC di ARMANETTI & C. (01617730708)
Aggiudicatari:
DL ASSISERVICE SNC di ARMANETTI & C. (01617730708)
Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/11/2013 - 706,26 706,26 19/02/2014
28/01/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Totali Numero Lotti: 66 242.412,65 242.412,65
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