Consultazione gare anno 2023

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.A. COLOZZA" - FROSOLONE
Aggiornato al 30.01.2024
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Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.22/PA/2023 del 04/11/2023 - Spese x manutenzione fotocopiatrici 315,00 315,00 07/11/2023
07/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.12/PV/2023 del 15/06/2023 - Spese x toner 369,00 369,00 26/06/2023
26/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.13 del 15/11/2023 - Spese x acquisto pianoforti - PON Avviso 9707- Secondaria Frosolone. 582,79 582,79 11/12/2023
11/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AMERINO SALERNO (04349700619)
Aggiudicatari:
AMERINO SALERNO (04349700619)
Pagamento Fattura n.V3-22909 del 19/07/2023 - Spese x racchette da tennis. 855,51 855,51 08/08/2023
08/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.47628 del 29/07/2023 - Spese x Geopiano. 214,80 214,80 08/08/2023
08/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.631/2023 del 20/11/2023 - Spese x acquisto monitor segreteria 193,06 193,06 22/11/2023
22/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.33/23/N del 27/05/2023 - Spese x autobus uscita didattica a Caivano il 26/05/2023 - Primaria Cantalupo 600,00 600,00 01/06/2023
01/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Pagamento Fattura n.5586/FVIFO del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022 - Spese x corso formazione " Valutazione titoli personale " 84,00 84,00 26/01/2023
26/01/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Pagamento Fattura n.02/PV/2023 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023 - Spese x acquisto toner. 65,00 65,00 06/02/2023
06/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.441/2023 del 22/09/2023 - Spese x contratto assistenza FULL servizi di segreteria - periodo dal 14/09/23 al 13/09/24. 1.107,25 1.107,25 26/09/2023
26/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. FATTPA 46_23 del 05/06/2023 -. Spese x uscita didattica a Pesco Sannita ( Zoo delle Maitine ) il 05/06/2023 - Primaria Bagnoli. 506,36 506,36 12/06/2023
12/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Pagamento Fattura n.2/115 del 21/02/2023 - Spese x acquisto rotoloni. 800,00 800,00 24/02/2023
24/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.E.P. SRL (04328350824)
Aggiudicatari:
C.E.P. SRL (04328350824)
Pagamento Fattura n.17/PA/2023 del 15/06/2023 - Spese x manutenzione fotocopiatrici Castelpetroso. 185,00 185,00 26/06/2023
26/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.V3-22908 del 19/07/2023 - Spese x tavoli da ping pong. 768,39 768,39 08/08/2023
11/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.29/PA del 03/08/2023 - Spese x cassette di pronto soccorso. 267,50 267,50 08/08/2023
08/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Pagamento Fattura n.FPA 46/23 del 14/11/2023 - Spese x acquisto Tablet - PON Avviso 9707 - Primaria Frosolone 570,00 570,00 22/11/2023
22/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MP INFORMATICA & DISTRIBUZIONI SAS DI MASCOLO PASQUALE & C. (01765830623)
Aggiudicatari:
MP INFORMATICA & DISTRIBUZIONI SAS DI MASCOLO PASQUALE & C. (01765830623)
Pagamento Fattura n.143/C9 del 12/04/2023 - Spese x n. 4 laboratori c/o Museo civico di Zoologia il 03/05/2023 - ROMA - Classi I e II secondaria 1.040,00 1.040,00 17/04/2023
17/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L. (05625051007)
Aggiudicatari:
ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L. (05625051007)
Pagamento Fattura n.1132A del 19/12/2023 Fornitura del 19/12/2023- Spese x attivazione assistenza defibrillatori 161,00 0,00 22/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Aggiudicatari:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Pagamento Fattura n./PA15 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 307,00 307,00 31/05/2023
01/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
Aggiudicatari:
DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
Pagamento Fattura n.07/PA/2023 del 21/02/2023 - Spese x manutenzione fotocopiatrici. 320,00 320,00 24/02/2023
24/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.FATTPA 28_23 del 27/04/2023 - Spese x autobus viaggio d'istruzione a Salerno il 27/04/23 - classi V primaria Frosolone/Macchiagodena. 579,09 579,09 11/05/2023
11/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Pagamento Fattura n.630/2023 del 20/11/2023 - Spese x acquisto monitor segreteria 193,06 193,06 22/11/2023
22/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.42248 del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023 5.993,16 5.993,16 31/05/2023
25/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.37/B del 21/03/2023 Fornitura del 21/03/2023 15.760,00 15.760,00 31/05/2023
25/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDUTECH S.R.L. (02160210221)
Aggiudicatari:
EDUTECH S.R.L. (02160210221)
Pagamento Fattura n.43/PA del 08/11/2023 Fornitura del 08/11/2023 - Spese x acquisto materiale x cassette di pronto soccorso. 685,77 685,77 14/11/2023
14/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Pagamento Fattura n.913/PA del 11/01/2023 Fornitura del 11/01/2023 - Spese x contratto manutenzione e assistenza software segreteria anno 2023 1.603,00 1.603,00 26/01/2023
26/01/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.42276 del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023 32.900,00 32.900,00 31/05/2023
25/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.1023288377 del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023 - Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 31/08/2023 - 84,53 66,44 14/11/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Pagamento Fattura n.26 del 29/04/2023 - Spese x autobus uscita didattica a Campobasso il 20/04/23 - classi primaria Castelpetroso. 295,45 295,45 11/05/2023
11/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI (00353740947)
Pagamento Fattura n.8/PA del 31/03/2023 - Spese x viagio d'istruzione in Campania 28-30 marzo 2023 - secondaria III medie. 13.395,00 13.395,00 11/04/2023
11/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL di Carmen PASSARELLI (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL di Carmen PASSARELLI (01749110704)
Pagamento Fattura n.V3-28190 del 25/09/2023 - Spese x acquisto bacheche. 119,44 119,44 04/10/2023
04/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.30/23/N del 13/05/2023 - Spese x uscita didattica a Roma il 12/05/2023 - Primaria Cantalupo - Senato della Repubblica 636,36 636,36 18/05/2023
18/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Pagamento Fattura n.V3-15596 del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023 1.526,80 1.526,80 31/05/2023
26/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.355 del 08/05/2023 - Spese x acquisto programma Adozione testi scolastici web 120,00 120,00 17/05/2023
17/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Pagamento Fattura n.FATTPA 55_23 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 - Spese x uscita didattica Castello di Lunghezza il 12/12/23 - Primaria castelpetroso. 579,09 579,09 19/12/2023
19/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Pagamento Fattura n.V3-22911 del 19/07/2023 - Spese x palloni da pallavolo. 770,82 770,82 08/08/2023
08/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.FPA 37/23 del 08/10/2023 - Spese x fornitura Tablet - PON Avviso 9707 - Primaria Castelpetroso 760,00 760,00 06/11/2023
06/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MP INFORMATICA & DISTRIBUZIONI SAS DI MASCOLO PASQUALE & C. (01765830623)
Aggiudicatari:
MP INFORMATICA & DISTRIBUZIONI SAS DI MASCOLO PASQUALE & C. (01765830623)
Pagamento Fattura n.17/PV/2023 del 03/11/2023 - Spese x fornitura toner 779,00 779,00 06/11/2023
06/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.31/02 del 28/08/2023 - Spese x acquisto materiale musicale - PON avviso 9707 805,00 805,00 11/09/2023
11/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Pagamento Fattura n.24/01 del 11/02/2023 - Spese x acquisto rotoloni. 280,80 280,80 14/02/2023
14/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Pagamento Fattura n.7580/P del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 - Spese x acquisto materiale di facile consumo 502,53 502,53 06/12/2023
06/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.23/FPA del 11/05/2023 - Spese x corso di formazione sulla sicerezza personale docente/Ata. 2.330,00 2.330,00 05/06/2023
05/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SLALOM CONSULTING SRL (01757120629)
Aggiudicatari:
SLALOM CONSULTING SRL (01757120629)
Pagamento Fattura n.V3-12980 del 19/04/2023 - Spese x fogli protocollo, cancelleria. 340,23 340,23 28/04/2023
28/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.2266/P del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 401,03 401,03 31/05/2023
25/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.655/2023 del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023 - Spese x rinnovo antivirus AVAST x uffici di segreteria. 160,00 160,00 28/11/2023
28/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.7579/P del 30/11/2023 - Spese x acquisto materiale di facile consumo - PON Avviso 9707 - Primaria Frosolone 60,63 60,63 06/12/2023
06/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.B120 del 06/10/2023 - Spese x acquisto Scacchiere. 770,54 770,54 23/10/2023
23/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LE DUE TORRI srl (03972370377)
Aggiudicatari:
LE DUE TORRI srl (03972370377)
Pagamento Fattura n.02/PA/2023 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023- Manutenzione fotocopiatrici Castelpetroso. 195,00 195,00 06/02/2023
06/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.FATTPA 34_23 del 03/05/2023 - Spese x autobus viaggio d'istruzione a Roma il 03/05/23 - classi I, II secondaria. 1.812,73 1.812,73 11/05/2023
11/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Pagamento Fattura n.3966/FVIAC del 05/05/2023 - Spese x acquisto carta a4 - FATTURA 3966/FVIAC DEL 05-05-2023 - ISME0015 e il CIG Z803AFEF7E 912,00 912,00 17/05/2023
17/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Pagamento Fattura n.37/02 del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023 - Spese x acquisto materiale musicale - PON Avviso 9707 770,49 770,49 28/11/2023
28/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Pagamento Fattura n.3/PA del 13/06/2023 - Spese x noleggio service audio x manifestazione fine anno scolastico il 08/06/2023 600,00 600,00 15/06/2023
15/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TORTOLA MICHELINO (TRTMHL68R20F239X)
Aggiudicatari:
TORTOLA MICHELINO (TRTMHL68R20F239X)
Pagamento Fattura n.575/2023 del 20/10/2023 - - Spese x rinnovo contratto assistenza laboratori - periodo 29/10/23 - 29/10/24 600,00 600,00 24/10/2023
24/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.262/PA del 06/10/2023 - Spese x corso di formazione " Ricostruzione carriera " 63,20 63,20 23/10/2023
23/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AIDEM SRL (02386580209)
Aggiudicatari:
AIDEM SRL (02386580209)
Pagamento Fattura n.FATTPA 25_23 del 21/04/2023 - Spese x autobus viaggio d'istruzione a Napoli il 21/04/23 - classi primaria Cantalupo. 488,18 488,18 11/05/2023
11/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Pagamento Fattura n.8202000145 del 21/04/2023 - Spese x visita presso Museo Nazionale Ferroviario di Piertrarsa il 21/04/2023 - Primaria Cantalupo. 152,00 152,00 28/04/2023
28/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDAZIONE FS ITALIANE (12518491001)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE FS ITALIANE (12518491001)
Pagamento Fattura n.5 del 16/05/2023 - Spese x guida turistica uscita didattica a Roma il 03/05/2023 452,00 452,00 25/05/2023
25/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CONCETTA MANGANO (13632941004)
Aggiudicatari:
CONCETTA MANGANO (13632941004)
Pagamento Fattura n.520paA del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 - Saldo per copertuta assicurativa alunni e personale docente/Ata a.s. 2023/24. 4.277,00 4.277,00 15/12/2023
15/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Generali Italia S.p.A (01333550323)
Aggiudicatari:
Generali Italia S.p.A (01333550323)
Pagamento Fattura n.3256/P del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 1.304,65 1.304,65 11/07/2023
13/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.FATTPA 39_23 del 15/05/2023 - Spese x uscita didattica a Roma - Primaria Castelpetroso - gemellaggio 670,00 670,00 18/05/2023
18/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Pagamento Fattura n.FATTPA 36_23 del 05/05/2023 - Spese x autobus viaggio d'istruzione a Formia il 05/05/23 - classi III secondaria. 994,54 994,54 11/05/2023
11/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Pagamento Fattura n.4 del 08/09/2023 - Spese x pernottamento formatore corso " Nuovo modello PEI " dal 06/09/23 al 07/09/23. 100,00 100,00 26/09/2023
26/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA CASA VECCHIA DI RUSSO FELICE (01002780946)
Aggiudicatari:
LA CASA VECCHIA DI RUSSO FELICE (01002780946)
Pagamento Fattura n.47901 del 31/07/2023 - Spese x Lego Education. 524,29 524,29 08/08/2023
08/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.263/2023 del 12/05/2023 - Spese x rinnovo licenza albo online. 90,00 90,00 17/05/2023
17/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.78/FPA del 13/12/2023 - Spese x assistenza ex D.lgs 81/200/ e incarico RSPP - a.s. 2022/23 2.000,00 2.000,00 18/12/2023
18/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SLALOM CONSULTING SRL (01757120629)
Aggiudicatari:
SLALOM CONSULTING SRL (01757120629)
Pagamento Fattura n.V3-36450 del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023 - Spese x materiale di facile consumo - Puzzle 565,84 565,84 14/12/2023
14/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.262/2023 del 12/05/2023 Spese x rinnovo Access Log 200,00 200,00 17/05/2023
17/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.270/2023 del 12/05/2023- Spese x acquisto gruppi di continuità x uffici segreteria. 540,00 540,00 17/05/2023
17/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.86/2023 del 17/02/2023 - - Spese x acquisto pack segreteria cloud, Conservazione a norma. 950,00 950,00 24/02/2023
24/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.24 dell' 11/05/2023 - Spese x uscita didattica Monte di Mezzo il 08/5/2023 - primaria Frosolone e Castelpetroso. 490,00 490,00 17/05/2023
17/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CROLLA ARNALDO & C. SNC (00408180941)
Aggiudicatari:
CROLLA ARNALDO & C. SNC (00408180941)
Pagamento Fattura n.77/FPA del 13/12/2023 - Spese x sorveglianza sanitaria emedico competente - a.s. 2022/23 2.000,00 2.000,00 18/12/2023
18/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SLALOM CONSULTING SRL (01757120629)
Aggiudicatari:
SLALOM CONSULTING SRL (01757120629)
Pagamento Fattura n.004/23/E del 27/04/2023 - Spese x laboratori didattici presso Museo Nazionale di Pietrarsa - viaggio d'istruzione a Napoli il 21/04/23 - classi primaria Cantalupo. 266,00 266,00 11/05/2023
11/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BEMOTION S.R.L. (08859971213)
Aggiudicatari:
BEMOTION S.R.L. (08859971213)
Pagamento Fattura n.V3-22910 del 19/07/2023 - Spese x coni percorso. 557,54 557,54 08/08/2023
08/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.576/2023 del 20/10/2023 - Spese x rinnovo Piattaforma Google Meet - periodo 23/10/23 - 23/10/24 90,00 90,00 24/10/2023
24/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.271/01 del 11/10/2023 - Spese x acquisto materiale per le pulizie. 1.189,95 1.189,95 23/10/2023
23/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Pagamento Fattura n.5864/FVIAC del 08/06/2023 - Spese x acquisto registri x esami di stato 153,00 153,00 11/07/2023
11/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Pagamento Fattura n.440/2023 del 22/09/2023 Spese x rinnovo dominio Internet - periodo dal 26/09/23 al 25/09/24. 90,00 90,00 26/09/2023
26/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.1/02 del 18/07/2023 - Spampa opuscolo su Frosolone. 400,00 400,00 03/08/2023
03/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAINELLA ASSICART di Margherita MAINELLA (00944300946)
Aggiudicatari:
MAINELLA ASSICART di Margherita MAINELLA (00944300946)
Pagamento Fattura n.V3-36818 del 07/12/2023 Fornitura del 07/12/2023 - Spese x acquisto materiale di facile consumo - PON Avviso 4395 - Primaria 170,07 170,07 15/12/2023
15/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.192/2023 del 12/06/2023 - Spese x formazione, consulenza e supporto DPO a.s. 2022/23. 500,00 500,00 15/06/2023
15/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ifep s.r.l. (05887401213)
Aggiudicatari:
Ifep s.r.l. (05887401213)
Pagamento Fattura n.38/B del 21/03/2023 Fornitura del 21/03/2023 495,00 495,00 31/05/2023
25/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDUTECH S.R.L. (02160210221)
Aggiudicatari:
EDUTECH S.R.L. (02160210221)
Pagamento Fattura n.22 del 05/05/2023 - Spese x uscita didattica a Napoli il 26/04/2023 - Teatro San Carlo " Europa in canto " 1.600,00 1.600,00 26/05/2023
26/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CROLLA ARNALDO & C. SNC (00408180941)
Aggiudicatari:
CROLLA ARNALDO & C. SNC (00408180941)
Pagamento Fattura n.V3-30850 del 23/10/2023 - Spese x acquisto materiale di facile consumo - PON Avviso 4395 - primaria Castelpetroso 181,54 181,54 06/11/2023
06/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.35 del 31/01/2023 - Spese x consulenza sicurezza sul lavoro - a.s. 2021/22 3.278,69 3.278,69 14/02/2023
14/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OMNIACARE s.r.l.s. (02140810686)
Aggiudicatari:
OMNIACARE s.r.l.s. (02140810686)
Pagamento Fattura n.FPA 17/23 del 07/03/2023 - Spesa x spettacolo teatrale sulla legalità " Martiri della legalità " - Classi V primaria e secondaria Frosolone - 07/03/2023. 736,36 736,36 13/03/2023
13/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOUND POWER SERVICE DI COLOMBA ANTONIO SALVATORE (02097330811)
Aggiudicatari:
SOUND POWER SERVICE DI COLOMBA ANTONIO SALVATORE (02097330811)
Pagamento Fattura n.P0026494 del 23/03/2023 - Spese x l'acquisto di sedie x uffici di segreteria. 737,94 737,94 11/04/2023
11/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MONDOFFICE srl (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE srl (07491520156)
Pagamento Fattura n.V3-36555 del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023 - Spese x acquisto materiale di facile consumo - pastelli 460,32 460,32 12/12/2023
12/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.47 del 08/02/2023 - Spese x adesione Progetto " Il flauto Magico " Teatro San Carlo di Napoli 1.584,00 1.584,00 14/02/2023
14/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Fondazione Teatro di San Carlo (00299840637)
Aggiudicatari:
Fondazione Teatro di San Carlo (00299840637)
Pagamento Fattura n.06/PV/2023 del 21/02/2023 - - Spese x acquisto toner. 380,00 380,00 24/02/2023
24/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.15/2022 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 - Spese x pubblicità 375,00 375,00 20/09/2022
17/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
Aggiudicatari:
DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
Pagamento Fattura n.2022000802 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022 - Gestione e tenuta conto servizi tesoreria anno 2020. 375,00 125,00 17/02/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Compenso psicologa a.s. 2022/23 4.000,00 4.000,00 31/08/2022
08/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARLA CIAMARRA (01667250706)
Aggiudicatari:
CARLA CIAMARRA (01667250706)
Pagamento Fattura n.8717181257 del 15/06/2017 - Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/04/2017 - 513,63 25,89 17/06/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Totali Numero Lotti: 93 130.628,95 129.712,12
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Consultazione gare anno 2022

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.A. COLOZZA" - FROSOLONE
Aggiornato al 25.01.2023
URL originale: https://frosolone.serviziperlapa.it/avcp/gare2022.xml

Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.17/02 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022 - Spese x acquisto alimentatore primaria Castelpetroso. 49,18 49,18 30/05/2022
30/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Pagamento Fattura n.14/PA del 25/03/2022 Fornitura del 25/03/2022 - Spese x Fornitura mascherine FFP2 - 550,00 550,00 08/09/2022
08/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Pagamento Fattura n.226/PA del 26/10/2022 - Spese x corso di formazione sulla sicurezza - Dlgs 81/08 1.200,00 1.200,00 01/12/2022
01/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Trend Management Srls (06885770823)
Aggiudicatari:
Trend Management Srls (06885770823)
Pagamento Fattura n.82/01 del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022 - Spese x l'acquisto di materiale x le pulizie. 2.331,48 2.331,48 25/02/2022
25/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Pagamento Fattura n.06/PA/2022 del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022 - Manutenzione fotocopiatrice Castelpetroso 90,00 90,00 11/04/2022
11/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.01/PA/2022 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022 - - Spese x manutenzione fotocopiatici. 180,00 180,00 17/02/2022
17/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.287/2022 del 28/06/2022 Fornitura del 28/06/2022 - Spese x contratto di formazione, consulenza e supporto DPO a.s. 2021/22. 500,00 500,00 30/06/2022
30/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ifep s.r.l. (05887401213)
Aggiudicatari:
Ifep s.r.l. (05887401213)
Pagamento Fattura n.45/PA del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022 - Spesa x carrello x monitor interattivo 160,00 160,00 20/09/2022
19/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Pagamento Fattura n.20/PV/2022 del 14/09/2022 Fornitura del 14/09/2022 - Spese x fornitura toner stampante a colori. 209,00 209,00 23/09/2022
23/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.680/2022 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022 - Spese x alimentatore monitor 14,90 14,90 19/10/2022
19/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.44/PA del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022 - Spese x acquisto Monitor interattivi 34.218,60 34.218,60 20/09/2022
19/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Pagamento Fattura n.14 del 21/05/2022 Fornitura del 21/05/2022 - Spese x autobus uscita Paleolitico il 18/05/2022 - Primaria Cantalupo 153,64 153,64 25/05/2022
25/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI (00353740947)
Spese x materiale igienico 2.338,56 2.338,56 31/08/2022
25/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLU MAPUL S.R.L. (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL S.R.L. (03178310755)
Pagamento Fattura n.15/2022 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 - Spese x pubblicità 375,00 0,00 20/09/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
Aggiudicatari:
DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
Pagamento Fattura n.7/B del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022 - Saldo uscita Paleolitico Isernia - primaria Castelpetroso. 200,00 200,00 31/05/2022
31/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Pagamento Fattura n.5/PA del 01/02/2022 Fornitura del 01/02/2022 - Spese x l'acquisto di mascherine FFP2 114,29 114,29 25/02/2022
25/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Pagamento Fattura n.2599 del 27/01/2022 Fornitura del 27/01/2022 - Canone x software corsi di formazione anno 2022. 19,00 19,00 16/02/2022
16/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLUMATICA S.r.l. (03965190659)
Aggiudicatari:
BLUMATICA S.r.l. (03965190659)
Pagamento Fattura n.21/PA del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022 - Saldo corso di formazione addetti e aggiornamento antincendio 2.100,00 2.100,00 04/05/2022
04/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Trend Management Srls (06885770823)
Aggiudicatari:
Trend Management Srls (06885770823)
Pagamento Fattura n.08/PA/2022 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022 - Manutenzione fotocopiatrici primaria. 80,00 80,00 05/05/2022
05/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.184/2022 del 08/03/2022 Fornitura del 08/03/2022 - Spese x rinnovo segreteria cloud. 950,00 950,00 30/03/2022
30/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.2/02 del 02/02/2022 Fornitura del 02/02/2022 - Spese x l'acquisto di Glockenspiel. 73,77 73,77 16/02/2022
16/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Pagamento Fattura n.564/2022 del 16/09/2022 Fornitura del 16/09/2022 - Spese x rinnovo dominio Internet 90,00 90,00 23/09/2022
23/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.V3-28159 del 17/10/2022 Fornitura del 17/10/2022 - Spese x materiale di facile consumo - Cartoncini 1.100,85 1.100,85 24/10/2022
24/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.17/PA/2022 del 06/12/2022 -Spese x manutenzione fotocopiatrici. 105,00 105,00 15/12/2022
15/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.2 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 .- Spese x riparazione tastiera Civitanova. 70,00 70,00 16/02/2022
16/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VALERIO DI PILLA (00332450949)
Aggiudicatari:
VALERIO DI PILLA (00332450949)
Pagamento Fattura n.102/2022 del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022 - Spese x fornitura PC segreteria 2.584,00 2.584,00 20/09/2022
19/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Bgtech Soluzioni Innovative srl (10221740961)
Aggiudicatari:
Bgtech Soluzioni Innovative srl (10221740961)
Spese x materiale di facile consumo 664,10 664,10 31/08/2022
23/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.6 del 08/03/2022 Fornitura del 08/03/2022 - Spese x acquisto alimentatore tastiera. 50,00 50,00 30/03/2022
30/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VALERIO DI PILLA (00332450949)
Aggiudicatari:
VALERIO DI PILLA (00332450949)
Pagamento Fattura n.1419/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022 - Contratto , manutenzione e assistenza segreteria anno 2022. 1.447,00 1.447,00 16/02/2022
16/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.227/PA del 26/10/2022 - Spese x corso di formazione sulla sicurezza D.Lgs 81/08 400,00 400,00 01/12/2022
01/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Trend Management Srls (06885770823)
Aggiudicatari:
Trend Management Srls (06885770823)
Pagamento Fattura n.424/2022 del 29/06/2022 Fornitura del 29/06/2022 - Spese x rinnovo licenza Albo pretorio 90,00 90,00 01/07/2022
01/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.50/PA del 30/11/2022 - Spese x materiale cassette pronto soccorso. 612,45 612,45 06/12/2022
06/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Pagamento Fattura n.114 del 19/04/2022 Fornitura del 19/04/2022 - Saldo contratto RSPP a.s. 2020/21 3.278,69 3.278,69 29/04/2022
29/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OMNIACARE s.r.l.s. (02140810686)
Aggiudicatari:
OMNIACARE s.r.l.s. (02140810686)
Pagamento Fattura n.22/PV/2022 del 03/10/2022 Fornitura del 03/10/2022 - Spese x acquisto toner. 455,00 455,00 10/10/2022
10/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Spese x acquisto fotocopiatrice + stampante 1.550,00 1.550,00 30/08/2022
23/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.16/PV/2022 del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022 - TONER 95,00 95,00 22/06/2022
22/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Spese x fornitura materiale di pulizia 2.894,07 2.894,07 29/08/2022
23/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Pagamento Fattura n.571/2022 del 19/09/2022 Fornitura del 19/09/2022 - Spese x rinnovo contratto assistenza segreteria dal 13/09/2022 al 13/09/2023. 1.107,24 1.107,24 23/09/2022
23/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.09/PV/2022 del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022 - TONER 280,00 280,00 11/04/2022
11/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.699/2022 del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022 - Spese x rinnovo piattaforma Megameet 90,00 90,00 25/10/2022
25/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.02-PV-2022 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022 - Spese x toner. 221,00 221,00 23/02/2022
23/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.45/2022 del 30/11/2022 - Spese x targhette rinnovo inventario beni mobili. 616,00 616,00 06/12/2022
06/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
Aggiudicatari:
DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
Pagamento Fattura n.27/PV/2022 del 06/12/2022 - Spese x acquisto multifunzione. 300,00 300,00 15/12/2022
15/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.2022000802 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022 - Gestione e tenuta conto servizi tesoreria anno 2020. 250,00 250,00 17/02/2022
17/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Pagamento Fattura n.4/B del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022 - Spese x autobus uscita Parco della Maiella il 05-06/05/2022 - Scuole secondarie. 2.240,91 2.240,91 25/05/2022
25/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Pagamento Fattura n.13/PA/2022 del 03/10/2022 Fornitura del 03/10/2022 - Spese x manutenzione fotocopiatrici. 210,00 210,00 10/10/2022
10/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.712/2022 del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022 - Spese x rinnovo contratto assistenza laboratori. 600,00 600,00 25/10/2022
25/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.28/PV/2022 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022 - Spese x acquisto toner. 460,00 460,00 15/12/2022
15/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.360/22 del 16/10/2021 Fornitura del 16/10/2021 - Spese x registri sicurezza e antincendio. 56,56 56,56 22/06/2022
22/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
Pagamento Fattura n.3 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022 - Spese x visita guidata Parco della Maiella il 05-06/05/2022 - Scuole secondarie. 1.880,00 1.880,00 25/05/2022
25/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAJELLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN BREVE "MAJELLA SOC. COOP. A R.L." (01476020696)
Aggiudicatari:
MAJELLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN BREVE "MAJELLA SOC. COOP. A R.L." (01476020696)
Spese per l'acquisto di n. 10 Notebook + n. 1 carrello ricarica PC. 7.044,60 7.044,60 29/06/2022
22/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
L.P. DISTRIBUZIONE di Luciano P. (01464440708)
Aggiudicatari:
L.P. DISTRIBUZIONE di Luciano P. (01464440708)
Pagamento Fattura n.FPA 9/22 del 09/04/2022 Fornitura del 09/04/2022 - Spese x l'acquisto di Notebook. 8.260,00 8.260,00 27/06/2022
27/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MP INFORMATICA & DISTRIBUZIONI SAS DI MASCOLO PASQUALE & C. (01765830623)
Aggiudicatari:
MP INFORMATICA & DISTRIBUZIONI SAS DI MASCOLO PASQUALE & C. (01765830623)
Pagamento Fattura n.V3-26524 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022 - Spese x acquisto materiale di facile cosumo - Palloni 881,05 881,05 13/10/2022
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.20/PA del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022 - Saldo corso formazione preposti ( 8H ) Dlgs 81/08 - Integrazione 4H 500,00 500,00 04/05/2022
04/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Trend Management Srls (06885770823)
Aggiudicatari:
Trend Management Srls (06885770823)
Pagamento Fattura n.181/01 del 07/05/2022 Fornitura del 07/05/2022 - Spese x materiale di pulizia - rotoloni 2.050,48 2.050,48 25/05/2022
25/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Pagamento Fattura n.FATTPA 14_22 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 - Spese x autobus uscita Capracotta il 17/05/2022 - Primaria Cantalupo 261,82 261,82 25/05/2022
25/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Pagamento Fattura n.11/PV/2022 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022 - TONER 165,00 165,00 05/05/2022
05/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.V3-3930 del 01/02/2022 Fornitura del 01/02/2022 - Materiale facile consumo alunni H. 256,12 256,12 18/03/2022
18/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.19/PA del 06/07/2022 Fornitura del 06/07/2022 - Spese x acquisto tshirt - PON Avviso 9707 - Modulo Body percussion. 400,00 400,00 19/07/2022
19/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE SRL (00952510949)
Aggiudicatari:
CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE SRL (00952510949)
Pagamento Fattura n.V3-32232 del 21/11/2022 Fornitura del 21/11/2022 - Spese x pennarelli 1.053,45 1.053,45 25/11/2022
25/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.181/2022 del 08/03/2022 Fornitura del 08/03/2022 - Spese x software Access Log. 200,00 200,00 30/03/2022
30/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.9/PA del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022 - Spese x fornitura mascherine FFP. 401,50 401,50 08/09/2022
08/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Pagamento Fattura n.15/PV/2022 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 - TONER 290,00 290,00 06/06/2022
06/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.3339/FVIAC del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022- Spse x pannelli di avviso. 236,08 236,08 20/04/2022
20/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Pagamento Fattura n.46 del 01/12/2022 - Spese x noleggio autobus uscita didattica a Campobasso il 30/11/2022 220,00 220,00 06/12/2022
06/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI (00353740947)
Pagamento Fattura n.4/PA del 13/06/2022 Fornitura del 13/06/2022 - Spese x fornitura service audio per la manifestazione di fine anno. 500,00 500,00 20/06/2022
20/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TORTOLA MICHELINO (TRTMHL68R20F239X)
Aggiudicatari:
TORTOLA MICHELINO (TRTMHL68R20F239X)
Pagamento Fattura n.30/FE del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 - Saldo uscita a Caserta il 20/05/2022 - primaria Cantalupo 454,55 454,55 06/06/2022
06/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAURIZIO ARMENTI (00903940948)
Aggiudicatari:
MAURIZIO ARMENTI (00903940948)
Pagamento Fattura n.5527/FVIAC del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022 -Spese x acquisto carta A4. 837,50 837,50 30/05/2022
30/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Pagamento Fattura n.3Pa del 09/11/2022 Fornitura del 09/11/2022- Spese x toner 16,39 16,39 25/11/2022
25/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZAMPINI SUSANNA (00863500948)
Aggiudicatari:
ZAMPINI SUSANNA (00863500948)
Pagamento Fattura n.794/2022 del 24/11/2022 - Spese x rinnovo antivirus AVAST 160,00 160,00 29/11/2022
29/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.19/PA del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022 - Saldo corso di formazione PREPOSTI art. 37 Dlgs 81/08 900,00 900,00 04/05/2022
04/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Trend Management Srls (06885770823)
Aggiudicatari:
Trend Management Srls (06885770823)
Pagamento Fattura n.11/PA/2022 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 - 410,00 410,00 06/06/2022
06/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Spese x fornitura n. 2 PC + Proiettore 1.618,00 1.618,00 29/08/2022
01/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.5610/P del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 - Spese x acquisto materiale di facile consumo -acquerelli 977,45 977,45 07/11/2022
07/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.300/E del 24/03/2022 Fornitura del 24/03/2022 - Spese x l'acquisto di materiale x le pulizie. 1.093,14 1.093,14 30/03/2022
30/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLU MAPUL S.R.L. (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL S.R.L. (03178310755)
Pagamento Fattura n.24052 del 17/10/2022 Fornitura del 17/10/2022 - Spese x aggiornamento licenza software formazione 29,00 29,00 24/10/2022
24/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLUMATICA S.r.l. (03965190659)
Aggiudicatari:
BLUMATICA S.r.l. (03965190659)
Pagamento Fattura n.28 del 03/06/2022 Fornitura del 03/06/2022 - Saldo per progetto di ascolto psicologico per genitori a.s. 2021/22. 804,31 804,31 16/06/2022
16/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARLA CIAMARRA (01667250706)
Aggiudicatari:
CARLA CIAMARRA (01667250706)
Pagamento Fattura n.16 del 20/05/2022 Fornitura del 20/05/2022 - Spese x autobus uscita Auditorium il 18/05/2022 - Primaria Castelpetroso 100,00 100,00 25/05/2022
25/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CROLLA ARNALDO & C. SNC (00408180941)
Aggiudicatari:
CROLLA ARNALDO & C. SNC (00408180941)
Compenso per sportello psicologico a.s. 2021/22. 5.000,00 4.020,00 30/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CIAMARRA CARLA (CMRCRL80B56B519R)
Aggiudicatari:
CIAMARRA CARLA (CMRCRL80B56B519R)
Pagamento Fattura n.750 del 12/12/2020 - Assicurazione infortuni alunni a.s. 2020/21 13.403,00 4.465,50 17/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DARAG Italia S.p.A. (10042300151)
NOBIS S.P.A. (02230970960)
Aggiudicatari:
DARAG Italia S.p.A. (10042300151)
NOBIS S.P.A. (02230970960)
Pagamento Fattura n.8717181257 del 15/06/2017 - Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/04/2017 - 487,74 86,04 17/06/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Totali Numero Lotti: 81 118.716,47 108.022,27
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Consultazione gare anno 2021

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.A. COLOZZA" - FROSOLONE
Aggiornato al 20.01.2022
URL originale: https://frosolone.serviziperlapa.it/avcp/gare2021.xml

Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.1016/2021 del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021 - Spese x acquistodispositivi mobili x piattaforme Android e apple. 500,00 500,00 20/12/2021
20/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.27/02 del 22/10/2021 Fornitura del 22/10/2021 - Spese x materiale musicale - violoncello. 220,00 220,00 10/12/2021
10/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Pagamento Fattura n.03/PV/2021 del 22/02/2021 - Toner. 410,00 410,00 23/02/2021
23/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.356/2021 del 23/04/2021 - Rinnovo licenza ACCESS LOG 200,00 200,00 27/04/2021
27/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.307/2021 del 16/04/2021 - Rinnovo licenza Albo pretorio. 90,00 90,00 27/04/2021
27/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.33/PA del 20/09/2021 Fornitura del 20/09/2021 - Visiere orientabili. 409,48 409,48 14/10/2021
14/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Pagamento Fattura n.1417/PA del 04/01/2021 - Rinnovo contratto, manutenzione e assistenza segreteria anno 2021. 1.487,00 1.487,00 29/01/2021
29/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.01/21 del 10/09/2021 Fornitura del 10/09/2021 - Compenso x sportello psicologico a.s. 2020/21. 3.200,00 3.200,00 14/10/2021
14/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PASQUARIELLO MARIA ASSUNTA (01856400708)
Aggiudicatari:
PASQUARIELLO MARIA ASSUNTA (01856400708)
Pagamento Fattura n.768/2021 del 18/09/2021 Fornitura del 18/09/2021 - Rinnovo dominio Internet. 90,00 90,00 14/10/2021
14/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.22/02 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021 - Spese x aquisto chitarra. 217,17 217,17 25/10/2021
25/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Pagamento Fattura n.718/2021 del 18/09/2021 Fornitura del 18/09/2021 - Rinnovo contratto assistenza laboratori - periodo 29/10/2021 - 29/10/2022. 600,00 600,00 14/10/2021
14/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.V3-3066 del 04/02/2021 - Spese x materiale di facile consumo. 691,12 691,12 10/02/2021
10/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.1512 del 20/01/2021 - Spese x l'acquisto di software x gestione corsi di formazione. 137,00 137,00 03/02/2021
03/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLUMATICA S.r.l. (03965190659)
Aggiudicatari:
BLUMATICA S.r.l. (03965190659)
Pagamento Fattura n.000646/PA del 11/05/2021 - Spese x acquisto defibrillatore HEARTSTARTM FRX. 819,67 819,67 27/05/2021
27/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IREDEEM S.p.A. (10574970017)
Aggiudicatari:
IREDEEM S.p.A. (10574970017)
Pagamento Fattura n.354/2021 del 24/03/2021 - - Spese x acquisto Notebook. 10.097,00 10.097,00 06/09/2021
06/09/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Zetaelle S.r.l. (03078910274)
Aggiudicatari:
Zetaelle S.r.l. (03078910274)
Pagamento Fattura n.V3-13975 del 27/05/2021 - Spese x materiale di facile consumo - Colla Vinavil. 415,94 415,94 03/06/2021
03/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.47546 del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021 - Spese x acquisto Carte Codyroby. 88,00 88,00 20/12/2021
20/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.220A del 30/04/2021 - Attivazione programma assitenza DAE x 4 anni + sostituzione betterie ed elettrodi. 1.050,00 1.050,00 03/05/2021
03/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Aggiudicatari:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Pagamento Fattura n.16/2021 del 13/07/2021 - Spese x coppe e medaglie - Piano estate 2021. 70,49 70,49 15/07/2021
15/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
Aggiudicatari:
DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
Pagamento Fattura n.EFAT/2021/3589 del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021 - Rinnovo abbonamento " Notizie della scuola " a.s. 2021/22. 170,00 170,00 20/12/2021
20/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLLA SCUOLA (00659430631)
Pagamento Fattura n.11/PA/2021 del 20/05/2021 - Spese x manutenzione fotocopiatrici. 160,00 160,00 20/05/2021
20/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.373/PA del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021 - Spese x corso formazione - Attività negoziali . 63,20 63,20 09/12/2021
09/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AIDEM SRL (02386580209)
Aggiudicatari:
AIDEM SRL (02386580209)
Pagamento Fattura n.6375/P del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 - Spese x materiale di facile consumo- pastelli. 474,04 474,04 09/12/2021
09/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.15/PV/2021 del 28/05/2021 - Spese x toner e multifunzione. 235,00 235,00 15/06/2021
15/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.V3-21873 del 23/09/2021 Fornitura del 23/09/2021- Lavagna. 233,27 233,27 14/10/2021
14/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.208 del 06/07/2021 - Spese x acquisto scaffali metallici. 204,11 204,11 12/07/2021
12/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IPERCOM S.R.L. (02111350696)
Aggiudicatari:
IPERCOM S.R.L. (02111350696)
Pagamento Fattura n.14/PA del 30/03/2021 - Visiere. 57,14 57,14 31/03/2021
31/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Pagamento Fattura n.20214E17315 del 03/06/2021 - Kit x esami conclusivi I ciclo istruzione. 45,00 45,00 15/06/2021
15/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Pagamento Fattura n.18/PA/2021 del 04/11/2021 Fornitura del 04/11/2021 - Manutenzione fotocopatrici. 450,00 450,00 09/11/2021
09/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.418/2021 del 23/04/2021 - Spese x riparazione proiettore Epson. 300,00 300,00 28/05/2021
28/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.07/PA/2021 del 21/04/2021 - Manutenzione fotocopiatrici. 365,00 365,00 27/04/2021
27/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.V3-31103 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021 - Spese x materiale di facile consumo - primaria Macchiagodena. 414,04 414,04 13/12/2021
13/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.357/01 del 26/10/2021 Fornitura del 26/10/2021 - MATERIALE PER LE PULIZIE- ALCOOL 735,92 735,92 27/10/2021
27/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Pagamento Fattura n.V3-29978 del 29/11/2021 Fornitura del 29/11/2021 - Spese x materiale di facile consumo - cartoncini. 1.339,01 1.339,01 09/12/2021
09/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.32/PA del 17/02/2021 - Corso formazione specifica dei lavoratori art. 37. 300,00 300,00 08/04/2021
08/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Idnet Management S.r.l.S. (06291800826)
Aggiudicatari:
Idnet Management S.r.l.S. (06291800826)
Pagamento Fattura n.719/2021 del 18/09/2021 Fornitura del 18/09/2021 - Rinnovo contratto assistenza servizi di segreteria - periodo 13/09/2021/ - 13/09/2022. 1.107,25 1.107,25 14/10/2021
14/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.20214E14821 del 12/05/2021 - Spese x carta A4. 564,00 564,00 20/05/2021
20/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Pagamento Fattura n.00119/21 del 01/04/2021 -- Spese x acquisto TV e tavolette grafiche. 2.988,00 2.988,00 06/09/2021
06/09/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943)
Aggiudicatari:
COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943)
Pagamento Fattura n.V3-31101 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021 - Spese x materiale di facile consumo - nastrini 467,83 467,83 13/12/2021
13/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.0/1697 del 18/05/2021 - Spese x materiale bibliografico. 243,44 243,44 21/05/2021
21/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222)
Pagamento Fattura n.403/01 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021 - Spese x materiale di pulizia. 1.002,16 1.002,16 09/12/2021
09/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Pagamento Fattura n.135/2021 del 24/02/2021 - Rinnovo piattaforma segreteria cloud 31/12/2021. 950,00 950,00 25/02/2021
25/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.03053/21 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021- Spese x corso di formazione - Passweb. 30,00 30,00 09/12/2021
09/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Spese x acquisto n. 5 monitor interattivi INTERACTIVE 8.450,00 8.450,00 28/05/2021
23/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LOGOSTRE MAGENTA (06742260158)
Aggiudicatari:
LOGOSTRE MAGENTA (06742260158)
Pagamento Fattura n.966 del 07/10/2021 Fornitura del 07/10/2021 - spese x migrazione dati da Argo personale win a Argo personale web. 145,00 145,00 25/10/2021
25/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Pagamento Fattura n.V3-31102 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021 - Spese x materiale di facile consumo - primaria Cantalupo 320,64 320,64 13/12/2021
13/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.V3-24703 del 21/10/2021 Fornitura del 21/10/2021- Spese x materiale di facile consumo. - lavagna. 640,38 640,38 09/12/2021
09/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.26/PV/2021 del 04/11/2021 Fornitura del 04/11/2021 - Toner. 555,00 555,00 09/11/2021
09/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.132 del 13/05/2021 - - Spese x acquisto Monitor interattivo con carrello. 2.019,00 2.019,00 06/09/2021
06/09/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Pagamento Fattura n.34/PA del 27/09/2021 Fornitura del 27/09/2021 - Materiale x cassette di pronto soccorso. 801,45 801,45 14/10/2021
14/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Spese x acquisto n. 1 Notebook LENOVO 800,00 800,00 28/05/2021
23/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MP INFORMATICA & DISTRIBUZIONI SAS DI MASCOLO PASQUALE & C. (01765830623)
Aggiudicatari:
MP INFORMATICA & DISTRIBUZIONI SAS DI MASCOLO PASQUALE & C. (01765830623)
Pagamento Fattura n.317 del 29/04/2021 - Smaltimento toner. 150,00 150,00 03/05/2021
03/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S.I.A.C. S.R.L. (00321030942)
Aggiudicatari:
S.I.A.C. S.R.L. (00321030942)
Pagamento Fattura n.11/PV/2021 del 21/04/2021 - Toner. 190,00 190,00 27/04/2021
27/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Convenzione corso di formazione " DDI: metodologie strumenti, inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali. 600,00 600,00 27/04/2021
27/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROSOFIA Ente Italiano di Formazione Europea Professionale e di Ricerca (97283990824)
Aggiudicatari:
EUROSOFIA Ente Italiano di Formazione Europea Professionale e di Ricerca (97283990824)
Pagamento Fattura n.920/2021 del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021 - Rinnovo licenza antivirus AVAST. 112,00 112,00 09/11/2021
09/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.36 del 10/03/2021 - Contratto di consulenza RSPP a.s. 2019/20. 3.278,69 3.278,69 17/03/2021
17/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OMNIACARE s.r.l.s. (02140810686)
Aggiudicatari:
OMNIACARE s.r.l.s. (02140810686)
Pagamento Fattura n.12/PA/2021 del 28/05/2021 - Spese x manutenzione fotocopiatrici Castelpetroso. 230,00 230,00 01/06/2021
01/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.686/2021 del 30/07/2021 - UPS 90,00 90,00 02/08/2021
02/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.91/2021 del 13/02/2021 - Installazione LIM presso la scuola primaria di Frosolone. 322,50 322,50 15/02/2021
15/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.5161/P del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 - Sedie x cattedra. 265,98 265,98 14/10/2021
14/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.134/01 del 07/05/2021 - Spese x materiale di pulizia. 1.502,68 1.502,68 20/05/2021
20/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Pagamento Fattura n.588/2021 del 21/06/2021 - Spese x cavi LIM. 39,60 39,60 29/06/2021
29/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.19/PA del 07/05/2021 - Spese x acquisto ghiaccio istantaneo . 203,80 203,80 28/05/2021
28/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Pagamento Fattura n.402/2021 del 18/05/2021 - Consulenza e incarico DPO a.s. 2020/21. 490,00 490,00 20/05/2021
20/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ifep s.r.l. (05887401213)
Aggiudicatari:
Ifep s.r.l. (05887401213)
Pagamento Fattura n.750 del 12/12/2020 - Assicurazione infortuni alunni a.s. 2020/21 8.937,50 4.465,50 17/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DARAG Italia S.p.A. (10042300151)
NOBIS S.P.A. (02230970960)
Aggiudicatari:
DARAG Italia S.p.A. (10042300151)
NOBIS S.P.A. (02230970960)
IVA su spese x targhe pubblicitarie. 104,92 86,00 26/10/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
Aggiudicatari:
DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
Pagamento Fattura n.801/01 del 22/12/2020 - ROTOLONI. 994,88 994,88 28/12/2020
29/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
IVA su spese x carrelli x ricarica Notebook. 2.000,00 2.000,00 26/10/2020
16/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLLE ENTRATE (06363391001)
CONTAX INFORMATICA SRL (02230230597)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLLE ENTRATE (06363391001)
CONTAX INFORMATICA SRL (02230230597)
Pagamento Fattura n.8717181257 del 15/06/2017 - Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/04/2017 - 401,70 27,85 17/06/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Totali Numero Lotti: 69 67.337,00 62.472,23
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Consultazione gare anno 2020

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.A. COLOZZA" - FROSOLONE
Aggiornato al 20.01.2021
URL originale: https://frosolone.serviziperlapa.it/avcp/gare2020.xml

Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.483/01 del 31/08/2020 - Materiale x le pulizie. 1.854,42 1.854,42 09/09/2020
09/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Pagamento Fattura n.V3-12113 del 26/10/2020 - Spese x l'acquisto di materiale alunna H. 297,79 297,79 09/11/2020
09/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.607/2020 del 14/07/2020 - Potenziamento PC segreteria. 1.155,00 1.155,00 09/09/2020
09/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.750 del 12/12/2020 - Assicurazione infortuni alunni a.s. 2020/21 4.472,00 4.472,00 17/12/2020
17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DARAG Italia S.p.A. (10042300151)
Aggiudicatari:
DARAG Italia S.p.A. (10042300151)
Pagamento Fattura n.01/PA/2020 del 17/01/2020 - manutenzione fotocopiatice. 80,00 80,00 28/01/2020
28/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.1025/2020 del 04/12/2020 - Rinnovo contratto assistenza laboratori - periodo 30/10/2020 - 29/10/2021. 600,00 600,00 10/12/2020
10/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.397E del 31/08/2020 - Carrelli x pulizie. 2.967,00 2.967,00 16/09/2020
16/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLU MAPUL S.R.L. (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL S.R.L. (03178310755)
Pagamento Fattura n.779/2020 del 03/10/2020 - Spese x rinnovo servizio dominio internet. 86,25 86,25 14/10/2020
14/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.94/2020 del 05/02/2020 - Rinnovo piattaforma segreteria cloud - scadenza 31/12/2020. 950,00 950,00 18/02/2020
18/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.FATTPA 20_20 del 08/05/2020 - Spese x acquisto Notebook per DAD. 3.900,00 3.900,00 05/06/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MP INFORMATICA (01594630624)
Aggiudicatari:
MP INFORMATICA (01594630624)
Pagamento Fattura n.670/2020 del 26/08/2020 - PC + licenze. 538,00 538,00 09/09/2020
09/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.6 del 17/06/2020 _ Spese x l'axcquisto di Carte SIm x DAD. 90,00 90,00 22/06/2020
22/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEFFE NICOLA (00860460708)
Aggiudicatari:
MEFFE NICOLA (00860460708)
IVA su spese x acquisto Monitor interattivi. 13.312,00 12.800,00 21/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Pagamento Fattura n.2/2020 PA del 03/12/2020 - Spese x materiale musicale. 126,81 126,81 10/12/2020
10/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
michele salvatore (01790430704)
Aggiudicatari:
michele salvatore (01790430704)
Pagamento Fattura n.662/01 del 20/11/2020 - Spese x materiale di pulizia. 726,90 726,90 23/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Pagamento Fattura n.27/PV/2020 del 27/10/2020 - Spese x acquisto toner. 210,00 210,00 09/11/2020
09/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.397/2020 del 16/06/2020 - Spese x acquisto pachetto modelli PON. 23,77 23,77 18/06/2020
18/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Aggiudicatari:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Pagamento Fattura n.994/2020 del 27/11/2020 - Spese x spostamento LIM scuola primaria Frosolone 220,00 220,00 30/11/2020
30/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.44/PA del 20/11/2020 - Spese x l'acquisto di visiere. 165,00 165,00 26/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Pagamento Fattura n.09/PA/2020 del 02/03/2020 - Manutenzione fotocopiatrice Ostello. 155,00 155,00 03/03/2020
03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento fattura n. PA47/20 del 20/10/2020 - Spese x l'acquisto di TABLET SAMSUNG. 2.218,90 2.218,90 26/10/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMNIA SERVICE DI G.ppE FIRENZE (05002780822)
Aggiudicatari:
OMNIA SERVICE DI G.ppE FIRENZE (05002780822)
Pagamento Fattura n.1014/SAN del 17/07/2020 - Termometri ad infrarossi. 350,00 350,00 09/09/2020
09/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ONORATO SRL (05906250823)
Aggiudicatari:
ONORATO SRL (05906250823)
Pagamento Fattura n.543/01 del 25/09/2020 - Ammoniaca. 707,91 707,91 30/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Pagamento Fattura n.7 del 17/06/2020 - Spese x l'acquisto di Carte SIM x DAD: 285,00 285,00 22/06/2020
22/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEFFE NICOLA (00860460708)
Aggiudicatari:
MEFFE NICOLA (00860460708)
Pagamento Fattura n.FATTPA 24_20 del 05/06/2020 - Spese x acquisto Notebook x DAD. 680,00 680,00 12/06/2020
12/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MP INFORMATICA (01594630624)
Aggiudicatari:
MP INFORMATICA (01594630624)
IVA su spesa x l'acquisto di Piattaforma Megameet. 1.124,39 921,63 09/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.20204E21293 del 05/09/2020 - Segnaletica orizzontale. 2.022,94 2.022,94 16/09/2020
16/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Pagamento Fattura n.778/2020 del 03/10/2020 - Spese x contratto di assistenza segreteria - periodo 14/09/2020 -13/09/2021. 1.107,25 1.107,25 14/10/2020
14/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
IVA su spese x acquisto lavagne magnetiche quadrettate. 2.728,59 1.475,41 02/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IPERCOM S.R.L. (02111350696)
Aggiudicatari:
IPERCOM S.R.L. (02111350696)
Pagamento Fattura n.5/PA del 16/01/2020 - Spese x materiale cassette pronto soccorso. 791,40 791,40 28/01/2020
28/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Spese x acquisto visiere. 1.440,00 1.440,00 30/09/2020
28/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Pagamento Fattura n.665/01 del 25/11/2020 - Spese x amuchina x alimenti. 321,50 321,50 30/11/2020
30/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Pagamento Fattura n.0000149 del 23/07/2020 - Dispencer. 600,00 600,00 09/09/2020
09/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bi.H.Erre s.a.s. (02729370128)
Aggiudicatari:
Bi.H.Erre s.a.s. (02729370128)
Pagamento Fattura n.565/2020 del 24/06/2020 - Rinnovo licenza Albo pretorio 90,00 90,00 10/08/2020
10/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.18/PA/2020 del 27/10/2020 780,00 780,00 09/11/2020
09/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.435/2020 del 12/05/2020 - Realizzazione nuovo sito scuola. 850,00 850,00 19/05/2020
19/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.PA-20-000004 del 30/01/2020 - Acconto biglietti x visita parco Zoomarine del 12/05/2020. 185,45 185,45 03/02/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Zoomarine Italia Spa (06157981009)
Aggiudicatari:
Zoomarine Italia Spa (06157981009)
IVA su spese x targhe pubblicitarie. 104,92 0,00 26/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLLE ENTRATE (06363391001)
DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLLE ENTRATE (06363391001)
DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
Pagamento Fattura n.191 del 06/08/2020 - Detergente. 399,80 399,80 09/09/2020
09/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITAPEC SRL (09550510961)
Aggiudicatari:
ITAPEC SRL (09550510961)
Pagamento Fattura n.04/PV/2020 del 17/01/2020 - Tamburo x Brother 3200. 210,00 210,00 28/01/2020
28/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.286/MA2020 del 21/11/2020 - Spese x acquisto mascherine FFP2. 388,00 388,00 25/11/2020
25/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AssoPiù srl a socio unico (04774600482)
Aggiudicatari:
AssoPiù srl a socio unico (04774600482)
Pagamento Fattura n.FATTPA 19_20 del 08/05/2020 - Spese x acquisto Notebook per DAD. 1.360,00 1.360,00 05/06/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MP INFORMATICA (01594630624)
Aggiudicatari:
MP INFORMATICA (01594630624)
Pagamento Fattura n.801/01 del 22/12/2020 - ROTOLONI. 994,88 0,00 28/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Pagamento Fattura n.V3-3740 del 17/02/2020 - Spese x materiale di facile consumo- Stuoie. 623,05 623,05 25/02/2020
25/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.512/01 del 19/09/2020 - Igienizzante. 502,48 502,48 22/09/2020
22/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Pagamento Fattura n.183 del 12/10/2020 - Spese x l'acquisto di supporto x pannello interattivo plesso di Castelpetroso. 340,00 340,00 21/12/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
IVA su spesa x l'acquisto di Notebook HP 255 G7 7.691,04 5.904,00 26/10/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MP INFORMATICA & DISTRIBUZIONI SAS DI MASCOLO PASQUALE & C. (01765830623)
Aggiudicatari:
MP INFORMATICA & DISTRIBUZIONI SAS DI MASCOLO PASQUALE & C. (01765830623)
Pagamento Fattura n.619/PA del 23/10/2020 - Spese x corsi di formazione personale docente/ata. 1.800,00 1.800,00 19/11/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Idnet Management S.r.l.S. (06291800826)
Aggiudicatari:
Idnet Management S.r.l.S. (06291800826)
Pagamento Fattura n.09/PV/2020 del 03/03/2020 - Spese x l'acquisto di fortocopiatrice x plesso scuola media Frosolone. 300,00 300,00 09/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.144/PA-2020 del 27/05/2020 - Servizio di consulenza e nomina DPO a.s. 2019/20. 490,00 490,00 28/05/2020
28/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ifep s.r.l. (05887401213)
Aggiudicatari:
Ifep s.r.l. (05887401213)
Pagamento Fattura n.03/PV/2020 del 17/01/2020 - Toner. 480,00 480,00 28/01/2020
28/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.V3-3741 del 17/02/2020 - Spese x l'acquisto di materiale di facile consumo - acquerelli. 699,23 699,23 10/03/2020
10/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.576/PA del 02/10/2020 - Spese x corsi di formazione Covid - smartworking. 95,00 95,00 30/10/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Idnet Management S.r.l.S. (06291800826)
Aggiudicatari:
Idnet Management S.r.l.S. (06291800826)
Pagamento Fattura n.267/2020 del 04/04/2020 - Rinnovo licenza ACCESS LOG - 200,00 200,00 04/05/2020
04/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.08/PA/2020 del 26/02/2020 - Manutenzione fotocopiatrice Macchiagodena. 300,00 300,00 03/03/2020
03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.FPA 535/20 del 09/09/2020 - Bandiere. 206,00 206,00 16/09/2020
16/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Faggionato Roberto (02543220244)
Aggiudicatari:
Faggionato Roberto (02543220244)
Pagamento Fattura n.1494/PA del 09/01/2020 - Rinnovo contratto manutenzione, assistenza e canone annuale anno 2020. 1.430,00 1.430,00 28/01/2020
28/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.FATTPA 23_20 del 05/06/2020 - Spese x acquisto Notebook x DAD. 4.230,00 4.230,00 12/06/2020
12/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MP INFORMATICA (01594630624)
Aggiudicatari:
MP INFORMATICA (01594630624)
Pagamento Fattura n.30/PA del 01/09/2020 - 850,00 850,00 22/09/2020
22/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Pagamento Fattura n.20204E22882 del 15/09/2020 - CIG ZE52E4ED84 - Segnaletica - frecce. 780,00 780,00 22/09/2020
22/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
IVA su spese x carrelli x ricarica Notebook. 2.000,00 0,00 26/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLLE ENTRATE (06363391001)
CONTAX INFORMATICA SRL (02230230597)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLLE ENTRATE (06363391001)
CONTAX INFORMATICA SRL (02230230597)
Pagamento Fattura n.18/PV/2020 del 04/09/2020 - Toner 150,00 150,00 09/09/2020
09/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Spese x acquisto lavagne magnetiche quadrettate. 4.220,91 4.220,91 02/09/2020
28/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.891/2020 del 11/11/2020 - Rinnovo antivirus AVAST. 98,00 98,00 12/11/2020
12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.892/2019 del 13/12/2019 - Rinnovo contratto assistenza laboratori dal 30/10/2019 al 29/10/2020. 600,00 600,00 23/12/2019
22/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.467 del 03/12/2019 - Spese x l'acquisto di Pannello didattico 65 Promethean. 1.600,00 1.600,00 23/12/2019
31/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Pagamento Fattura n.8717181257 del 15/06/2017 - Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/04/2017 - 373,85 60,45 17/06/2017
17/06/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Saldo fattura n. V5/0038164 del 31/12/15 ( servizi di pulizia - lotto 10 - periodo di competenza Dicembre 2015 ). 347.343,82 32.311,00 28/01/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Totali Numero Lotti: 68 429.074,25 106.873,25
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Consultazione gare anno 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.A. COLOZZA" - FROSOLONE
Aggiornato al 17.01.2020
URL originale: https://frosolone.serviziperlapa.it/avcp/gare2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.35/PV/2019 del 16/10/2019 - Fornitura Toner. 170,00 170,00 21/10/2019
21/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.FATTPA 550_18 del 31/12/2018 - Smaltimento toner. 150,00 150,00 15/03/2019
15/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S.I.A.C. S.R.L. (00321030942)
Aggiudicatari:
S.I.A.C. S.R.L. (00321030942)
Pagamento Fattura n.FATTPA 29_19 del 29/04/2019 - Saldo viaggio a Caserta il 29/04/2019 - primaria Cantalupo. 270,00 270,00 08/05/2019
08/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Pagamento Fattura n.20194E29463 del 29/10/2019 - Spese x carta formato A4. 597,60 597,60 06/11/2019
06/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Pagamento Fattura n.V3-1145 del 18/01/2019 - Materiale di facile consumo. plastificatrice 627,70 627,70 15/03/2019
15/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.22/PA/2019 del 22/10/2019 - Spese x manutenzione fotocopiatrici plessi vari. 490,00 490,00 24/10/2019
24/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.FATTPA 27_19 del 17/04/2019 - Saldo viaggio a Termoli il 17/04/2019 - primaria Macchiagodena. 359,09 359,09 29/04/2019
29/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Pagamento Fattura n.08/PA/2019 del 01/04/2019 - Manutenzione fotocopiatrici. 300,00 300,00 10/04/2019
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.504/2019 del 27/05/2019 - Sostituzione connettore alimentazione notebook Castelpetroso. 40,00 40,00 29/05/2019
29/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.596/2019 del 09/07/2019 - Sostituzione materiale presso laboratorio di Macchiagodena. 158,80 158,80 11/07/2019
11/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.31/01 del 05/05/2019 - Saldo degustazione con visita guidata il 03/05/2019 - I E II primaria Frosolone. 86,45 86,45 16/05/2019
16/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA SORGENTE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.S. (00922520945)
Aggiudicatari:
LA SORGENTE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.S. (00922520945)
Pagamento Fattura n.3112/P del 30/03/2019 - Scacchiere. 97,70 97,70 10/04/2019
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.404/P del 31/01/2019 - Materiale facile consumo - nastro adesivo 759,01 759,01 15/03/2019
15/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.FATTPA 2_19 del 07/04/2019 - - Saldo visita guidata Museo Sannitico di Campobasso il 02/04/2019 - IV/V primaria Frosolone 174,00 174,00 10/04/2019
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709)
Aggiudicatari:
Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709)
Pagamento Fattura n.12/FE del 09/05/2019 - Spese x viaggio a Cinecittà il 29/04/2019 - primarie Bagnoli e Civitanova. 636,36 636,36 13/05/2019
13/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAURIZIO ARMENTI (00903940948)
Aggiudicatari:
MAURIZIO ARMENTI (00903940948)
Pagamento Fattura n.25/19/N del 18/05/2019 - Saldo viaggio a Termoli il 17/05/2019 - IIB Castelpetroso. 227,27 227,27 22/05/2019
22/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Pagamento Fattura n.656/2019 del 01/10/2019 - Rinnovo servizio dominio Internet . 90,00 90,00 21/10/2019
21/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.404/2019 del 05/04/2019 - Spese x sostituzione connettore alimentazione notebook Castelpetroso. 40,00 40,00 20/05/2019
20/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.403/P del 31/01/2019 - materiale di facile consumo - pastelli 798,31 798,31 15/03/2019
15/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.FATTPA 9_19 del 07/05/2019 - Saldo visita guidata Sepino il 29/04/2019 - III, IV e V primaria Frosolone. 132,00 132,00 08/05/2019
08/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709)
Aggiudicatari:
Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709)
Pagamento Fattura n.12 del 08/04/2019 - Saldo viaggio a Cinecittà World il 05/04/2019 - primarie Frosolone, Macchiagodena e SPV. 727,27 727,27 16/04/2019
16/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI (00353740947)
Pagamento Fattura n.39/PA-2019 del 27/02/2019 - Servizio di consulenza DPO 490,00 490,00 15/03/2019
15/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ifep s.r.l. (05887401213)
Aggiudicatari:
Ifep s.r.l. (05887401213)
Pagamento Fattura n.247/2019 del 25/02/2019 - Rinnovo piattaforma segreteria CLOUD. 950,00 950,00 15/03/2019
15/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.900/PA del 03/01/2019 - Contratto manutenzione segreteria anno 2019. 1.430,00 1.430,00 15/03/2019
15/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.12/19/N del 12/03/2019 - Saldo uscita didattica a Trivento il 07/03/2019 - secondaria Castelpetroso 200,00 200,00 15/03/2019
15/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Pagamento Fattura n.588/FPA1 del 23/05/2019 - Saldo ingresso Città della Scienza Napoli il 23/05/2019 - primaria Castelpetroso. 975,00 975,00 29/05/2019
29/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
Pagamento Fattura n.1/EL del 06/11/2019 - Spese x stampa opuscolo di fine anno. 420,00 420,00 22/11/2019
22/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAINELLA ASSICART di Margherita MAINELLA (00944300946)
Aggiudicatari:
MAINELLA ASSICART di Margherita MAINELLA (00944300946)
Pagamento Fattura n.3/FE del 08/03/2019 - Saldo ingresso Cinecittà world il 05/04/2019 - Primarie Frosolone, Macchiagodena, SPV. 913,64 913,64 19/03/2019
19/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CINECITTA' WORLD S.P.A. (13164451000)
Aggiudicatari:
CINECITTA' WORLD S.P.A. (13164451000)
Pagamento Fattura n.V3-5148 del 15/03/2019 - Materiale di facile consumo - cucine. 739,36 739,36 10/04/2019
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.892/2019 del 13/12/2019 - Rinnovo contratto assistenza laboratori dal 30/10/2019 al 29/10/2020. 600,00 0,00 23/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.3/A del 07/05/2019 - Saldo viaggio d'istruzione a Firenze il 2/3 maggio 2019 - II medie dell'Istituto. 8.235,00 8.235,00 20/05/2019
20/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI (00353740947)
Pagamento Fattura n.20/PV/2019 del 20/05/2019 - Toner. 190,00 190,00 21/05/2019
21/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.6/FE del 28/03/2019 - Saldo ingresso Cinecittà World il 29/04/2019 - primarie Civitanova e Bagnoli. 1.030,91 1.030,91 16/04/2019
16/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASTELROMANO CINE ENTERTAINEMENT SpA (06384331002)
Aggiudicatari:
CASTELROMANO CINE ENTERTAINEMENT SpA (06384331002)
Pagamento Fattura n.5494/PA del 20/09/2019 - Spese x acquisto registri infanzia. 450,00 450,00 21/10/2019
21/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.06/PV/2019 del 15/02/2019 - Spese x l'acquisto di fotocopiatrice CANON IR 2020 450,00 450,00 15/03/2019
15/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.FATTPA 50_19 del 23/05/2019 - Viaggio a Napoli " Città della scienza " il 23/05/2019 - primaria Castelpetroso. 703,64 703,64 30/05/2019
30/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Pagamento Fattura n.355/2019 del 20/03/2019 - Rinnovo licenza Access log anno 2019. 200,00 200,00 10/04/2019
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.467 del 03/12/2019 - Spese x l'acquisto di Pannello didattico 65 Promethean. 1.600,00 0,00 23/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Pagamento Fattura n.229/2019 del 22/02/2019 - rinnovo dominio. 55,00 55,00 15/03/2019
15/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.777 del 06/09/2019 - Raccolta e smaltimento toner. 150,00 150,00 17/10/2019
17/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S.I.A.C. S.R.L. (00321030942)
Aggiudicatari:
S.I.A.C. S.R.L. (00321030942)
Pagamento Fattura n.FATTPA/A 3_19 del 10/05/2019 - Saldo viaggio d'istruzione a Gradara il 08/10 maggio 2019 - III medie. 5.808,00 5.808,00 10/06/2019
10/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Pagamento Fattura n.712/2019 del 10/10/2019 - Rinnovo contratto assistenza servizi segreteria. 1.107,25 1.107,25 21/10/2019
21/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.19/PV/2019 del 14/05/2019 - Toner. 445,00 445,00 16/05/2019
16/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.540/2019 del 25/06/2019 - Rinnovo licenza software Albo pretorio - scadenza 09/05/2020. 90,00 90,00 27/06/2019
27/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.11/02 del 07/02/2019 - spese x l'acquisto di 3 chitarre 230,00 230,00 15/03/2019
15/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Pagamento Fattura n.15 del 11/04/2019 - Saldo viaggio a Paestum il 09/04/2019 - I medie. 900,00 900,00 16/04/2019
16/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI (00353740947)
Pagamento Fattura n.11/PV/2019 del 01/04/2019 - Toner. 105,00 105,00 10/04/2019
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.34/2019 del 16/01/2019 - Rinnovo licenza Access Log. anno 2018 200,00 200,00 15/03/2019
15/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.45 del 29/10/2019 - Spese x viaggio a Santa Maria del Molise il 28/10/2019 - primaria Cantalupo. 98,18 98,18 30/10/2019
30/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI (00353740947)
Pagamento Fattura n.V3-21338 del 18/10/2019 - Spese x l'acquisto di n. 1 lavagna magnetica plesso SPV. 263,48 263,48 24/10/2019
24/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.FATTPA 10_19 del 07/05/2019 - Saldo visita guidata Museo paleolitico di Isernia il 02/05/2019 primaria Frosolone e SPV. 278,00 278,00 08/05/2019
08/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709)
Aggiudicatari:
Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709)
Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000744 del 28/09/2018 - Arredi scolastici x plesso di Frosolone I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017.. 9.480,72 9.480,72 24/10/2018
23/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Aggiudicatari:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000743 del 28/09/2018 - Arredi scolastici x plesso di Civitanova I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017.. 2.671,69 2.671,69 24/10/2018
23/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Aggiudicatari:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Saldo assicurazione alunni/docenti e Ata - a.s. 2018/19. 10.493,00 10.493,00 21/11/2018
27/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DL ASSISERVICE SNC di ARMANETTI & C. (01617730708)
Aggiudicatari:
DL ASSISERVICE SNC di ARMANETTI & C. (01617730708)
Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000742 del 28/09/2018 - Arredi scolastici x plesso di Castelpetroso - I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017. 11.264,88 11.264,88 07/11/2018
23/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Aggiudicatari:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000745 del 28/09/2018 - Arredi scolastici x plesso di Macchiagodena I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017.. 7.402,96 7.402,96 24/10/2018
23/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Aggiudicatari:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000741 del 28/09/2018 -Arredi scolastici x plesso di Bagnoli I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017.. 2.067,72 2.067,72 24/10/2018
23/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Aggiudicatari:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Pagamento Fattura n.8717181257 del 15/06/2017 - Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/04/2017 - 313,40 313,40 17/06/2017
06/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Saldo fattura n. V5/0038164 del 31/12/15 ( servizi di pulizia - lotto 10 - periodo di competenza Dicembre 2015 ). 323.110,57 315.032,82 28/01/2016
18/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Pagamento Fattura n.V5/0013910 del 30/04/2016 - " Scuole belle I rata 2016 - Agnone Istituto Alberghiero e Scientifico. 279.212,20 272.212,44 21/07/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLLE ENTRATE (06363391001)
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLLE ENTRATE (06363391001)
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Totali Numero Lotti: 60 682.256,16 664.978,65
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Consultazione gare anno 2018

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.A. COLOZZA" - FROSOLONE
Aggiornato al 16.01.2019
URL originale: https://frosolone.serviziperlapa.it/avcp/gare2018.xml

Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.8/PA del 05/04/2018 - Saldo visita Museo di Petrarsa - percorso Cucitreno - il 05/04/2015 . Medie. 388,00 388,00 06/04/2018
06/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Napoli reale (07838011216)
Aggiudicatari:
Napoli reale (07838011216)
Pagamento Fattura n.V3-2443 del 30/01/2018 - Spese x materiale alunni H. 705,25 705,25 07/02/2018
12/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.402 del 12/02/2018 - Spese x l'acquisto di carte semantiche. 69,70 69,70 20/06/2018
20/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222)
Pagamento Fattura n.245/2018PA del 27/04/2018 - Fornitura e installazione RAM. 65,00 65,00 30/04/2018
30/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.58/PA del 14/05/2018 - Saldo viaggio d'istruzione a Milano 14/16 maggio 2018 - III medie. 12.090,00 12.090,00 30/05/2018
30/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL di Carmen PASSARELLI (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL di Carmen PASSARELLI (01749110704)
Pagamento Fattura n.1379 del 15/02/2018 - Materiale x alunni H - turbino. 203,88 203,88 22/02/2018
22/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.2794/PA/2018 del 19/03/2018 - Tablet Samsung Galaxy Tab E. 155,31 155,31 29/03/2018
29/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246)
Pagamento Fattura n.18 del 18/05/2018 - Saldo x riparazione tastiera. 50,00 50,00 22/05/2018
22/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Pagamento Fattura n.1245 del 03/01/2018 - Rinnovo contratto manutenzione e assistenza anno 2018. 1.330,00 1.330,00 06/02/2018
06/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.0000010/FPA del 01/06/2018 - Saldo viaggio d'istruzione a Caserta il 02/05/2018 - primaria Civitanova. 427,27 427,27 06/06/2018
06/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MAURIZIO ARMENTI (00903940948)
Aggiudicatari:
MAURIZIO ARMENTI (00903940948)
Pagamento Fattura n.29 del 22/08/2018 - Registri x l'infanzia. 67,50 67,50 29/08/2018
29/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LA SCOLASTICA SAS di Valeria Della Torre (00052450707)
Aggiudicatari:
LA SCOLASTICA SAS di Valeria Della Torre (00052450707)
Pagamento Fattura n.45/PA/2018 del 10/12/2018 - spese x manutenzione fotocopiatrice Castelpetroso. 270,00 270,00 11/12/2018
11/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.255/2018PA del 10/05/2018 - Rinnovo licenza Albo Pretorio on line. 90,00 90,00 18/05/2018
18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.8101000010 del 05/04/2018 - Saldo x visita guidata al Museo di Pietrarsa il 05/04/2018 - Medie. 291,00 291,00 18/04/2018
18/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FONDAZIONE FS ITALIANE (12518491001)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE FS ITALIANE (12518491001)
Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000744 del 28/09/2018 - Arredi scolastici x plesso di Frosolone I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017.. 9.480,72 6.144,72 24/10/2018
24/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Aggiudicatari:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000743 del 28/09/2018 - Arredi scolastici x plesso di Civitanova I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017.. 2.671,69 1.357,49 24/10/2018
24/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Aggiudicatari:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Pagamento Fattura n.14/PV/2018 del 11/06/2018 - Toner. 230,00 230,00 12/06/2018
12/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.FATTPA 4_18 del 14/06/2018 - Service x recite di fine anno primaria Macchiagodena. 200,00 200,00 20/06/2018
20/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
STAGE EVO SRL (00933770943)
Aggiudicatari:
STAGE EVO SRL (00933770943)
Pagamento Fattura n.30/PA/2018 del 05/10/2018 - Manutenzione fotocopiatrici. 390,00 390,00 18/10/2018
18/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.FatPAM 10/PA del 13/03/2018 - Saldo viaggio d'istruzione al Teatro Savoia di Campobasso Il 13/03/2018 - Primarie. 392,73 392,73 05/04/2018
05/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Pagamento Fattura n.Fatt30Prof.DeLellis del 15/05/2018 - Saldo guida Reggia di Caserta il 02/05/2018 - Primaria Civitanova e Bagnoli. 364,42 364,42 18/05/2018
18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Viaggi e Cultura - V.&.C.- di Lidia Panico (12554451000)
Aggiudicatari:
Viaggi e Cultura - V.&.C.- di Lidia Panico (12554451000)
Pagamento Fattura n.442/2018PA del 11/10/2018 - Contratto assistenza laboratori dal 30/10/2018 al 29/10/2019. 600,00 600,00 18/10/2018
18/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.11/PA/2018 del 16/04/2018 - Manutenzione su fotocopiatrici. 160,00 160,00 18/04/2018
18/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.276 del 30/01/2018 - Spese x acquisto materiale x alunni H - ipermappe. 191,25 191,25 06/02/2018
06/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222)
Pagamento Fattura n.427/FPA1 del 05/04/2018 - Saldo ingresso " Città della scienza " Napoli il 05/04/2018 - Medie. 1.200,00 1.200,00 13/04/2018
13/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
Pagamento Fattura n.20/PV/2018 del 05/10/2018 - Toner. 100,00 100,00 18/10/2018
18/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.31/PA del 07/11/2018 - Materiale x cassette di pronto soccorso. 502,77 502,77 05/12/2018
05/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Saldo assicurazione alunni/docenti e Ata - a.s. 2018/19. 5.236,00 5.236,00 21/11/2018
21/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DL ASSISERVICE SNC di ARMANETTI & C. (01617730708)
Aggiudicatari:
DL ASSISERVICE SNC di ARMANETTI & C. (01617730708)
Pagamento Fattura n.33/18 del 27/04/2018 - Saldo viaggio d'istruzione a Termoli il 23/04/2018 - primaria Frosolone. 600,00 600,00 30/04/2018
30/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Pagamento Fattura n.V3-27977 del 05/12/2018 - Spese x materiale di facile consumo - tempere. 601,03 601,03 20/12/2018
20/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.462/2018PA del 25/10/2018 - Rinnovo licenza antivirus AVAST x 2 anni. 84,00 84,00 09/11/2018
09/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.V3-3507 del 12/02/2018 - Spese x acquisto radioregistratore. 84,67 84,67 06/04/2018
06/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.V3-27191 del 30/11/2018 - Spese x materiale di facile consumo -pennarelli. 290,84 290,84 10/12/2018
10/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.278 del 31/01/2018 - spese x materiale alunni H - tablotto. 140,72 140,72 15/02/2018
15/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222)
Pagamento Fattura n.FatPAM 34/PA del 27/04/2018 - Saldo viaggio d'istruzione a Paestum il 27/04/2018 - II medie. 858,18 858,18 07/05/2018
07/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Pagamento Fattura n.08/PV/2018 del 16/04/2018 - Toner. 250,00 250,00 18/04/2018
18/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.49/PA del 07/05/2018 - Saldo viaggio d'istruzione a Assisi il 7/8 maggio 2018 - II medie. 4.920,00 4.920,00 30/05/2018
30/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL di Carmen PASSARELLI (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL di Carmen PASSARELLI (01749110704)
Pagamento Fattura n.540/2018PA del 17/12/2018 - Posa in opera e servizi tecnici presso segreteria. 819,67 819,67 19/12/2018
19/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000742 del 28/09/2018 - Arredi scolastici x plesso di Castelpetroso - I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017. 11.264,88 0,00 07/11/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Aggiudicatari:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Pagamento Fattura n.V3-25845 del 23/11/2018 - Materiale di facile consumo - colla Vinavil. 544,89 544,89 05/12/2018
10/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.95/PA del 25/10/2018 - Spese x acquisto n. 6 monitor x uffici di segreteria. 570,00 570,00 09/11/2018
09/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000745 del 28/09/2018 - Arredi scolastici x plesso di Macchiagodena I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017.. 7.402,96 3.975,46 24/10/2018
24/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Aggiudicatari:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Pagamento Fattura n.20184E07542 del 06/03/2018 - Cuffie stereo. 368,84 368,84 12/03/2018
12/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Pagamento Fattura n.314/2018PA del 19/06/2018 - Pennetta USB . 16,00 16,00 27/06/2018
27/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.443/2018PA del 11/10/2018 - Contratto assistenza uffici di segreteria dal 14/09/2018 al 13/09/2019. 1.107,25 1.107,25 18/10/2018
18/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.31/PV/2018 del 10/12/2018 - Toner. 135,00 135,00 11/12/2018
11/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.FatPAM 14/PA del 16/03/2018 - Saldo viaggio d'istruzione a Presenzano il 16/03/2018. Medie. 514,55 514,55 05/04/2018
05/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Pagamento Fattura n.10/PA del 06/04/2018 - Saldo viaggio d'istruzione a Napoli il 05/04/2018 - Città della scienza - medie. 1.495,00 1.495,00 09/04/2018
09/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MOLISE TOUR SNC di Passarelli Antonio (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR SNC di Passarelli Antonio (01514310703)
Pagamento Fattura n.V3-26638 del 28/11/2018 - spese x materiale di facile consumo - cartoncini. 813,12 813,12 10/12/2018
10/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.19/PA/2018 del 11/06/2018 - Manutenzione fotocopiatrici. 288,00 288,00 12/06/2018
12/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.2018013096 del 31/03/2018 - Spese x l'acquisto libri Peter Pan. 161,16 161,16 18/04/2018
18/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965)
Aggiudicatari:
LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965)
Pagamento Fattura n.000002-2018-FE del 12/01/2018 - Spese x contratto medico competente a.s. 2016/17. 200,00 200,00 07/02/2018
07/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Saverio Antonio Cafasso (01689430708)
Aggiudicatari:
Saverio Antonio Cafasso (01689430708)
Pagamento Fattura n.FatPAM 12/PA del 14/03/2018 - Saldo viaggio d'istruzione all'Auditorium di Isernia il 14/03/2018. Medie. 177,27 177,27 05/04/2018
05/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Pagamento Fattura n.2505/PA/2018 del 08/03/2018 - Spese x l'acquisto di n. 3 Tablet Samsung. 613,86 613,86 21/03/2018
21/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246)
Pagamento Fattura n.57/2018PA del 25/01/2018 - Rinnovo piattaforma Segreteria Cloud anno 2018. 950,00 950,00 06/02/2018
06/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.FatPAM 33/PA del 27/04/2018 - Saldo viagio d'istruzione a Napoli il 27/04/2018 - Primarie Ostello e Macchiagodena. 421,82 421,82 07/05/2018
07/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000741 del 28/09/2018 -Arredi scolastici x plesso di Bagnoli I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017.. 2.067,72 1.251,92 24/10/2018
24/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Aggiudicatari:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Pagamento Fattura n.12/PA del 21/04/2018 - Saldo viaggio d'istruzione a Sermoneta il 18/04/2018 - primaria Cantalupo. 690,91 690,91 30/04/2018
30/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MOLISE TOUR SNC di Passarelli Antonio (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR SNC di Passarelli Antonio (01514310703)
Pagamento Fattura n.V3-2776 del 01/02/2018 - Spese x materiale alunni H - specchio. 152,47 152,47 15/02/2018
15/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.24/PA/2018 del 25/06/2018 - Manutenzione fotocopiatrici. 73,00 73,00 27/06/2018
27/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.03 PA del 04/12/2018 - Laboratorio di educazione al suono e alla musica. Plesso di Civitanova del Sannio. 245,90 245,90 20/12/2018
20/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE MUSE A.P.S. (01702190701)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE MUSE A.P.S. (01702190701)
Pagamento Fattura n.16-E18 del 17/05/2018 - Saldo viaggio d'istruzione a Napoli il 10/05/2018 - primaria Castelpetroso. 1.200,00 1.200,00 18/05/2018
18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARCARO AGOSTINO (00267880946)
Aggiudicatari:
ARCARO AGOSTINO (00267880946)
Pagamento Fattura n.20184E19567 del 12/06/2018 - Carta x fotocopie. 597,60 597,60 20/06/2018
20/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Pagamento Fattura n.V3-2444 del 30/01/2018 -Spese x materiale alunni H. 269,58 269,58 07/02/2018
07/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.06/PV/2018 del 09/03/2018 - Toner. 302,00 302,00 12/03/2018
12/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.448/2018PA del 11/10/2018 - Migrazione dominio sito. 90,00 90,00 18/10/2018
18/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.166/2018PA del 27/03/2018 - Rinnovo dominio sito. 55,00 55,00 29/03/2018
29/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.84/2017PA del 06/02/2017 - Spese x acquisto computer segreteria. 1.639,34 1.639,34 30/12/2017
30/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.8717181257 del 15/06/2017 - Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/04/2017 - 214,58 214,58 17/06/2017
07/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Saldo fattura n. V5/0038164 del 31/12/15 ( servizi di pulizia - lotto 10 - periodo di competenza Dicembre 2015 ). 242.333,07 242.333,07 28/01/2016
10/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Pagamento Fattura n.V5/0013910 del 30/04/2016 - " Scuole belle I rata 2016 - Agnone Istituto Alberghiero e Scientifico. 235.769,58 228.769,82 21/07/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AGENZIA DELLLE ENTRATE (06363391001)
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLLE ENTRATE (06363391001)
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Totali Numero Lotti: 71 559.316,95 532.158,81
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Consultazione gare anno 2017

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.A. COLOZZA" - FROSOLONE
Aggiornato al 17.01.2018
URL originale: https://frosolone.serviziperlapa.it/avcp/gare2017.xml

Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.V3-14402 del 12/06/2017 - materiale di facile consumo. 457,87 457,87 04/07/2017
04/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.28/2017PA del 01/02/2017 - Sistema automatico di conservazione sostitutiva WEB- Canone annuale 2017. 250,00 250,00 20/02/2017
20/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.450/2017PA del 14/07/2017 - Licenza completa Segreteria Cloud. 795,00 795,00 19/07/2017
19/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.583/2017PA del 21/11/2017 - Contratto manutenzione e consulenza segreteria a.s. 2017/18. 1.107,25 1.107,25 23/11/2017
23/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.41/01 del 02/05/2017 - Saldo viaggio d'istruzione a Roma Teatro Sistina il 28/04/17 - primaria Castelpetroso. 1.360,00 1.360,00 04/05/2017
04/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Pagamento Fattura n.27/17/N del 12/05/2017 - saldo Viaggio d'istruzione a Napoli 11/05/2017 - Classi V primarie Frosolone, Macchiagodena e San Pietro in valle. 500,00 500,00 22/05/2017
22/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Pagamento Fattura n.52/17/N del 19/12/2017 - Saldo uscita didattica a Isernia scuola media Bagnoli del Trigno il 18/12/2017. 136,36 136,36 20/12/2017
20/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Pagamento Fattura n.584/2017PA del 21/11/2017 - Contratto assistenza e consulenza laboratori a.s. 2017/18. 600,00 600,00 23/11/2017
23/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.3753 del 30/06/2017 - materiale di facile consumo. 499,20 499,20 11/07/2017
20/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.22/17/N del 05/05/2017 - Saldo viaggio d'istruzione a Roma il 21/04/2017 - Secondaria Castelpetroso. 818,18 818,18 22/05/2017
22/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Pagamento Fattura n.27/02 del 05/05/2017 - Spese per pubblicità PON " Realizzazione ambienti digitali ". 325,00 325,00 19/07/2017
19/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE LA REGIONE srl (00059250704)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE LA REGIONE srl (00059250704)
Pagamento Fattura n.385/2017PA del 01/06/2017 - Ristrutturazione sito Internet. 600,00 600,00 14/06/2017
14/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.52/01 del 10/05/2017 - Saldo viaggio d'istruzione a Recanati dal 04 al 05 maggio 2017 - secondaria Frosolone. 2.400,59 2.400,59 19/05/2017
19/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Pagamento Fattura n.18/CH/2017 del 14/06/2017 - Toner. 255,00 255,00 17/06/2017
17/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEL MATTO CHIARA (00949260947)
Aggiudicatari:
DEL MATTO CHIARA (00949260947)
Pagamento Fattura n.84/2017PA del 06/02/2017 - Spese x acquisto computer segreteria. 1.639,34 0,00 30/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.08/DRM/2017 del 09/05/2017 - manutenzione fotocopiatrici. 425,00 425,00 12/05/2017
12/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.585/2017PA del 21/11/2017 - Fornitura e installazione UPS x server segreteria. 87,00 87,00 23/11/2017
23/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.85/2017PA del 06/02/2017 - FESRPON 2014/2020 Azione 10.8.1.A3. - Realizzazione ambienti digitali - LIM inclusive e classi 3.0. 15.245,90 15.245,90 08/03/2017
08/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.V3-14825 del 19/06/2017 - materiale di facile consumo. 565,93 565,93 04/07/2017
04/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.33/CH/2017 del 06/12/2017 - Spese x acquisto di 1 Multifunzione. 370,00 370,00 12/12/2017
12/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEL MATTO CHIARA (00949260947)
Aggiudicatari:
DEL MATTO CHIARA (00949260947)
Pagamento Fattura n.16 del 20/12/2017 - Saldo x corsi di formazione docenti/ata a. s. 2016/17. 2.400,00 2.400,00 21/12/2017
21/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
A&ELLE GROUP - S.R.L. (01611640705)
Aggiudicatari:
A&ELLE GROUP - S.R.L. (01611640705)
Pagamento Fattura n.318/2017PA del 27/04/2017 - Riparazione videoproiettori Epson Scuole primarie macchiagodena e San Pietro in Valle. 385,00 385,00 28/04/2017
28/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.8717181257 del 15/06/2017 - Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/04/2017 - 112,59 112,59 17/06/2017
12/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Pagamento Fattura n.34/CH/2017 del 07/12/2017 - Toner 340,00 340,00 12/12/2017
12/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEL MATTO CHIARA (00949260947)
Aggiudicatari:
DEL MATTO CHIARA (00949260947)
Pagamento Fattura n.13/DRM/2017 del 14/06/2017 - Spese x manutenzione fotocopiatrici. 275,00 275,00 17/06/2017
17/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.114/2017PA del 27/02/2017 - Rinnovo Axios Magazzino anno 2017. 200,00 200,00 07/03/2017
07/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.V3-14893 del 20/06/2017 - materiale di facile consumo. 600,01 600,01 04/07/2017
20/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.496/2017PA del 30/09/2017 - Rinnovo licenza antivirus. 100,00 100,00 20/10/2017
20/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.3654 del 16/06/2017 - Spese x materiale di facile consumo. 482,38 482,38 23/06/2017
23/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.30/PA del 15/06/2017 - Saldo viaggio d'istruzione a Termoli il 26/05/2017 - primaria Cantalupo. 227,27 227,27 17/06/2017
17/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS (00936510700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS (00936510700)
Pagamento Fattura n.4234 del 15/09/2017 - Spese x materiale di facile consumo. 54,07 54,07 20/10/2017
20/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.3975 del 31/07/2017 - Materiale di facile consumo , puzzle. 481,72 481,72 02/08/2017
02/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.184/2017PA del 28/02/2017 - Software Amministrazione trasparente WEB 150,00 150,00 07/03/2017
07/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.3902 del 12/07/2017 - Materiale di facile consumo. colori a dita. 495,08 495,08 02/08/2017
02/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.04/CH/2017 del 21/02/2017 - Spese x l'acquisto di n. 1 Multifunzione Brother + toner. 370,00 370,00 22/02/2017
22/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEL MATTO CHIARA (00949260947)
Aggiudicatari:
DEL MATTO CHIARA (00949260947)
Pagamento Fattura n.534/2017PA del 31/10/2017 - Rinnovo aggiornamenti Axios Magazzino. 200,00 200,00 23/11/2017
23/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.16 del 27/04/2017 - spese x l'acquisto di n. 3 microfoni panoramici + 2 ad archetto. 419,68 419,68 04/05/2017
04/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Pagamento Fattura n.57/2017 del 22/06/2017 - Spese x targhe PON. 198,00 198,00 23/06/2017
23/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
Aggiudicatari:
DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
Pagamento Fattura n.393 del 02/01/2017 - Rinnovo contratto manutenzione e assistenza anno 2017. 1.330,00 1.330,00 15/02/2017
15/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.V3-14403 del 12/06/2017 - materiale di facile consumo. 507,62 507,62 04/07/2017
04/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.10/CH/2017 del 27/03/2017 - Toner. 514,00 514,00 29/03/2017
29/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEL MATTO CHIARA (00949260947)
Aggiudicatari:
DEL MATTO CHIARA (00949260947)
Pagamento Fattura n.31/PA del 13/10/2017 - Materiale x cassette di pronto soccorso. 384,12 384,12 20/10/2017
20/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Pagamento Fattura n.55/01 del 10/05/2017 - Saldo viaggio d'istruzione a Napoli il 09/05/2017 - primaria Cantalupo. 400,00 400,00 12/05/2017
12/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Pagamento Fattura n.3623 del 16/06/2017 - materiale di facile consumo. 512,91 512,91 04/07/2017
04/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.26/17/N del 10/05/2017 - saldo viaggio d'istruzione a Firenze 03/05 Maggio 2017 - secondaria Castelpetroso, Civitanova e Macchiagodena. 8.161,36 8.161,36 14/06/2017
14/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Pagamento Fattura n.40/01 del 27/04/2017 - Saldo viaggio d'istruzione a Torvaianica il 27/04/2017 - Primarie Bagnoli e Civitanova del Sannio. 531,82 531,82 28/04/2017
28/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Pagamento Fattura n.20174E14377 del 28/04/2017 - Carta x fotocopie. 537,60 537,60 09/05/2017
09/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Pagamento Fattura n.24/DRM/2017 del 14/11/2017 - Manutenzione fotocopiatrici. 285,00 285,00 23/11/2017
23/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.32/PA del 31/10/2017 - Materiale x cassette di pronto soccorso. 245,87 245,87 23/11/2017
23/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Pagamento Fattura n.23/17/N del 06/05/2017 - Saldo viaggio autobus x partecipazione cerimonia di premiazione Concorso " Testimone dei diritti " - Roma Senato della Repubblica il 28/04/2017. 818,18 818,18 19/06/2017
19/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Pagamento Fattura n.8/PA del 16/03/2017 - Spese x materiale cassette di pronto soccorso. 540,41 540,41 22/03/2017
22/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Pagamento Fattura n.14/PA del 03/05/2017 - Spese x materiale sanitario. 186,35 186,35 19/05/2017
19/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Pagamento Fattura n.78 del 22/03/2017 - Viaggio primaria Frosolone Teatro Savoia di Campobasso il 21/03/2017. 354,55 354,55 29/03/2017
29/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Autoservizi Mi.Va.Vanni Antonio di Vanni Antonella s.a.s. (01648330700)
Aggiudicatari:
Autoservizi Mi.Va.Vanni Antonio di Vanni Antonella s.a.s. (01648330700)
Pagamento Fattura n.336/2017PA del 05/05/2017 - Rinnovo licenza Albo Pretorio. 90,00 90,00 09/05/2017
09/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.04/01 del 12/06/2017 - Prestazione per consulenza psicologica " SPORTELLO D'ASCOLTO ". 600,00 600,00 20/07/2017
20/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ALESSANDRA PASSARELLA (01652330703)
Aggiudicatari:
ALESSANDRA PASSARELLA (01652330703)
Saldo fattura n. V5/0038164 del 31/12/15 ( servizi di pulizia - lotto 10 - periodo di competenza Dicembre 2015 ). 137.322,32 137.322,32 28/01/2016
19/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Pagamento Fattura n.V5/0013910 del 30/04/2016 - " Scuole belle I rata 2016 - Agnone Istituto Alberghiero e Scientifico. 170.195,81 163.196,05 21/07/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AGENZIA DELLLE ENTRATE (06363391001)
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLLE ENTRATE (06363391001)
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/11/2015 - 156,53 156,53 28/01/2016
07/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Totali Numero Lotti: 58 359.602,87 350.963,77
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Consultazione gare anno 2016

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.A. COLOZZA" - FROSOLONE
Aggiornato al 30.01.2017
URL originale: https://frosolone.serviziperlapa.it/avcp/gare2016.xml

Bandi di gara - 2016
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.FATTPA 584_16 del 23/12/2016 - Smaltimento toner. 150,00 150,00 27/12/2016
27/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
S.I.A.C. S.R.L. (00321030942)
Aggiudicatari:
S.I.A.C. S.R.L. (00321030942)
Pagamento Fattura n.15/16/N del 26/05/2016 - viaggio d'istruzione a Montemitro l'11/05/16 - primaria Civitanova. 318,18 318,18 27/05/2016
27/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Pagamento Fattura n.05 del 31/03/2016 - Viaggio d'istruzione a Boiano il 22/03/2016 - primarie Frosolone, San Pietro in Valle. 379,09 379,09 08/04/2016
08/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Pagamento Fattura n.11/PA del 22/04/2016 - viaggio d'istruzione a Tivoli il 22/04/2016 - primarie e medie Frosolone e SPV. 1.041,82 1.041,82 29/04/2016
29/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Saldo fattura n. 472 del11/12/15 ( Protocollo - spazio archivio conservazione a norma ). 600,00 600,00 28/01/2016
28/01/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.09/PA del 12/04/2016 - Viaggio d'istruzione a Napoli il 12/04/2016 - primaria Macchiagodena. 361,82 361,82 29/04/2016
29/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Pagamento Fattura n.V3-25059 del 06/12/2016 - materiale di facile consumo. 164,39 164,39 19/12/2016
19/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.20164E29499 del 13/09/2016 - Registri docenti x scuola infanzia. 112,50 112,50 19/10/2016
19/10/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Pagamento Fattura n.41/FE/2016 del 09/11/2016 - Toner 295,00 295,00 16/11/2016
16/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EB UFFICIO DI DEL MATTO NICOLINO (DLMNLN56R29G495X)
Aggiudicatari:
EB UFFICIO DI DEL MATTO NICOLINO (DLMNLN56R29G495X)
Pagamento Fattura n.V3-12780 del 17/06/2016 - materiale di facile consumo ( Cartoncini ) 388,48 388,48 29/06/2016
29/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n. 3399 del 25/01/2016 ( Contratto manutenzione assistenza canone annuale 2016 ). 1.420,00 1.420,00 05/02/2016
05/02/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.24-E16 del 02/12/2016 - saldo viaggio d'istruzione a Isernia il 30/11/2016 - primaria Cantalupo. 136,36 136,36 12/12/2016
12/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARCARO AGOSTINO (00267880946)
Aggiudicatari:
ARCARO AGOSTINO (00267880946)
Pagamento Fattura n.243/2016PA del 16/03/2016 - Access point wi-fi, cablatura LAN, configurazione. 12.295,09 12.295,09 26/05/2016
26/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_16 del 16/06/2016 - Saldo service x recite di fine anno scolastico primaria Macchiagodena. 200,00 200,00 17/06/2016
17/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
STAGE EVO SRL (00933770943)
Aggiudicatari:
STAGE EVO SRL (00933770943)
Pagamento Fattura n.4262 del 23/05/2016 - materiale di facile consumo. ( pastelli a cera ). 184,43 184,43 08/06/2016
08/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.21/PA del 16/05/2016 - viaggio d'istruzione a Ninfa il 16/05/16 - primaria Macchiagodena. 573,77 573,77 26/05/2016
26/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Pagamento Fattura n.13/16/N del 18/05/2016 - Viaggio d'istruzione a Montedimezzo il 17/05/2016 - primaria Frosolone. 343,64 343,64 26/05/2016
26/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Pagamento Fattura n.V3-5380 del 11/03/2016 - materiale di facile consumo. 385,23 385,23 06/04/2016
06/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.350/2016PA del 15/07/2016 - FESR PON 2014/2020 Azione 10.8.1.A2 - Ampliameto di infrastrutture di rete LAN/WLAN. Punti di rete LAN; Access Point; Software cloud; Configurazione apparati. 5.659,84 5.659,84 11/10/2016
11/10/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 24/2016PA del 29/01/2016 ( Software Amministrazione trasparente WEB ). 150,00 150,00 05/02/2016
05/02/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.4261 del 23/05/2016 - materiale di facile consumo ( pastelli ). 405,24 405,24 08/06/2016
08/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.246/2016PA del 18/03/2016 - Migrazione dati inventario Castelpetroso. 100,00 100,00 06/04/2016
06/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.1/PA del 05/12/2016 - materiale di facile consumo. 100,73 100,73 12/12/2016
12/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COLANIERI ANGELINA (CLNNLN57P61D811O)
Aggiudicatari:
COLANIERI ANGELINA (CLNNLN57P61D811O)
Pagamento Fattura n.388/2016PA del 09/09/2016 - Rinnovo licenza Antivirus. 95,00 95,00 19/10/2016
19/10/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.4922 del 23/06/2016 - materiale facile consumo. 351,31 351,31 24/06/2016
24/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.12/16/N del 12/05/2016 - Viaggio d'istruzione a Castel san Vincenzo il 10/05/2016 - primaria Frosolone. 217,27 217,27 26/05/2016
26/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Pagamento Fattura n.57/02 del 30/08/2016 - Targhe x Progetto " Ampliamento rete LAN/WLAN " I PON. 122,95 122,95 21/10/2016
21/10/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE LA REGIONE srl (00059250704)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE LA REGIONE srl (00059250704)
Saldo fattura n. 09/DRM/2016 del 04/02/2016 - manutenzione fotocopiatrici. 178,00 178,00 14/03/2016
14/03/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.29/FE/2016 del 09/06/2016 - Toner. 401,00 401,00 11/06/2016
11/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EB UFFICIO DI DEL MATTO NICOLINO (DLMNLN56R29G495X)
Aggiudicatari:
EB UFFICIO DI DEL MATTO NICOLINO (DLMNLN56R29G495X)
Pagamento Fattura n. 07/16/N del 26/04/2016 - viaggio d'istruzione a Gambatesa il 12/04/2016 - primaria Cantalupo e Castelpetroso. 335,45 335,45 29/04/2016
29/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Pagamento Fattura n.36 del 05/08/2016 - Riparazione notebook - 200,00 200,00 19/10/2016
19/10/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
QWERTY INFORMATICA DI BUCCIERI MARIO (00892650946)
Aggiudicatari:
QWERTY INFORMATICA DI BUCCIERI MARIO (00892650946)
Pagamento Fattura n.V3-12781 del 17/06/2016 - materiale di facile consumo ( Tempere ) 370,53 370,53 29/06/2016
29/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n. 1510/15 del 10/12/2015 ( spese x l'acquisto di n. 7 Tablet Samsung Galaxy ). 567,98 567,98 28/01/2016
28/01/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ANDREOLI SPA (01420760595)
Aggiudicatari:
ANDREOLI SPA (01420760595)
Pagamento Fattura n.507/2016PA del 12/12/2016 - Rinnovo dominio sito. 55,00 55,00 19/12/2016
19/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.40 del 20/12/2016 - Spese x acquisto di n. 1 violoncello con archetti, alimentatore. 264,50 264,50 21/12/2016
21/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Pagamento Fattura n.01 del 16/05/2016 - Corso di formazione personale scolastico x uso defibrillatore. 360,00 360,00 26/05/2016
26/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CDF CARPE DIEM SRLS (01749520704)
Aggiudicatari:
CDF CARPE DIEM SRLS (01749520704)
Pagamento Fattura n.13-E16 del 03/05/2016 - saldo viaggio d'istruzione a Pompei il 02/05/2016 - medie Castelpetroso e Macchiagodena. 725,45 725,45 10/05/2016
10/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARCARO AGOSTINO (00267880946)
Aggiudicatari:
ARCARO AGOSTINO (00267880946)
Pagamento Fattura n.20164E15094 del 27/04/2016 - carta x fotocopie A4. 537,60 537,60 10/05/2016
10/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Pagamento Fattura n.417/2016PA del 14/10/2016 - Contratto assistenza uffici di segreteria periodo 14/09/2016 - 13/09/2017. 1.107,25 1.107,25 27/10/2016
27/10/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.V3-13502 del 11/07/2016 - materiale di facile consumo. 393,24 393,24 19/10/2016
19/10/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.2/A del 23/05/2016 - Spese x acquisto microfoni, cavi e aste. 262,30 262,30 26/05/2016
26/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ROCK MUSIC SHOP DI MASSIMO DI TANNA (01696120706)
Aggiudicatari:
ROCK MUSIC SHOP DI MASSIMO DI TANNA (01696120706)
Pagamento Fattura n.28/FE/2016 del 09/06/2016 - Toner. 370,00 370,00 11/06/2016
11/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EB UFFICIO DI DEL MATTO NICOLINO (DLMNLN56R29G495X)
Aggiudicatari:
EB UFFICIO DI DEL MATTO NICOLINO (DLMNLN56R29G495X)
Pagamento Fattura n.330/2016PA del 18/05/2016 - Rinnovo licenza Albo pretorio. 90,00 90,00 19/05/2016
19/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.02 del 31/03/2016 - Viaggio d'istruzione a Napoli il 16/03/2016 - medie Frosolone e Bagnoli. 363,64 363,64 08/04/2016
08/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Pagamento Fattura n.V3-12842 del 20/06/2016 - materiale di facile consumo ( colori a dita ) 400,33 400,33 29/06/2016
29/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.42/DRM/2016 del 09/11/2016 - Manutenzione fotocopiatrici. 665,00 665,00 16/11/2016
16/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.06/16/N del 26/04/2016 - Viaggio d'istruzione a Cassino il 06/04/2016 - medie Castelpetroso e Macchiagodena. 499,09 499,09 29/04/2016
29/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Pagamento Fattura n.V3-12782 del 17/06/2016 - materiale di facile consumo ( pennarelli ) 408,68 408,68 29/06/2016
29/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n. 53 del 28/01/2016 ( Viaggio teatro San Carlo Napoli il 13/01/16 - media Macchiagodena/castelpetroso ). 818,18 818,18 05/02/2016
05/02/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Pagamento Fattura n.5104 del 11/07/2016 - materiale facile consumo. 389,88 389,88 21/07/2016
21/07/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Saldo fattura n. V5/0019348 del 30/06/2015 - Progetto " Scuole belle " 2015 - Primar. Frosolone capoluogo, San Pietro in Valle, Civitanova del Sannio. 60.362,64 90.694,43 24/08/2015
24/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Saldo fattura n. V1/0015028 del 25/03/2014 ( Servizi di pulizia -Lotto 10 - periodo di competenza marzo 2014 ). 146.848,38 227.626,28 21/05/2014
28/01/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Saldo fattura n. 581 del 22/12/14 ( LIM primaria Frosolone -nota USR CB n. 2603 del 28/04/2014 ) 1.837,16 2.241,34 31/12/2014
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/11/2013 - 706,26 826,38 19/02/2014
28/01/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Totali Numero Lotti: 54 246.069,68 357.703,67
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