Consultazione gare anno 2021

(Creato il 27 Gennaio 2023, aggiornato il 27 Gennaio 2023)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.A. COLOZZA" - FROSOLONE
Aggiornato al 20.01.2022
URL originale: https://frosolone.serviziperlapa.it/avcp/gare2021.xml

Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.1016/2021 del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021 - Spese x acquistodispositivi mobili x piattaforme Android e apple. 500,00 500,00 20/12/2021
20/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.27/02 del 22/10/2021 Fornitura del 22/10/2021 - Spese x materiale musicale - violoncello. 220,00 220,00 10/12/2021
10/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Pagamento Fattura n.03/PV/2021 del 22/02/2021 - Toner. 410,00 410,00 23/02/2021
23/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.356/2021 del 23/04/2021 - Rinnovo licenza ACCESS LOG 200,00 200,00 27/04/2021
27/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.307/2021 del 16/04/2021 - Rinnovo licenza Albo pretorio. 90,00 90,00 27/04/2021
27/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.33/PA del 20/09/2021 Fornitura del 20/09/2021 - Visiere orientabili. 409,48 409,48 14/10/2021
14/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Pagamento Fattura n.1417/PA del 04/01/2021 - Rinnovo contratto, manutenzione e assistenza segreteria anno 2021. 1.487,00 1.487,00 29/01/2021
29/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.01/21 del 10/09/2021 Fornitura del 10/09/2021 - Compenso x sportello psicologico a.s. 2020/21. 3.200,00 3.200,00 14/10/2021
14/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PASQUARIELLO MARIA ASSUNTA (01856400708)
Aggiudicatari:
PASQUARIELLO MARIA ASSUNTA (01856400708)
Pagamento Fattura n.768/2021 del 18/09/2021 Fornitura del 18/09/2021 - Rinnovo dominio Internet. 90,00 90,00 14/10/2021
14/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.22/02 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021 - Spese x aquisto chitarra. 217,17 217,17 25/10/2021
25/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Pagamento Fattura n.718/2021 del 18/09/2021 Fornitura del 18/09/2021 - Rinnovo contratto assistenza laboratori - periodo 29/10/2021 - 29/10/2022. 600,00 600,00 14/10/2021
14/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.V3-3066 del 04/02/2021 - Spese x materiale di facile consumo. 691,12 691,12 10/02/2021
10/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.1512 del 20/01/2021 - Spese x l'acquisto di software x gestione corsi di formazione. 137,00 137,00 03/02/2021
03/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLUMATICA S.r.l. (03965190659)
Aggiudicatari:
BLUMATICA S.r.l. (03965190659)
Pagamento Fattura n.000646/PA del 11/05/2021 - Spese x acquisto defibrillatore HEARTSTARTM FRX. 819,67 819,67 27/05/2021
27/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IREDEEM S.p.A. (10574970017)
Aggiudicatari:
IREDEEM S.p.A. (10574970017)
Pagamento Fattura n.354/2021 del 24/03/2021 - - Spese x acquisto Notebook. 10.097,00 10.097,00 06/09/2021
06/09/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Zetaelle S.r.l. (03078910274)
Aggiudicatari:
Zetaelle S.r.l. (03078910274)
Pagamento Fattura n.V3-13975 del 27/05/2021 - Spese x materiale di facile consumo - Colla Vinavil. 415,94 415,94 03/06/2021
03/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.47546 del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021 - Spese x acquisto Carte Codyroby. 88,00 88,00 20/12/2021
20/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.220A del 30/04/2021 - Attivazione programma assitenza DAE x 4 anni + sostituzione betterie ed elettrodi. 1.050,00 1.050,00 03/05/2021
03/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Aggiudicatari:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Pagamento Fattura n.16/2021 del 13/07/2021 - Spese x coppe e medaglie - Piano estate 2021. 70,49 70,49 15/07/2021
15/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
Aggiudicatari:
DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
Pagamento Fattura n.EFAT/2021/3589 del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021 - Rinnovo abbonamento " Notizie della scuola " a.s. 2021/22. 170,00 170,00 20/12/2021
20/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLLA SCUOLA (00659430631)
Pagamento Fattura n.11/PA/2021 del 20/05/2021 - Spese x manutenzione fotocopiatrici. 160,00 160,00 20/05/2021
20/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.373/PA del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021 - Spese x corso formazione - Attività negoziali . 63,20 63,20 09/12/2021
09/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AIDEM SRL (02386580209)
Aggiudicatari:
AIDEM SRL (02386580209)
Pagamento Fattura n.6375/P del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 - Spese x materiale di facile consumo- pastelli. 474,04 474,04 09/12/2021
09/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.15/PV/2021 del 28/05/2021 - Spese x toner e multifunzione. 235,00 235,00 15/06/2021
15/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.V3-21873 del 23/09/2021 Fornitura del 23/09/2021- Lavagna. 233,27 233,27 14/10/2021
14/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.208 del 06/07/2021 - Spese x acquisto scaffali metallici. 204,11 204,11 12/07/2021
12/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IPERCOM S.R.L. (02111350696)
Aggiudicatari:
IPERCOM S.R.L. (02111350696)
Pagamento Fattura n.14/PA del 30/03/2021 - Visiere. 57,14 57,14 31/03/2021
31/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Pagamento Fattura n.20214E17315 del 03/06/2021 - Kit x esami conclusivi I ciclo istruzione. 45,00 45,00 15/06/2021
15/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Pagamento Fattura n.18/PA/2021 del 04/11/2021 Fornitura del 04/11/2021 - Manutenzione fotocopatrici. 450,00 450,00 09/11/2021
09/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.418/2021 del 23/04/2021 - Spese x riparazione proiettore Epson. 300,00 300,00 28/05/2021
28/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.07/PA/2021 del 21/04/2021 - Manutenzione fotocopiatrici. 365,00 365,00 27/04/2021
27/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.V3-31103 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021 - Spese x materiale di facile consumo - primaria Macchiagodena. 414,04 414,04 13/12/2021
13/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.357/01 del 26/10/2021 Fornitura del 26/10/2021 - MATERIALE PER LE PULIZIE- ALCOOL 735,92 735,92 27/10/2021
27/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Pagamento Fattura n.V3-29978 del 29/11/2021 Fornitura del 29/11/2021 - Spese x materiale di facile consumo - cartoncini. 1.339,01 1.339,01 09/12/2021
09/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.32/PA del 17/02/2021 - Corso formazione specifica dei lavoratori art. 37. 300,00 300,00 08/04/2021
08/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Idnet Management S.r.l.S. (06291800826)
Aggiudicatari:
Idnet Management S.r.l.S. (06291800826)
Pagamento Fattura n.719/2021 del 18/09/2021 Fornitura del 18/09/2021 - Rinnovo contratto assistenza servizi di segreteria - periodo 13/09/2021/ - 13/09/2022. 1.107,25 1.107,25 14/10/2021
14/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.20214E14821 del 12/05/2021 - Spese x carta A4. 564,00 564,00 20/05/2021
20/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Pagamento Fattura n.00119/21 del 01/04/2021 -- Spese x acquisto TV e tavolette grafiche. 2.988,00 2.988,00 06/09/2021
06/09/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943)
Aggiudicatari:
COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943)
Pagamento Fattura n.V3-31101 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021 - Spese x materiale di facile consumo - nastrini 467,83 467,83 13/12/2021
13/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.0/1697 del 18/05/2021 - Spese x materiale bibliografico. 243,44 243,44 21/05/2021
21/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222)
Pagamento Fattura n.403/01 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021 - Spese x materiale di pulizia. 1.002,16 1.002,16 09/12/2021
09/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Pagamento Fattura n.135/2021 del 24/02/2021 - Rinnovo piattaforma segreteria cloud 31/12/2021. 950,00 950,00 25/02/2021
25/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.03053/21 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021- Spese x corso di formazione - Passweb. 30,00 30,00 09/12/2021
09/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Spese x acquisto n. 5 monitor interattivi INTERACTIVE 8.450,00 8.450,00 28/05/2021
23/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LOGOSTRE MAGENTA (06742260158)
Aggiudicatari:
LOGOSTRE MAGENTA (06742260158)
Pagamento Fattura n.966 del 07/10/2021 Fornitura del 07/10/2021 - spese x migrazione dati da Argo personale win a Argo personale web. 145,00 145,00 25/10/2021
25/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Pagamento Fattura n.V3-31102 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021 - Spese x materiale di facile consumo - primaria Cantalupo 320,64 320,64 13/12/2021
13/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.V3-24703 del 21/10/2021 Fornitura del 21/10/2021- Spese x materiale di facile consumo. - lavagna. 640,38 640,38 09/12/2021
09/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.26/PV/2021 del 04/11/2021 Fornitura del 04/11/2021 - Toner. 555,00 555,00 09/11/2021
09/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.132 del 13/05/2021 - - Spese x acquisto Monitor interattivo con carrello. 2.019,00 2.019,00 06/09/2021
06/09/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Pagamento Fattura n.34/PA del 27/09/2021 Fornitura del 27/09/2021 - Materiale x cassette di pronto soccorso. 801,45 801,45 14/10/2021
14/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Spese x acquisto n. 1 Notebook LENOVO 800,00 800,00 28/05/2021
23/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MP INFORMATICA & DISTRIBUZIONI SAS DI MASCOLO PASQUALE & C. (01765830623)
Aggiudicatari:
MP INFORMATICA & DISTRIBUZIONI SAS DI MASCOLO PASQUALE & C. (01765830623)
Pagamento Fattura n.317 del 29/04/2021 - Smaltimento toner. 150,00 150,00 03/05/2021
03/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S.I.A.C. S.R.L. (00321030942)
Aggiudicatari:
S.I.A.C. S.R.L. (00321030942)
Pagamento Fattura n.11/PV/2021 del 21/04/2021 - Toner. 190,00 190,00 27/04/2021
27/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Convenzione corso di formazione " DDI: metodologie strumenti, inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali. 600,00 600,00 27/04/2021
27/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROSOFIA Ente Italiano di Formazione Europea Professionale e di Ricerca (97283990824)
Aggiudicatari:
EUROSOFIA Ente Italiano di Formazione Europea Professionale e di Ricerca (97283990824)
Pagamento Fattura n.920/2021 del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021 - Rinnovo licenza antivirus AVAST. 112,00 112,00 09/11/2021
09/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.36 del 10/03/2021 - Contratto di consulenza RSPP a.s. 2019/20. 3.278,69 3.278,69 17/03/2021
17/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OMNIACARE s.r.l.s. (02140810686)
Aggiudicatari:
OMNIACARE s.r.l.s. (02140810686)
Pagamento Fattura n.12/PA/2021 del 28/05/2021 - Spese x manutenzione fotocopiatrici Castelpetroso. 230,00 230,00 01/06/2021
01/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.686/2021 del 30/07/2021 - UPS 90,00 90,00 02/08/2021
02/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.91/2021 del 13/02/2021 - Installazione LIM presso la scuola primaria di Frosolone. 322,50 322,50 15/02/2021
15/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.5161/P del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 - Sedie x cattedra. 265,98 265,98 14/10/2021
14/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.134/01 del 07/05/2021 - Spese x materiale di pulizia. 1.502,68 1.502,68 20/05/2021
20/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Pagamento Fattura n.588/2021 del 21/06/2021 - Spese x cavi LIM. 39,60 39,60 29/06/2021
29/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.19/PA del 07/05/2021 - Spese x acquisto ghiaccio istantaneo . 203,80 203,80 28/05/2021
28/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Pagamento Fattura n.402/2021 del 18/05/2021 - Consulenza e incarico DPO a.s. 2020/21. 490,00 490,00 20/05/2021
20/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ifep s.r.l. (05887401213)
Aggiudicatari:
Ifep s.r.l. (05887401213)
Pagamento Fattura n.750 del 12/12/2020 - Assicurazione infortuni alunni a.s. 2020/21 8.937,50 4.465,50 17/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DARAG Italia S.p.A. (10042300151)
NOBIS S.P.A. (02230970960)
Aggiudicatari:
DARAG Italia S.p.A. (10042300151)
NOBIS S.P.A. (02230970960)
IVA su spese x targhe pubblicitarie. 104,92 86,00 26/10/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
Aggiudicatari:
DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
Pagamento Fattura n.801/01 del 22/12/2020 - ROTOLONI. 994,88 994,88 28/12/2020
29/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
IVA su spese x carrelli x ricarica Notebook. 2.000,00 2.000,00 26/10/2020
16/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLLE ENTRATE (06363391001)
CONTAX INFORMATICA SRL (02230230597)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLLE ENTRATE (06363391001)
CONTAX INFORMATICA SRL (02230230597)
Pagamento Fattura n.8717181257 del 15/06/2017 - Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/04/2017 - 401,70 27,85 17/06/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Totali Numero Lotti: 69 67.337,00 62.472,23
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