Consultazione gare anno 2020

(Creato il 27 Gennaio 2023, aggiornato il 27 Gennaio 2023)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.A. COLOZZA" - FROSOLONE
Aggiornato al 20.01.2021
URL originale: https://frosolone.serviziperlapa.it/avcp/gare2020.xml

Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.483/01 del 31/08/2020 - Materiale x le pulizie. 1.854,42 1.854,42 09/09/2020
09/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Pagamento Fattura n.V3-12113 del 26/10/2020 - Spese x l'acquisto di materiale alunna H. 297,79 297,79 09/11/2020
09/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.607/2020 del 14/07/2020 - Potenziamento PC segreteria. 1.155,00 1.155,00 09/09/2020
09/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.750 del 12/12/2020 - Assicurazione infortuni alunni a.s. 2020/21 4.472,00 4.472,00 17/12/2020
17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DARAG Italia S.p.A. (10042300151)
Aggiudicatari:
DARAG Italia S.p.A. (10042300151)
Pagamento Fattura n.01/PA/2020 del 17/01/2020 - manutenzione fotocopiatice. 80,00 80,00 28/01/2020
28/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.1025/2020 del 04/12/2020 - Rinnovo contratto assistenza laboratori - periodo 30/10/2020 - 29/10/2021. 600,00 600,00 10/12/2020
10/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.397E del 31/08/2020 - Carrelli x pulizie. 2.967,00 2.967,00 16/09/2020
16/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLU MAPUL S.R.L. (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL S.R.L. (03178310755)
Pagamento Fattura n.779/2020 del 03/10/2020 - Spese x rinnovo servizio dominio internet. 86,25 86,25 14/10/2020
14/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.94/2020 del 05/02/2020 - Rinnovo piattaforma segreteria cloud - scadenza 31/12/2020. 950,00 950,00 18/02/2020
18/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.FATTPA 20_20 del 08/05/2020 - Spese x acquisto Notebook per DAD. 3.900,00 3.900,00 05/06/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MP INFORMATICA (01594630624)
Aggiudicatari:
MP INFORMATICA (01594630624)
Pagamento Fattura n.670/2020 del 26/08/2020 - PC + licenze. 538,00 538,00 09/09/2020
09/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.6 del 17/06/2020 _ Spese x l'axcquisto di Carte SIm x DAD. 90,00 90,00 22/06/2020
22/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEFFE NICOLA (00860460708)
Aggiudicatari:
MEFFE NICOLA (00860460708)
IVA su spese x acquisto Monitor interattivi. 13.312,00 12.800,00 21/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Pagamento Fattura n.2/2020 PA del 03/12/2020 - Spese x materiale musicale. 126,81 126,81 10/12/2020
10/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
michele salvatore (01790430704)
Aggiudicatari:
michele salvatore (01790430704)
Pagamento Fattura n.662/01 del 20/11/2020 - Spese x materiale di pulizia. 726,90 726,90 23/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Pagamento Fattura n.27/PV/2020 del 27/10/2020 - Spese x acquisto toner. 210,00 210,00 09/11/2020
09/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.397/2020 del 16/06/2020 - Spese x acquisto pachetto modelli PON. 23,77 23,77 18/06/2020
18/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Aggiudicatari:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Pagamento Fattura n.994/2020 del 27/11/2020 - Spese x spostamento LIM scuola primaria Frosolone 220,00 220,00 30/11/2020
30/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.44/PA del 20/11/2020 - Spese x l'acquisto di visiere. 165,00 165,00 26/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Pagamento Fattura n.09/PA/2020 del 02/03/2020 - Manutenzione fotocopiatrice Ostello. 155,00 155,00 03/03/2020
03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento fattura n. PA47/20 del 20/10/2020 - Spese x l'acquisto di TABLET SAMSUNG. 2.218,90 2.218,90 26/10/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMNIA SERVICE DI G.ppE FIRENZE (05002780822)
Aggiudicatari:
OMNIA SERVICE DI G.ppE FIRENZE (05002780822)
Pagamento Fattura n.1014/SAN del 17/07/2020 - Termometri ad infrarossi. 350,00 350,00 09/09/2020
09/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ONORATO SRL (05906250823)
Aggiudicatari:
ONORATO SRL (05906250823)
Pagamento Fattura n.543/01 del 25/09/2020 - Ammoniaca. 707,91 707,91 30/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Pagamento Fattura n.7 del 17/06/2020 - Spese x l'acquisto di Carte SIM x DAD: 285,00 285,00 22/06/2020
22/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEFFE NICOLA (00860460708)
Aggiudicatari:
MEFFE NICOLA (00860460708)
Pagamento Fattura n.FATTPA 24_20 del 05/06/2020 - Spese x acquisto Notebook x DAD. 680,00 680,00 12/06/2020
12/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MP INFORMATICA (01594630624)
Aggiudicatari:
MP INFORMATICA (01594630624)
IVA su spesa x l'acquisto di Piattaforma Megameet. 1.124,39 921,63 09/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.20204E21293 del 05/09/2020 - Segnaletica orizzontale. 2.022,94 2.022,94 16/09/2020
16/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Pagamento Fattura n.778/2020 del 03/10/2020 - Spese x contratto di assistenza segreteria - periodo 14/09/2020 -13/09/2021. 1.107,25 1.107,25 14/10/2020
14/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
IVA su spese x acquisto lavagne magnetiche quadrettate. 2.728,59 1.475,41 02/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IPERCOM S.R.L. (02111350696)
Aggiudicatari:
IPERCOM S.R.L. (02111350696)
Pagamento Fattura n.5/PA del 16/01/2020 - Spese x materiale cassette pronto soccorso. 791,40 791,40 28/01/2020
28/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Spese x acquisto visiere. 1.440,00 1.440,00 30/09/2020
28/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Pagamento Fattura n.665/01 del 25/11/2020 - Spese x amuchina x alimenti. 321,50 321,50 30/11/2020
30/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Pagamento Fattura n.0000149 del 23/07/2020 - Dispencer. 600,00 600,00 09/09/2020
09/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bi.H.Erre s.a.s. (02729370128)
Aggiudicatari:
Bi.H.Erre s.a.s. (02729370128)
Pagamento Fattura n.565/2020 del 24/06/2020 - Rinnovo licenza Albo pretorio 90,00 90,00 10/08/2020
10/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.18/PA/2020 del 27/10/2020 780,00 780,00 09/11/2020
09/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.435/2020 del 12/05/2020 - Realizzazione nuovo sito scuola. 850,00 850,00 19/05/2020
19/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.PA-20-000004 del 30/01/2020 - Acconto biglietti x visita parco Zoomarine del 12/05/2020. 185,45 185,45 03/02/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Zoomarine Italia Spa (06157981009)
Aggiudicatari:
Zoomarine Italia Spa (06157981009)
IVA su spese x targhe pubblicitarie. 104,92 0,00 26/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLLE ENTRATE (06363391001)
DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLLE ENTRATE (06363391001)
DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
Pagamento Fattura n.191 del 06/08/2020 - Detergente. 399,80 399,80 09/09/2020
09/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITAPEC SRL (09550510961)
Aggiudicatari:
ITAPEC SRL (09550510961)
Pagamento Fattura n.04/PV/2020 del 17/01/2020 - Tamburo x Brother 3200. 210,00 210,00 28/01/2020
28/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.286/MA2020 del 21/11/2020 - Spese x acquisto mascherine FFP2. 388,00 388,00 25/11/2020
25/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AssoPiù srl a socio unico (04774600482)
Aggiudicatari:
AssoPiù srl a socio unico (04774600482)
Pagamento Fattura n.FATTPA 19_20 del 08/05/2020 - Spese x acquisto Notebook per DAD. 1.360,00 1.360,00 05/06/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MP INFORMATICA (01594630624)
Aggiudicatari:
MP INFORMATICA (01594630624)
Pagamento Fattura n.801/01 del 22/12/2020 - ROTOLONI. 994,88 0,00 28/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Pagamento Fattura n.V3-3740 del 17/02/2020 - Spese x materiale di facile consumo- Stuoie. 623,05 623,05 25/02/2020
25/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.512/01 del 19/09/2020 - Igienizzante. 502,48 502,48 22/09/2020
22/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Pagamento Fattura n.183 del 12/10/2020 - Spese x l'acquisto di supporto x pannello interattivo plesso di Castelpetroso. 340,00 340,00 21/12/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
IVA su spesa x l'acquisto di Notebook HP 255 G7 7.691,04 5.904,00 26/10/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MP INFORMATICA & DISTRIBUZIONI SAS DI MASCOLO PASQUALE & C. (01765830623)
Aggiudicatari:
MP INFORMATICA & DISTRIBUZIONI SAS DI MASCOLO PASQUALE & C. (01765830623)
Pagamento Fattura n.619/PA del 23/10/2020 - Spese x corsi di formazione personale docente/ata. 1.800,00 1.800,00 19/11/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Idnet Management S.r.l.S. (06291800826)
Aggiudicatari:
Idnet Management S.r.l.S. (06291800826)
Pagamento Fattura n.09/PV/2020 del 03/03/2020 - Spese x l'acquisto di fortocopiatrice x plesso scuola media Frosolone. 300,00 300,00 09/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.144/PA-2020 del 27/05/2020 - Servizio di consulenza e nomina DPO a.s. 2019/20. 490,00 490,00 28/05/2020
28/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ifep s.r.l. (05887401213)
Aggiudicatari:
Ifep s.r.l. (05887401213)
Pagamento Fattura n.03/PV/2020 del 17/01/2020 - Toner. 480,00 480,00 28/01/2020
28/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.V3-3741 del 17/02/2020 - Spese x l'acquisto di materiale di facile consumo - acquerelli. 699,23 699,23 10/03/2020
10/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.576/PA del 02/10/2020 - Spese x corsi di formazione Covid - smartworking. 95,00 95,00 30/10/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Idnet Management S.r.l.S. (06291800826)
Aggiudicatari:
Idnet Management S.r.l.S. (06291800826)
Pagamento Fattura n.267/2020 del 04/04/2020 - Rinnovo licenza ACCESS LOG - 200,00 200,00 04/05/2020
04/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.08/PA/2020 del 26/02/2020 - Manutenzione fotocopiatrice Macchiagodena. 300,00 300,00 03/03/2020
03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.FPA 535/20 del 09/09/2020 - Bandiere. 206,00 206,00 16/09/2020
16/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Faggionato Roberto (02543220244)
Aggiudicatari:
Faggionato Roberto (02543220244)
Pagamento Fattura n.1494/PA del 09/01/2020 - Rinnovo contratto manutenzione, assistenza e canone annuale anno 2020. 1.430,00 1.430,00 28/01/2020
28/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.FATTPA 23_20 del 05/06/2020 - Spese x acquisto Notebook x DAD. 4.230,00 4.230,00 12/06/2020
12/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MP INFORMATICA (01594630624)
Aggiudicatari:
MP INFORMATICA (01594630624)
Pagamento Fattura n.30/PA del 01/09/2020 - 850,00 850,00 22/09/2020
22/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Pagamento Fattura n.20204E22882 del 15/09/2020 - CIG ZE52E4ED84 - Segnaletica - frecce. 780,00 780,00 22/09/2020
22/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
IVA su spese x carrelli x ricarica Notebook. 2.000,00 0,00 26/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLLE ENTRATE (06363391001)
CONTAX INFORMATICA SRL (02230230597)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLLE ENTRATE (06363391001)
CONTAX INFORMATICA SRL (02230230597)
Pagamento Fattura n.18/PV/2020 del 04/09/2020 - Toner 150,00 150,00 09/09/2020
09/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Spese x acquisto lavagne magnetiche quadrettate. 4.220,91 4.220,91 02/09/2020
28/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.891/2020 del 11/11/2020 - Rinnovo antivirus AVAST. 98,00 98,00 12/11/2020
12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.892/2019 del 13/12/2019 - Rinnovo contratto assistenza laboratori dal 30/10/2019 al 29/10/2020. 600,00 600,00 23/12/2019
22/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.467 del 03/12/2019 - Spese x l'acquisto di Pannello didattico 65 Promethean. 1.600,00 1.600,00 23/12/2019
31/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Pagamento Fattura n.8717181257 del 15/06/2017 - Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/04/2017 - 373,85 60,45 17/06/2017
17/06/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Saldo fattura n. V5/0038164 del 31/12/15 ( servizi di pulizia - lotto 10 - periodo di competenza Dicembre 2015 ). 347.343,82 32.311,00 28/01/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Totali Numero Lotti: 68 429.074,25 106.873,25
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