Consultazione gare anno 2019

(Creato il 27 Gennaio 2023, aggiornato il 27 Gennaio 2023)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.A. COLOZZA" - FROSOLONE
Aggiornato al 17.01.2020
URL originale: https://frosolone.serviziperlapa.it/avcp/gare2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.35/PV/2019 del 16/10/2019 - Fornitura Toner. 170,00 170,00 21/10/2019
21/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.FATTPA 550_18 del 31/12/2018 - Smaltimento toner. 150,00 150,00 15/03/2019
15/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S.I.A.C. S.R.L. (00321030942)
Aggiudicatari:
S.I.A.C. S.R.L. (00321030942)
Pagamento Fattura n.FATTPA 29_19 del 29/04/2019 - Saldo viaggio a Caserta il 29/04/2019 - primaria Cantalupo. 270,00 270,00 08/05/2019
08/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Pagamento Fattura n.20194E29463 del 29/10/2019 - Spese x carta formato A4. 597,60 597,60 06/11/2019
06/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Pagamento Fattura n.V3-1145 del 18/01/2019 - Materiale di facile consumo. plastificatrice 627,70 627,70 15/03/2019
15/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.22/PA/2019 del 22/10/2019 - Spese x manutenzione fotocopiatrici plessi vari. 490,00 490,00 24/10/2019
24/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.FATTPA 27_19 del 17/04/2019 - Saldo viaggio a Termoli il 17/04/2019 - primaria Macchiagodena. 359,09 359,09 29/04/2019
29/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Pagamento Fattura n.08/PA/2019 del 01/04/2019 - Manutenzione fotocopiatrici. 300,00 300,00 10/04/2019
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.504/2019 del 27/05/2019 - Sostituzione connettore alimentazione notebook Castelpetroso. 40,00 40,00 29/05/2019
29/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.596/2019 del 09/07/2019 - Sostituzione materiale presso laboratorio di Macchiagodena. 158,80 158,80 11/07/2019
11/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.31/01 del 05/05/2019 - Saldo degustazione con visita guidata il 03/05/2019 - I E II primaria Frosolone. 86,45 86,45 16/05/2019
16/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA SORGENTE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.S. (00922520945)
Aggiudicatari:
LA SORGENTE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.S. (00922520945)
Pagamento Fattura n.3112/P del 30/03/2019 - Scacchiere. 97,70 97,70 10/04/2019
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.404/P del 31/01/2019 - Materiale facile consumo - nastro adesivo 759,01 759,01 15/03/2019
15/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.FATTPA 2_19 del 07/04/2019 - - Saldo visita guidata Museo Sannitico di Campobasso il 02/04/2019 - IV/V primaria Frosolone 174,00 174,00 10/04/2019
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709)
Aggiudicatari:
Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709)
Pagamento Fattura n.12/FE del 09/05/2019 - Spese x viaggio a Cinecittà il 29/04/2019 - primarie Bagnoli e Civitanova. 636,36 636,36 13/05/2019
13/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAURIZIO ARMENTI (00903940948)
Aggiudicatari:
MAURIZIO ARMENTI (00903940948)
Pagamento Fattura n.25/19/N del 18/05/2019 - Saldo viaggio a Termoli il 17/05/2019 - IIB Castelpetroso. 227,27 227,27 22/05/2019
22/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Pagamento Fattura n.656/2019 del 01/10/2019 - Rinnovo servizio dominio Internet . 90,00 90,00 21/10/2019
21/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.404/2019 del 05/04/2019 - Spese x sostituzione connettore alimentazione notebook Castelpetroso. 40,00 40,00 20/05/2019
20/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.403/P del 31/01/2019 - materiale di facile consumo - pastelli 798,31 798,31 15/03/2019
15/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.FATTPA 9_19 del 07/05/2019 - Saldo visita guidata Sepino il 29/04/2019 - III, IV e V primaria Frosolone. 132,00 132,00 08/05/2019
08/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709)
Aggiudicatari:
Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709)
Pagamento Fattura n.12 del 08/04/2019 - Saldo viaggio a Cinecittà World il 05/04/2019 - primarie Frosolone, Macchiagodena e SPV. 727,27 727,27 16/04/2019
16/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI (00353740947)
Pagamento Fattura n.39/PA-2019 del 27/02/2019 - Servizio di consulenza DPO 490,00 490,00 15/03/2019
15/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ifep s.r.l. (05887401213)
Aggiudicatari:
Ifep s.r.l. (05887401213)
Pagamento Fattura n.247/2019 del 25/02/2019 - Rinnovo piattaforma segreteria CLOUD. 950,00 950,00 15/03/2019
15/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.900/PA del 03/01/2019 - Contratto manutenzione segreteria anno 2019. 1.430,00 1.430,00 15/03/2019
15/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.12/19/N del 12/03/2019 - Saldo uscita didattica a Trivento il 07/03/2019 - secondaria Castelpetroso 200,00 200,00 15/03/2019
15/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Pagamento Fattura n.588/FPA1 del 23/05/2019 - Saldo ingresso Città della Scienza Napoli il 23/05/2019 - primaria Castelpetroso. 975,00 975,00 29/05/2019
29/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
Pagamento Fattura n.1/EL del 06/11/2019 - Spese x stampa opuscolo di fine anno. 420,00 420,00 22/11/2019
22/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAINELLA ASSICART di Margherita MAINELLA (00944300946)
Aggiudicatari:
MAINELLA ASSICART di Margherita MAINELLA (00944300946)
Pagamento Fattura n.3/FE del 08/03/2019 - Saldo ingresso Cinecittà world il 05/04/2019 - Primarie Frosolone, Macchiagodena, SPV. 913,64 913,64 19/03/2019
19/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CINECITTA' WORLD S.P.A. (13164451000)
Aggiudicatari:
CINECITTA' WORLD S.P.A. (13164451000)
Pagamento Fattura n.V3-5148 del 15/03/2019 - Materiale di facile consumo - cucine. 739,36 739,36 10/04/2019
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.892/2019 del 13/12/2019 - Rinnovo contratto assistenza laboratori dal 30/10/2019 al 29/10/2020. 600,00 0,00 23/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.3/A del 07/05/2019 - Saldo viaggio d'istruzione a Firenze il 2/3 maggio 2019 - II medie dell'Istituto. 8.235,00 8.235,00 20/05/2019
20/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI (00353740947)
Pagamento Fattura n.20/PV/2019 del 20/05/2019 - Toner. 190,00 190,00 21/05/2019
21/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.6/FE del 28/03/2019 - Saldo ingresso Cinecittà World il 29/04/2019 - primarie Civitanova e Bagnoli. 1.030,91 1.030,91 16/04/2019
16/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASTELROMANO CINE ENTERTAINEMENT SpA (06384331002)
Aggiudicatari:
CASTELROMANO CINE ENTERTAINEMENT SpA (06384331002)
Pagamento Fattura n.5494/PA del 20/09/2019 - Spese x acquisto registri infanzia. 450,00 450,00 21/10/2019
21/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.06/PV/2019 del 15/02/2019 - Spese x l'acquisto di fotocopiatrice CANON IR 2020 450,00 450,00 15/03/2019
15/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.FATTPA 50_19 del 23/05/2019 - Viaggio a Napoli " Città della scienza " il 23/05/2019 - primaria Castelpetroso. 703,64 703,64 30/05/2019
30/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Pagamento Fattura n.355/2019 del 20/03/2019 - Rinnovo licenza Access log anno 2019. 200,00 200,00 10/04/2019
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.467 del 03/12/2019 - Spese x l'acquisto di Pannello didattico 65 Promethean. 1.600,00 0,00 23/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Pagamento Fattura n.229/2019 del 22/02/2019 - rinnovo dominio. 55,00 55,00 15/03/2019
15/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.777 del 06/09/2019 - Raccolta e smaltimento toner. 150,00 150,00 17/10/2019
17/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S.I.A.C. S.R.L. (00321030942)
Aggiudicatari:
S.I.A.C. S.R.L. (00321030942)
Pagamento Fattura n.FATTPA/A 3_19 del 10/05/2019 - Saldo viaggio d'istruzione a Gradara il 08/10 maggio 2019 - III medie. 5.808,00 5.808,00 10/06/2019
10/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Pagamento Fattura n.712/2019 del 10/10/2019 - Rinnovo contratto assistenza servizi segreteria. 1.107,25 1.107,25 21/10/2019
21/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.19/PV/2019 del 14/05/2019 - Toner. 445,00 445,00 16/05/2019
16/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.540/2019 del 25/06/2019 - Rinnovo licenza software Albo pretorio - scadenza 09/05/2020. 90,00 90,00 27/06/2019
27/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.11/02 del 07/02/2019 - spese x l'acquisto di 3 chitarre 230,00 230,00 15/03/2019
15/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Pagamento Fattura n.15 del 11/04/2019 - Saldo viaggio a Paestum il 09/04/2019 - I medie. 900,00 900,00 16/04/2019
16/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI (00353740947)
Pagamento Fattura n.11/PV/2019 del 01/04/2019 - Toner. 105,00 105,00 10/04/2019
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.34/2019 del 16/01/2019 - Rinnovo licenza Access Log. anno 2018 200,00 200,00 15/03/2019
15/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.45 del 29/10/2019 - Spese x viaggio a Santa Maria del Molise il 28/10/2019 - primaria Cantalupo. 98,18 98,18 30/10/2019
30/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI (00353740947)
Pagamento Fattura n.V3-21338 del 18/10/2019 - Spese x l'acquisto di n. 1 lavagna magnetica plesso SPV. 263,48 263,48 24/10/2019
24/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.FATTPA 10_19 del 07/05/2019 - Saldo visita guidata Museo paleolitico di Isernia il 02/05/2019 primaria Frosolone e SPV. 278,00 278,00 08/05/2019
08/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709)
Aggiudicatari:
Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709)
Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000744 del 28/09/2018 - Arredi scolastici x plesso di Frosolone I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017.. 9.480,72 9.480,72 24/10/2018
23/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Aggiudicatari:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000743 del 28/09/2018 - Arredi scolastici x plesso di Civitanova I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017.. 2.671,69 2.671,69 24/10/2018
23/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Aggiudicatari:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Saldo assicurazione alunni/docenti e Ata - a.s. 2018/19. 10.493,00 10.493,00 21/11/2018
27/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DL ASSISERVICE SNC di ARMANETTI & C. (01617730708)
Aggiudicatari:
DL ASSISERVICE SNC di ARMANETTI & C. (01617730708)
Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000742 del 28/09/2018 - Arredi scolastici x plesso di Castelpetroso - I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017. 11.264,88 11.264,88 07/11/2018
23/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Aggiudicatari:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000745 del 28/09/2018 - Arredi scolastici x plesso di Macchiagodena I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017.. 7.402,96 7.402,96 24/10/2018
23/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Aggiudicatari:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000741 del 28/09/2018 -Arredi scolastici x plesso di Bagnoli I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017.. 2.067,72 2.067,72 24/10/2018
23/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Aggiudicatari:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Pagamento Fattura n.8717181257 del 15/06/2017 - Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/04/2017 - 313,40 313,40 17/06/2017
06/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Saldo fattura n. V5/0038164 del 31/12/15 ( servizi di pulizia - lotto 10 - periodo di competenza Dicembre 2015 ). 323.110,57 315.032,82 28/01/2016
18/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Pagamento Fattura n.V5/0013910 del 30/04/2016 - " Scuole belle I rata 2016 - Agnone Istituto Alberghiero e Scientifico. 279.212,20 272.212,44 21/07/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLLE ENTRATE (06363391001)
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLLE ENTRATE (06363391001)
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Totali Numero Lotti: 60 682.256,16 664.978,65
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