Consultazione gare anno 2018

(Creato il 27 Gennaio 2023, aggiornato il 27 Gennaio 2023)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.A. COLOZZA" - FROSOLONE
Aggiornato al 16.01.2019
URL originale: https://frosolone.serviziperlapa.it/avcp/gare2018.xml

Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.8/PA del 05/04/2018 - Saldo visita Museo di Petrarsa - percorso Cucitreno - il 05/04/2015 . Medie. 388,00 388,00 06/04/2018
06/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Napoli reale (07838011216)
Aggiudicatari:
Napoli reale (07838011216)
Pagamento Fattura n.V3-2443 del 30/01/2018 - Spese x materiale alunni H. 705,25 705,25 07/02/2018
12/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.402 del 12/02/2018 - Spese x l'acquisto di carte semantiche. 69,70 69,70 20/06/2018
20/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222)
Pagamento Fattura n.245/2018PA del 27/04/2018 - Fornitura e installazione RAM. 65,00 65,00 30/04/2018
30/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.58/PA del 14/05/2018 - Saldo viaggio d'istruzione a Milano 14/16 maggio 2018 - III medie. 12.090,00 12.090,00 30/05/2018
30/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL di Carmen PASSARELLI (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL di Carmen PASSARELLI (01749110704)
Pagamento Fattura n.1379 del 15/02/2018 - Materiale x alunni H - turbino. 203,88 203,88 22/02/2018
22/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.2794/PA/2018 del 19/03/2018 - Tablet Samsung Galaxy Tab E. 155,31 155,31 29/03/2018
29/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246)
Pagamento Fattura n.18 del 18/05/2018 - Saldo x riparazione tastiera. 50,00 50,00 22/05/2018
22/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Pagamento Fattura n.1245 del 03/01/2018 - Rinnovo contratto manutenzione e assistenza anno 2018. 1.330,00 1.330,00 06/02/2018
06/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.0000010/FPA del 01/06/2018 - Saldo viaggio d'istruzione a Caserta il 02/05/2018 - primaria Civitanova. 427,27 427,27 06/06/2018
06/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MAURIZIO ARMENTI (00903940948)
Aggiudicatari:
MAURIZIO ARMENTI (00903940948)
Pagamento Fattura n.29 del 22/08/2018 - Registri x l'infanzia. 67,50 67,50 29/08/2018
29/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LA SCOLASTICA SAS di Valeria Della Torre (00052450707)
Aggiudicatari:
LA SCOLASTICA SAS di Valeria Della Torre (00052450707)
Pagamento Fattura n.45/PA/2018 del 10/12/2018 - spese x manutenzione fotocopiatrice Castelpetroso. 270,00 270,00 11/12/2018
11/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.255/2018PA del 10/05/2018 - Rinnovo licenza Albo Pretorio on line. 90,00 90,00 18/05/2018
18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.8101000010 del 05/04/2018 - Saldo x visita guidata al Museo di Pietrarsa il 05/04/2018 - Medie. 291,00 291,00 18/04/2018
18/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FONDAZIONE FS ITALIANE (12518491001)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE FS ITALIANE (12518491001)
Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000744 del 28/09/2018 - Arredi scolastici x plesso di Frosolone I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017.. 9.480,72 6.144,72 24/10/2018
24/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Aggiudicatari:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000743 del 28/09/2018 - Arredi scolastici x plesso di Civitanova I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017.. 2.671,69 1.357,49 24/10/2018
24/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Aggiudicatari:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Pagamento Fattura n.14/PV/2018 del 11/06/2018 - Toner. 230,00 230,00 12/06/2018
12/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.FATTPA 4_18 del 14/06/2018 - Service x recite di fine anno primaria Macchiagodena. 200,00 200,00 20/06/2018
20/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
STAGE EVO SRL (00933770943)
Aggiudicatari:
STAGE EVO SRL (00933770943)
Pagamento Fattura n.30/PA/2018 del 05/10/2018 - Manutenzione fotocopiatrici. 390,00 390,00 18/10/2018
18/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.FatPAM 10/PA del 13/03/2018 - Saldo viaggio d'istruzione al Teatro Savoia di Campobasso Il 13/03/2018 - Primarie. 392,73 392,73 05/04/2018
05/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Pagamento Fattura n.Fatt30Prof.DeLellis del 15/05/2018 - Saldo guida Reggia di Caserta il 02/05/2018 - Primaria Civitanova e Bagnoli. 364,42 364,42 18/05/2018
18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Viaggi e Cultura - V.&.C.- di Lidia Panico (12554451000)
Aggiudicatari:
Viaggi e Cultura - V.&.C.- di Lidia Panico (12554451000)
Pagamento Fattura n.442/2018PA del 11/10/2018 - Contratto assistenza laboratori dal 30/10/2018 al 29/10/2019. 600,00 600,00 18/10/2018
18/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.11/PA/2018 del 16/04/2018 - Manutenzione su fotocopiatrici. 160,00 160,00 18/04/2018
18/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.276 del 30/01/2018 - Spese x acquisto materiale x alunni H - ipermappe. 191,25 191,25 06/02/2018
06/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222)
Pagamento Fattura n.427/FPA1 del 05/04/2018 - Saldo ingresso " Città della scienza " Napoli il 05/04/2018 - Medie. 1.200,00 1.200,00 13/04/2018
13/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
Pagamento Fattura n.20/PV/2018 del 05/10/2018 - Toner. 100,00 100,00 18/10/2018
18/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.31/PA del 07/11/2018 - Materiale x cassette di pronto soccorso. 502,77 502,77 05/12/2018
05/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Saldo assicurazione alunni/docenti e Ata - a.s. 2018/19. 5.236,00 5.236,00 21/11/2018
21/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DL ASSISERVICE SNC di ARMANETTI & C. (01617730708)
Aggiudicatari:
DL ASSISERVICE SNC di ARMANETTI & C. (01617730708)
Pagamento Fattura n.33/18 del 27/04/2018 - Saldo viaggio d'istruzione a Termoli il 23/04/2018 - primaria Frosolone. 600,00 600,00 30/04/2018
30/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Pagamento Fattura n.V3-27977 del 05/12/2018 - Spese x materiale di facile consumo - tempere. 601,03 601,03 20/12/2018
20/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.462/2018PA del 25/10/2018 - Rinnovo licenza antivirus AVAST x 2 anni. 84,00 84,00 09/11/2018
09/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.V3-3507 del 12/02/2018 - Spese x acquisto radioregistratore. 84,67 84,67 06/04/2018
06/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.V3-27191 del 30/11/2018 - Spese x materiale di facile consumo -pennarelli. 290,84 290,84 10/12/2018
10/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.278 del 31/01/2018 - spese x materiale alunni H - tablotto. 140,72 140,72 15/02/2018
15/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222)
Pagamento Fattura n.FatPAM 34/PA del 27/04/2018 - Saldo viaggio d'istruzione a Paestum il 27/04/2018 - II medie. 858,18 858,18 07/05/2018
07/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Pagamento Fattura n.08/PV/2018 del 16/04/2018 - Toner. 250,00 250,00 18/04/2018
18/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.49/PA del 07/05/2018 - Saldo viaggio d'istruzione a Assisi il 7/8 maggio 2018 - II medie. 4.920,00 4.920,00 30/05/2018
30/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL di Carmen PASSARELLI (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL di Carmen PASSARELLI (01749110704)
Pagamento Fattura n.540/2018PA del 17/12/2018 - Posa in opera e servizi tecnici presso segreteria. 819,67 819,67 19/12/2018
19/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000742 del 28/09/2018 - Arredi scolastici x plesso di Castelpetroso - I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017. 11.264,88 0,00 07/11/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Aggiudicatari:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Pagamento Fattura n.V3-25845 del 23/11/2018 - Materiale di facile consumo - colla Vinavil. 544,89 544,89 05/12/2018
10/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.95/PA del 25/10/2018 - Spese x acquisto n. 6 monitor x uffici di segreteria. 570,00 570,00 09/11/2018
09/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000745 del 28/09/2018 - Arredi scolastici x plesso di Macchiagodena I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017.. 7.402,96 3.975,46 24/10/2018
24/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Aggiudicatari:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Pagamento Fattura n.20184E07542 del 06/03/2018 - Cuffie stereo. 368,84 368,84 12/03/2018
12/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Pagamento Fattura n.314/2018PA del 19/06/2018 - Pennetta USB . 16,00 16,00 27/06/2018
27/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.443/2018PA del 11/10/2018 - Contratto assistenza uffici di segreteria dal 14/09/2018 al 13/09/2019. 1.107,25 1.107,25 18/10/2018
18/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.31/PV/2018 del 10/12/2018 - Toner. 135,00 135,00 11/12/2018
11/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.FatPAM 14/PA del 16/03/2018 - Saldo viaggio d'istruzione a Presenzano il 16/03/2018. Medie. 514,55 514,55 05/04/2018
05/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Pagamento Fattura n.10/PA del 06/04/2018 - Saldo viaggio d'istruzione a Napoli il 05/04/2018 - Città della scienza - medie. 1.495,00 1.495,00 09/04/2018
09/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MOLISE TOUR SNC di Passarelli Antonio (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR SNC di Passarelli Antonio (01514310703)
Pagamento Fattura n.V3-26638 del 28/11/2018 - spese x materiale di facile consumo - cartoncini. 813,12 813,12 10/12/2018
10/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.19/PA/2018 del 11/06/2018 - Manutenzione fotocopiatrici. 288,00 288,00 12/06/2018
12/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.2018013096 del 31/03/2018 - Spese x l'acquisto libri Peter Pan. 161,16 161,16 18/04/2018
18/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965)
Aggiudicatari:
LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965)
Pagamento Fattura n.000002-2018-FE del 12/01/2018 - Spese x contratto medico competente a.s. 2016/17. 200,00 200,00 07/02/2018
07/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Saverio Antonio Cafasso (01689430708)
Aggiudicatari:
Saverio Antonio Cafasso (01689430708)
Pagamento Fattura n.FatPAM 12/PA del 14/03/2018 - Saldo viaggio d'istruzione all'Auditorium di Isernia il 14/03/2018. Medie. 177,27 177,27 05/04/2018
05/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Pagamento Fattura n.2505/PA/2018 del 08/03/2018 - Spese x l'acquisto di n. 3 Tablet Samsung. 613,86 613,86 21/03/2018
21/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246)
Pagamento Fattura n.57/2018PA del 25/01/2018 - Rinnovo piattaforma Segreteria Cloud anno 2018. 950,00 950,00 06/02/2018
06/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.FatPAM 33/PA del 27/04/2018 - Saldo viagio d'istruzione a Napoli il 27/04/2018 - Primarie Ostello e Macchiagodena. 421,82 421,82 07/05/2018
07/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Pagamento Fattura n.2018-SE402-0000741 del 28/09/2018 -Arredi scolastici x plesso di Bagnoli I consegna - Avviso Regione Molise del 30/12/2017.. 2.067,72 1.251,92 24/10/2018
24/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Aggiudicatari:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Pagamento Fattura n.12/PA del 21/04/2018 - Saldo viaggio d'istruzione a Sermoneta il 18/04/2018 - primaria Cantalupo. 690,91 690,91 30/04/2018
30/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MOLISE TOUR SNC di Passarelli Antonio (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR SNC di Passarelli Antonio (01514310703)
Pagamento Fattura n.V3-2776 del 01/02/2018 - Spese x materiale alunni H - specchio. 152,47 152,47 15/02/2018
15/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.24/PA/2018 del 25/06/2018 - Manutenzione fotocopiatrici. 73,00 73,00 27/06/2018
27/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.03 PA del 04/12/2018 - Laboratorio di educazione al suono e alla musica. Plesso di Civitanova del Sannio. 245,90 245,90 20/12/2018
20/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE MUSE A.P.S. (01702190701)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE MUSE A.P.S. (01702190701)
Pagamento Fattura n.16-E18 del 17/05/2018 - Saldo viaggio d'istruzione a Napoli il 10/05/2018 - primaria Castelpetroso. 1.200,00 1.200,00 18/05/2018
18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARCARO AGOSTINO (00267880946)
Aggiudicatari:
ARCARO AGOSTINO (00267880946)
Pagamento Fattura n.20184E19567 del 12/06/2018 - Carta x fotocopie. 597,60 597,60 20/06/2018
20/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Pagamento Fattura n.V3-2444 del 30/01/2018 -Spese x materiale alunni H. 269,58 269,58 07/02/2018
07/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.06/PV/2018 del 09/03/2018 - Toner. 302,00 302,00 12/03/2018
12/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.448/2018PA del 11/10/2018 - Migrazione dominio sito. 90,00 90,00 18/10/2018
18/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.166/2018PA del 27/03/2018 - Rinnovo dominio sito. 55,00 55,00 29/03/2018
29/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.84/2017PA del 06/02/2017 - Spese x acquisto computer segreteria. 1.639,34 1.639,34 30/12/2017
30/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.8717181257 del 15/06/2017 - Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/04/2017 - 214,58 214,58 17/06/2017
07/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Saldo fattura n. V5/0038164 del 31/12/15 ( servizi di pulizia - lotto 10 - periodo di competenza Dicembre 2015 ). 242.333,07 242.333,07 28/01/2016
10/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Pagamento Fattura n.V5/0013910 del 30/04/2016 - " Scuole belle I rata 2016 - Agnone Istituto Alberghiero e Scientifico. 235.769,58 228.769,82 21/07/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AGENZIA DELLLE ENTRATE (06363391001)
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLLE ENTRATE (06363391001)
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Totali Numero Lotti: 71 559.316,95 532.158,81
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