Consultazione gare anno 2017

(Creato il 27 Gennaio 2023, aggiornato il 27 Gennaio 2023)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.A. COLOZZA" - FROSOLONE
Aggiornato al 17.01.2018
URL originale: https://frosolone.serviziperlapa.it/avcp/gare2017.xml

Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.V3-14402 del 12/06/2017 - materiale di facile consumo. 457,87 457,87 04/07/2017
04/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.28/2017PA del 01/02/2017 - Sistema automatico di conservazione sostitutiva WEB- Canone annuale 2017. 250,00 250,00 20/02/2017
20/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.450/2017PA del 14/07/2017 - Licenza completa Segreteria Cloud. 795,00 795,00 19/07/2017
19/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.583/2017PA del 21/11/2017 - Contratto manutenzione e consulenza segreteria a.s. 2017/18. 1.107,25 1.107,25 23/11/2017
23/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.41/01 del 02/05/2017 - Saldo viaggio d'istruzione a Roma Teatro Sistina il 28/04/17 - primaria Castelpetroso. 1.360,00 1.360,00 04/05/2017
04/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Pagamento Fattura n.27/17/N del 12/05/2017 - saldo Viaggio d'istruzione a Napoli 11/05/2017 - Classi V primarie Frosolone, Macchiagodena e San Pietro in valle. 500,00 500,00 22/05/2017
22/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Pagamento Fattura n.52/17/N del 19/12/2017 - Saldo uscita didattica a Isernia scuola media Bagnoli del Trigno il 18/12/2017. 136,36 136,36 20/12/2017
20/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Pagamento Fattura n.584/2017PA del 21/11/2017 - Contratto assistenza e consulenza laboratori a.s. 2017/18. 600,00 600,00 23/11/2017
23/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.3753 del 30/06/2017 - materiale di facile consumo. 499,20 499,20 11/07/2017
20/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.22/17/N del 05/05/2017 - Saldo viaggio d'istruzione a Roma il 21/04/2017 - Secondaria Castelpetroso. 818,18 818,18 22/05/2017
22/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Pagamento Fattura n.27/02 del 05/05/2017 - Spese per pubblicità PON " Realizzazione ambienti digitali ". 325,00 325,00 19/07/2017
19/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE LA REGIONE srl (00059250704)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE LA REGIONE srl (00059250704)
Pagamento Fattura n.385/2017PA del 01/06/2017 - Ristrutturazione sito Internet. 600,00 600,00 14/06/2017
14/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.52/01 del 10/05/2017 - Saldo viaggio d'istruzione a Recanati dal 04 al 05 maggio 2017 - secondaria Frosolone. 2.400,59 2.400,59 19/05/2017
19/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Pagamento Fattura n.18/CH/2017 del 14/06/2017 - Toner. 255,00 255,00 17/06/2017
17/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEL MATTO CHIARA (00949260947)
Aggiudicatari:
DEL MATTO CHIARA (00949260947)
Pagamento Fattura n.84/2017PA del 06/02/2017 - Spese x acquisto computer segreteria. 1.639,34 0,00 30/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.08/DRM/2017 del 09/05/2017 - manutenzione fotocopiatrici. 425,00 425,00 12/05/2017
12/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.585/2017PA del 21/11/2017 - Fornitura e installazione UPS x server segreteria. 87,00 87,00 23/11/2017
23/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.85/2017PA del 06/02/2017 - FESRPON 2014/2020 Azione 10.8.1.A3. - Realizzazione ambienti digitali - LIM inclusive e classi 3.0. 15.245,90 15.245,90 08/03/2017
08/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.V3-14825 del 19/06/2017 - materiale di facile consumo. 565,93 565,93 04/07/2017
04/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.33/CH/2017 del 06/12/2017 - Spese x acquisto di 1 Multifunzione. 370,00 370,00 12/12/2017
12/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEL MATTO CHIARA (00949260947)
Aggiudicatari:
DEL MATTO CHIARA (00949260947)
Pagamento Fattura n.16 del 20/12/2017 - Saldo x corsi di formazione docenti/ata a. s. 2016/17. 2.400,00 2.400,00 21/12/2017
21/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
A&ELLE GROUP - S.R.L. (01611640705)
Aggiudicatari:
A&ELLE GROUP - S.R.L. (01611640705)
Pagamento Fattura n.318/2017PA del 27/04/2017 - Riparazione videoproiettori Epson Scuole primarie macchiagodena e San Pietro in Valle. 385,00 385,00 28/04/2017
28/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.8717181257 del 15/06/2017 - Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/04/2017 - 112,59 112,59 17/06/2017
12/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Pagamento Fattura n.34/CH/2017 del 07/12/2017 - Toner 340,00 340,00 12/12/2017
12/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEL MATTO CHIARA (00949260947)
Aggiudicatari:
DEL MATTO CHIARA (00949260947)
Pagamento Fattura n.13/DRM/2017 del 14/06/2017 - Spese x manutenzione fotocopiatrici. 275,00 275,00 17/06/2017
17/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.114/2017PA del 27/02/2017 - Rinnovo Axios Magazzino anno 2017. 200,00 200,00 07/03/2017
07/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.V3-14893 del 20/06/2017 - materiale di facile consumo. 600,01 600,01 04/07/2017
20/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.496/2017PA del 30/09/2017 - Rinnovo licenza antivirus. 100,00 100,00 20/10/2017
20/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.3654 del 16/06/2017 - Spese x materiale di facile consumo. 482,38 482,38 23/06/2017
23/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.30/PA del 15/06/2017 - Saldo viaggio d'istruzione a Termoli il 26/05/2017 - primaria Cantalupo. 227,27 227,27 17/06/2017
17/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS (00936510700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS (00936510700)
Pagamento Fattura n.4234 del 15/09/2017 - Spese x materiale di facile consumo. 54,07 54,07 20/10/2017
20/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.3975 del 31/07/2017 - Materiale di facile consumo , puzzle. 481,72 481,72 02/08/2017
02/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.184/2017PA del 28/02/2017 - Software Amministrazione trasparente WEB 150,00 150,00 07/03/2017
07/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.3902 del 12/07/2017 - Materiale di facile consumo. colori a dita. 495,08 495,08 02/08/2017
02/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.04/CH/2017 del 21/02/2017 - Spese x l'acquisto di n. 1 Multifunzione Brother + toner. 370,00 370,00 22/02/2017
22/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEL MATTO CHIARA (00949260947)
Aggiudicatari:
DEL MATTO CHIARA (00949260947)
Pagamento Fattura n.534/2017PA del 31/10/2017 - Rinnovo aggiornamenti Axios Magazzino. 200,00 200,00 23/11/2017
23/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.16 del 27/04/2017 - spese x l'acquisto di n. 3 microfoni panoramici + 2 ad archetto. 419,68 419,68 04/05/2017
04/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Pagamento Fattura n.57/2017 del 22/06/2017 - Spese x targhe PON. 198,00 198,00 23/06/2017
23/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
Aggiudicatari:
DIANA di Cristian DIANA (00929860948)
Pagamento Fattura n.393 del 02/01/2017 - Rinnovo contratto manutenzione e assistenza anno 2017. 1.330,00 1.330,00 15/02/2017
15/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.V3-14403 del 12/06/2017 - materiale di facile consumo. 507,62 507,62 04/07/2017
04/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.10/CH/2017 del 27/03/2017 - Toner. 514,00 514,00 29/03/2017
29/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEL MATTO CHIARA (00949260947)
Aggiudicatari:
DEL MATTO CHIARA (00949260947)
Pagamento Fattura n.31/PA del 13/10/2017 - Materiale x cassette di pronto soccorso. 384,12 384,12 20/10/2017
20/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Pagamento Fattura n.55/01 del 10/05/2017 - Saldo viaggio d'istruzione a Napoli il 09/05/2017 - primaria Cantalupo. 400,00 400,00 12/05/2017
12/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Pagamento Fattura n.3623 del 16/06/2017 - materiale di facile consumo. 512,91 512,91 04/07/2017
04/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.26/17/N del 10/05/2017 - saldo viaggio d'istruzione a Firenze 03/05 Maggio 2017 - secondaria Castelpetroso, Civitanova e Macchiagodena. 8.161,36 8.161,36 14/06/2017
14/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Pagamento Fattura n.40/01 del 27/04/2017 - Saldo viaggio d'istruzione a Torvaianica il 27/04/2017 - Primarie Bagnoli e Civitanova del Sannio. 531,82 531,82 28/04/2017
28/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE " GIULIANA SCARANO " & C. s.a.s. (00980800700)
Pagamento Fattura n.20174E14377 del 28/04/2017 - Carta x fotocopie. 537,60 537,60 09/05/2017
09/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Pagamento Fattura n.24/DRM/2017 del 14/11/2017 - Manutenzione fotocopiatrici. 285,00 285,00 23/11/2017
23/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.32/PA del 31/10/2017 - Materiale x cassette di pronto soccorso. 245,87 245,87 23/11/2017
23/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Pagamento Fattura n.23/17/N del 06/05/2017 - Saldo viaggio autobus x partecipazione cerimonia di premiazione Concorso " Testimone dei diritti " - Roma Senato della Repubblica il 28/04/2017. 818,18 818,18 19/06/2017
19/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Pagamento Fattura n.8/PA del 16/03/2017 - Spese x materiale cassette di pronto soccorso. 540,41 540,41 22/03/2017
22/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Pagamento Fattura n.14/PA del 03/05/2017 - Spese x materiale sanitario. 186,35 186,35 19/05/2017
19/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Aggiudicatari:
IOVINE FRANCESCO (VNIFNC64E20B519G)
Pagamento Fattura n.78 del 22/03/2017 - Viaggio primaria Frosolone Teatro Savoia di Campobasso il 21/03/2017. 354,55 354,55 29/03/2017
29/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Autoservizi Mi.Va.Vanni Antonio di Vanni Antonella s.a.s. (01648330700)
Aggiudicatari:
Autoservizi Mi.Va.Vanni Antonio di Vanni Antonella s.a.s. (01648330700)
Pagamento Fattura n.336/2017PA del 05/05/2017 - Rinnovo licenza Albo Pretorio. 90,00 90,00 09/05/2017
09/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.04/01 del 12/06/2017 - Prestazione per consulenza psicologica " SPORTELLO D'ASCOLTO ". 600,00 600,00 20/07/2017
20/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ALESSANDRA PASSARELLA (01652330703)
Aggiudicatari:
ALESSANDRA PASSARELLA (01652330703)
Saldo fattura n. V5/0038164 del 31/12/15 ( servizi di pulizia - lotto 10 - periodo di competenza Dicembre 2015 ). 137.322,32 137.322,32 28/01/2016
19/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Pagamento Fattura n.V5/0013910 del 30/04/2016 - " Scuole belle I rata 2016 - Agnone Istituto Alberghiero e Scientifico. 170.195,81 163.196,05 21/07/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AGENZIA DELLLE ENTRATE (06363391001)
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLLE ENTRATE (06363391001)
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/11/2015 - 156,53 156,53 28/01/2016
07/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Totali Numero Lotti: 58 359.602,87 350.963,77
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