Consultazione gare anno 2016

(Creato il 27 Gennaio 2023, aggiornato il 27 Gennaio 2023)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.A. COLOZZA" - FROSOLONE
Aggiornato al 30.01.2017
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Bandi di gara - 2016
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.FATTPA 584_16 del 23/12/2016 - Smaltimento toner. 150,00 150,00 27/12/2016
27/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
S.I.A.C. S.R.L. (00321030942)
Aggiudicatari:
S.I.A.C. S.R.L. (00321030942)
Pagamento Fattura n.15/16/N del 26/05/2016 - viaggio d'istruzione a Montemitro l'11/05/16 - primaria Civitanova. 318,18 318,18 27/05/2016
27/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Pagamento Fattura n.05 del 31/03/2016 - Viaggio d'istruzione a Boiano il 22/03/2016 - primarie Frosolone, San Pietro in Valle. 379,09 379,09 08/04/2016
08/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Pagamento Fattura n.11/PA del 22/04/2016 - viaggio d'istruzione a Tivoli il 22/04/2016 - primarie e medie Frosolone e SPV. 1.041,82 1.041,82 29/04/2016
29/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Saldo fattura n. 472 del11/12/15 ( Protocollo - spazio archivio conservazione a norma ). 600,00 600,00 28/01/2016
28/01/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.09/PA del 12/04/2016 - Viaggio d'istruzione a Napoli il 12/04/2016 - primaria Macchiagodena. 361,82 361,82 29/04/2016
29/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Pagamento Fattura n.V3-25059 del 06/12/2016 - materiale di facile consumo. 164,39 164,39 19/12/2016
19/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.20164E29499 del 13/09/2016 - Registri docenti x scuola infanzia. 112,50 112,50 19/10/2016
19/10/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Pagamento Fattura n.41/FE/2016 del 09/11/2016 - Toner 295,00 295,00 16/11/2016
16/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EB UFFICIO DI DEL MATTO NICOLINO (DLMNLN56R29G495X)
Aggiudicatari:
EB UFFICIO DI DEL MATTO NICOLINO (DLMNLN56R29G495X)
Pagamento Fattura n.V3-12780 del 17/06/2016 - materiale di facile consumo ( Cartoncini ) 388,48 388,48 29/06/2016
29/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n. 3399 del 25/01/2016 ( Contratto manutenzione assistenza canone annuale 2016 ). 1.420,00 1.420,00 05/02/2016
05/02/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.24-E16 del 02/12/2016 - saldo viaggio d'istruzione a Isernia il 30/11/2016 - primaria Cantalupo. 136,36 136,36 12/12/2016
12/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARCARO AGOSTINO (00267880946)
Aggiudicatari:
ARCARO AGOSTINO (00267880946)
Pagamento Fattura n.243/2016PA del 16/03/2016 - Access point wi-fi, cablatura LAN, configurazione. 12.295,09 12.295,09 26/05/2016
26/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_16 del 16/06/2016 - Saldo service x recite di fine anno scolastico primaria Macchiagodena. 200,00 200,00 17/06/2016
17/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
STAGE EVO SRL (00933770943)
Aggiudicatari:
STAGE EVO SRL (00933770943)
Pagamento Fattura n.4262 del 23/05/2016 - materiale di facile consumo. ( pastelli a cera ). 184,43 184,43 08/06/2016
08/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.21/PA del 16/05/2016 - viaggio d'istruzione a Ninfa il 16/05/16 - primaria Macchiagodena. 573,77 573,77 26/05/2016
26/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Pagamento Fattura n.13/16/N del 18/05/2016 - Viaggio d'istruzione a Montedimezzo il 17/05/2016 - primaria Frosolone. 343,64 343,64 26/05/2016
26/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Pagamento Fattura n.V3-5380 del 11/03/2016 - materiale di facile consumo. 385,23 385,23 06/04/2016
06/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.350/2016PA del 15/07/2016 - FESR PON 2014/2020 Azione 10.8.1.A2 - Ampliameto di infrastrutture di rete LAN/WLAN. Punti di rete LAN; Access Point; Software cloud; Configurazione apparati. 5.659,84 5.659,84 11/10/2016
11/10/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 24/2016PA del 29/01/2016 ( Software Amministrazione trasparente WEB ). 150,00 150,00 05/02/2016
05/02/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.4261 del 23/05/2016 - materiale di facile consumo ( pastelli ). 405,24 405,24 08/06/2016
08/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.246/2016PA del 18/03/2016 - Migrazione dati inventario Castelpetroso. 100,00 100,00 06/04/2016
06/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.1/PA del 05/12/2016 - materiale di facile consumo. 100,73 100,73 12/12/2016
12/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COLANIERI ANGELINA (CLNNLN57P61D811O)
Aggiudicatari:
COLANIERI ANGELINA (CLNNLN57P61D811O)
Pagamento Fattura n.388/2016PA del 09/09/2016 - Rinnovo licenza Antivirus. 95,00 95,00 19/10/2016
19/10/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.4922 del 23/06/2016 - materiale facile consumo. 351,31 351,31 24/06/2016
24/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Pagamento Fattura n.12/16/N del 12/05/2016 - Viaggio d'istruzione a Castel san Vincenzo il 10/05/2016 - primaria Frosolone. 217,27 217,27 26/05/2016
26/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Pagamento Fattura n.57/02 del 30/08/2016 - Targhe x Progetto " Ampliamento rete LAN/WLAN " I PON. 122,95 122,95 21/10/2016
21/10/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE LA REGIONE srl (00059250704)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE LA REGIONE srl (00059250704)
Saldo fattura n. 09/DRM/2016 del 04/02/2016 - manutenzione fotocopiatrici. 178,00 178,00 14/03/2016
14/03/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.29/FE/2016 del 09/06/2016 - Toner. 401,00 401,00 11/06/2016
11/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EB UFFICIO DI DEL MATTO NICOLINO (DLMNLN56R29G495X)
Aggiudicatari:
EB UFFICIO DI DEL MATTO NICOLINO (DLMNLN56R29G495X)
Pagamento Fattura n. 07/16/N del 26/04/2016 - viaggio d'istruzione a Gambatesa il 12/04/2016 - primaria Cantalupo e Castelpetroso. 335,45 335,45 29/04/2016
29/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Pagamento Fattura n.36 del 05/08/2016 - Riparazione notebook - 200,00 200,00 19/10/2016
19/10/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
QWERTY INFORMATICA DI BUCCIERI MARIO (00892650946)
Aggiudicatari:
QWERTY INFORMATICA DI BUCCIERI MARIO (00892650946)
Pagamento Fattura n.V3-12781 del 17/06/2016 - materiale di facile consumo ( Tempere ) 370,53 370,53 29/06/2016
29/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n. 1510/15 del 10/12/2015 ( spese x l'acquisto di n. 7 Tablet Samsung Galaxy ). 567,98 567,98 28/01/2016
28/01/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ANDREOLI SPA (01420760595)
Aggiudicatari:
ANDREOLI SPA (01420760595)
Pagamento Fattura n.507/2016PA del 12/12/2016 - Rinnovo dominio sito. 55,00 55,00 19/12/2016
19/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.40 del 20/12/2016 - Spese x acquisto di n. 1 violoncello con archetti, alimentatore. 264,50 264,50 21/12/2016
21/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Pagamento Fattura n.01 del 16/05/2016 - Corso di formazione personale scolastico x uso defibrillatore. 360,00 360,00 26/05/2016
26/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CDF CARPE DIEM SRLS (01749520704)
Aggiudicatari:
CDF CARPE DIEM SRLS (01749520704)
Pagamento Fattura n.13-E16 del 03/05/2016 - saldo viaggio d'istruzione a Pompei il 02/05/2016 - medie Castelpetroso e Macchiagodena. 725,45 725,45 10/05/2016
10/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARCARO AGOSTINO (00267880946)
Aggiudicatari:
ARCARO AGOSTINO (00267880946)
Pagamento Fattura n.20164E15094 del 27/04/2016 - carta x fotocopie A4. 537,60 537,60 10/05/2016
10/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Pagamento Fattura n.417/2016PA del 14/10/2016 - Contratto assistenza uffici di segreteria periodo 14/09/2016 - 13/09/2017. 1.107,25 1.107,25 27/10/2016
27/10/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.V3-13502 del 11/07/2016 - materiale di facile consumo. 393,24 393,24 19/10/2016
19/10/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.2/A del 23/05/2016 - Spese x acquisto microfoni, cavi e aste. 262,30 262,30 26/05/2016
26/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ROCK MUSIC SHOP DI MASSIMO DI TANNA (01696120706)
Aggiudicatari:
ROCK MUSIC SHOP DI MASSIMO DI TANNA (01696120706)
Pagamento Fattura n.28/FE/2016 del 09/06/2016 - Toner. 370,00 370,00 11/06/2016
11/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EB UFFICIO DI DEL MATTO NICOLINO (DLMNLN56R29G495X)
Aggiudicatari:
EB UFFICIO DI DEL MATTO NICOLINO (DLMNLN56R29G495X)
Pagamento Fattura n.330/2016PA del 18/05/2016 - Rinnovo licenza Albo pretorio. 90,00 90,00 19/05/2016
19/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.02 del 31/03/2016 - Viaggio d'istruzione a Napoli il 16/03/2016 - medie Frosolone e Bagnoli. 363,64 363,64 08/04/2016
08/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Pagamento Fattura n.V3-12842 del 20/06/2016 - materiale di facile consumo ( colori a dita ) 400,33 400,33 29/06/2016
29/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.42/DRM/2016 del 09/11/2016 - Manutenzione fotocopiatrici. 665,00 665,00 16/11/2016
16/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Aggiudicatari:
DI ROCCO MARIO (DRCMRA66E06E335R)
Pagamento Fattura n.06/16/N del 26/04/2016 - Viaggio d'istruzione a Cassino il 06/04/2016 - medie Castelpetroso e Macchiagodena. 499,09 499,09 29/04/2016
29/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Pagamento Fattura n.V3-12782 del 17/06/2016 - materiale di facile consumo ( pennarelli ) 408,68 408,68 29/06/2016
29/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n. 53 del 28/01/2016 ( Viaggio teatro San Carlo Napoli il 13/01/16 - media Macchiagodena/castelpetroso ). 818,18 818,18 05/02/2016
05/02/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO S.N.C. (00674850706)
Pagamento Fattura n.5104 del 11/07/2016 - materiale facile consumo. 389,88 389,88 21/07/2016
21/07/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta Giodicart Srl - TRANI (04715400729)
Saldo fattura n. V5/0019348 del 30/06/2015 - Progetto " Scuole belle " 2015 - Primar. Frosolone capoluogo, San Pietro in Valle, Civitanova del Sannio. 60.362,64 90.694,43 24/08/2015
24/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Saldo fattura n. V1/0015028 del 25/03/2014 ( Servizi di pulizia -Lotto 10 - periodo di competenza marzo 2014 ). 146.848,38 227.626,28 21/05/2014
28/01/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Saldo fattura n. 581 del 22/12/14 ( LIM primaria Frosolone -nota USR CB n. 2603 del 28/04/2014 ) 1.837,16 2.241,34 31/12/2014
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Conto contrattuale 30061592 - 001 - Estratto conto Modello 105 - saldo al 30/11/2013 - 706,26 826,38 19/02/2014
28/01/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Totali Numero Lotti: 54 246.069,68 357.703,67
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